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中国内部审计杂志2013年第12期目录

摘要:内审理论文章包括:我国高校内部审计质量管理现状及改进路径,基于外部性理论的高校科研经费监管体系创新研究等。

卷首

01 让改革旗帜在中国道路上飘扬

特稿

专访
04 加快内部审计转型管理 促进企业经济本质安全
——访神华准能集团董事长张维世 / 本刊记者 张晓瑜
国有企业内部审计
08 勇于亮剑 绩效审计为百联集团科学发展护航 / 百联集团有限公司审计中心
人物
11 工作思路求新求变 审计监督常抓不放
——记广西壮族自治区柳州市总工会经费审查委员会主任韦金文 / 本刊记者 郭旭 张晓瑜
会员之窗
14 地方内部审计协会发展状况调查报告 / 中国内部审计协会
20 加强服务指导 彰显内审价值
——杭州市萧山区内部审计协会工作实践 / 盛良
22 推动内部审计工作转型 服务临沂经济社会发展 / 左沛廷


理论

学者谈
24 注册会计师个人声誉效应研究 / 王兵
内部控制
31 对企业内部控制评价研究的回顾与展望 / 钟红霞
35 科技孵化器企业内部控制存在的缺陷与改进之道 / 李三林
内部审计质量管理
38 我国高校内部审计质量管理现状及改进路径 / 刘红梅
新视点
41 审计跨学科创新研究 / 周庆西
国际交流
46 成熟度模型在内部审计确认与咨询业务中的运用 / 辛风 编译
两岸交流
49 重视内部稽核的监督功能 / 费鸿泰
探索与争鸣
50 内部审计职业发展的瓶颈与突破 / 何佳
54 基于外部性理论的高校科研经费监管体系创新研究 / 曲雁


实务

案例与分析
57 某城市道路工程结算审计案例分析 / 梅志芳
风险导向审计
60 油田企业如何开展境外项目风险管理审计 / 赵自强
经济责任审计
65 企业内部经济责任审计发展中的问题及策略 / 李园建
内部审计信息化
67 基于ERP系统固有风险的IT审计对策 / 柳芳
经验与方法
70 如何实施风险管理审计项目 / 董明惠
72 内部审计参与政府工程事前事中审计的内容 / 周伟


兼收并蓄

八面风
73 浅论美国政府支出绩效审计对我国的启示 / 葛志兴
75 建立税收保障体系的思考 / 彭志华
79 商业承兑汇票业务量大幅下降值得关注 / 庞勇 顾加宽 祁红
外部审计
81 申请担保企业财务尽职调查要点 / 刘克文
83 促进房地产税收调控政策落实的审计信息化研究
——基于土地增值税的计算机审计应用 / 祝晖 马彦 欧英 李鑫丽 李齐
88 保障性住房跟踪审计策略及实践 / 徐鹤田
IIA链接
91 内部审计人员是否应当参与对外部审计的评估 / 肖竞 译
动态
92 甘肃审计厅厅长武毅强调 应大力加强内部审计信息化建设等
生活广角
96 审计赞歌
——庆祝审计机关成立三十周年 / 张贵虎 岳亚东

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