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为加强对市属国有企业所属企业的审计监督,提高国企经营管理规范化水平,促进廉政建设,市国资委自去年下半年至今年初对各市属国企的12家二级企业开展了2018年至2020年运营管理情况专项审计。日前,市国资委已经全面完成专项审计和企业整改情况审核工作,并在国资系统范围内对专项审计情况和整改工作情况进行了通报。 本次专项审计重点围绕国企经营效益情、主业发展情况、重大经济行为决策情况、公司治理情况和经营风险情况等8大领域开展,各市属国企通过审计整改,减少损失(或增加收益)1800余万元,盘活资产1.6亿元,启动账款催收9000余万元,修订完善制度8项。从2014年至2021年底,市国资委已完成了200余家(次)二三级企业的专项审计。从多年审计结果来看,与刚开始审计的前些年相比,二三级企业内部监管渐趋规范,发现的问题逐年减少,尤其是违法违规问题已较少见,说明对二三级企业的审计正在发挥越来越大的威慑力,审计的效用也越来越明显。 接下来,市国资委将继续引导推动各市属国企深化审计整改工作,建立审计发现问题整改工作跟踪监督和销号管理制度,将各企业整改工作完成情况列入年度考核,对整改不力、屡审屡犯,发现的违规事项查办不力、久查不追的列入年度“否优否先”名单。