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自治区财政厅:
根据《广西壮族自治区财政厅关于开展2018年度全区行政事业单位内部控制报告编报质量“回头看”工作的通知》(桂财会〔2019〕16号)工作部署,本部门(本地区)对2018年度行政事业单位内部控制报告编报内容的真实性、完整性和规范性进行了核验,并对提出的问题进行了整改。现将具体情况总结如下:
一、“回头看”核验评分总体情况
此次共对xx个行政事业单位进行了核验,平均得分xx分(换算后分数,下同),最高分xx分,最低分xx分。核验得优即得分85分以上的xx家,占核验单位数(下同)的xx%,核验得良即得分75-85分的xx家,占xx%,核验合格即得分60-75分的xx家,占xx%,核验不合格即得分60分以下的xx家,占xx%。
二、“回头看”核验发现的主要问题
单位主要负责人承担内部控制建立与实施责任存在的问题、内部控制风险评估存在的问题、建立健全内部控制关键业务流程及制度情况存在的问题、内部控制关键业务流程及制度执行情况、工作职责分离情况存在的问题、内部控制信息化建设方面存在的问题等。
三、对存在问题的整改情况
四、下一步工作计划