
卷首
1 中高速增长,中国经济的变奏曲
特别关注
4 中国内部审计信息化发展报告 / 中国内部审计协会
专访
封面人物
11 加强内部审计 做好经济管理风险防范
——访中国医学科学院党委书记、常务副院校长李立明 / 本刊记者 郭旭
内审人风采
15 履职尽责抓工作 务实创新促发展
——记国家知识产权局审计处处长刘新波 / 本刊记者 郭旭
会员之窗
18 积极推动内部审计转型 服务万州经济社会发展
——重庆市万州区内部审计工作纪实 / 曹北平 蔡斌
理论
学者谈
20 COSO委员会新版《内部控制整合框架》的主要内容和实施策略 / 郝振平
研究与探索
25 我国内部审计法律体系研究
——现状分析、缺陷不足及改进之道 / 李军利
28 内部控制模式演进的国际比较研究 / 肖黎 刘圻 李睿阳
33 基于分析程序的审计技术创新例解 / 张书慧 窦新顺 李彦琴 胡士雄
新视点
36 内部审计外部化的动因分析
——基于交易费用、委托代理及核心竞争力理论 / 叶炜
39 信息技术环境下内部审计风险的识别与控制 / 李琳 刘帅
42 内部审计负责人职责要求的比较与启示 / 吴筱影 王兵 王铭浩
国际望
48 2020年的内部审计 / 夏青 编译
台湾连线
51 实务咨询2320-4:“持续性确认”简介 / 陈锦烽
实务
案例分析
53 关注镇街敬老院 努力实现“老有善养”
——浙江省杭州市萧山区镇街敬老院同步审计调查案例解析 / 盛良
内部审计质量管理
58 内部审计项目质量控制的方法 / 欧世新
内部控制审计
62 企业内部控制自我评价的关注点 / 高素清
——以汽车4S店为例
经济责任审计
64 基于风险导向的经济责任审计信息化的应用和实践 / 冯翱翔
内部审计信息化
70 基于风险网格构建信息系统审计模型的实践 / 梁秀根 黄邓秋 应鸿伟 蔡 李卫星 魏连涛 梁国平
经验与方法
78 内部审计现场沟通的技巧与方法 / 李书保
81 高校科研经费审计中的难点与解决措施 / 王亚荣
兼收并蓄
国家审计
64 政府环境保护责任理论基础与环境审计实施路径 / 唐秋凤 谷爱明
87 保障性安居工程跟踪审计信息化平台构建初探 / 侯斯铭
社会审计
90 金融资产公允价值审计的现实困境与应对之策 / 冯雪彬 樊文斌 王耀
财经观察
93 我国货币供应量与经济增长的关系研究
海外交流
96 境外审计报告研究及对完善人民银行内部审计的启示 / 中国人民银行南京分行境外审计报告研究课题组
IIA链接
101 2014年每个内部审计人员都应制定的五条新年计划 / 肖竞 译
动态
102 最高人民检察院出台《高检院内部审计工作暂行规定》等
随笔
104 年度汉字寄予民生厚望 / 高峰