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中国内审协会2022年内部审计理论课题优秀论文名单

 

 

 

 

 

 


中国内部审计协会文件


中内协发〔2022〕49号

 


中国内部审计协会关于2022年内部审计 理论研讨结果的通报


各位理事,各单位和个人会员,各分会:
根据《中国内部审计协会2022年内部审计理论研讨实施方 案》,中国内部审计协会(以下简称“协会”)于2022年2月至7 月在会员中组织开展了以“新形势下内部审计在应对风险挑战中的 地位和作用”为主题的群众性理论研讨活动,共征集到论文465 篇。协会组织学术委员会委员依据论文评审标准对符合要求的论文 进行了评审,评选出优秀论文142篇,名单附后(根据评审分值排 序)。协会将把其中排名前30%的论文(43篇)汇编成《全国内部
审计理论研讨优秀论文集2022》。此外,《中国内部审计》杂志、


协会网站及微信公众号还将从中选取部分优秀论文陆续刊登,供广
大内部审计人员学习和参考。
广大内部审计机构和地方内部审计协会对本年度理论研讨活 动高度重视、大力支持,积极组织本地区、本系统、本单位内审人 员参与论文撰写,并认真遴选申报。在此,对下列作出突出贡献、
取得良好成效的单位(机构)提出表扬:
山东省内部审计师协会、重庆市内部审计协会、北京市内部审 计协会、江苏省内部审计协会、广州市内部审计协会、新疆维吾尔 自治区内部审计协会、天津市内部审计协会、广西内部审计师协会、 浙江省内部审计协会、辽宁省内部审计协会、宁波市内部审计协会、 湖北省内部审计师协会、青岛市内部审计协会、四川省内部审计协 会、山西省内部审计协会、湖南省内部审计师协会、东莞市审计局、 河南省内部审计协会、福建省内部审计协会、大连市内部审计协会、 黑龙江省内部审计协会、陕西省内部审计师协会、青海省内部审计 师协会、中国广核集团有限公司审计部、中国石油化工集团有限公 司审计部、中国建筑集团有限公司、中国石油天然气集团有限公司 审计部、国家外汇管理局内审司、中国远洋海运集团有限公司、中 国投资有限责任公司办公室、中国联合网络通信集团有限公司审计 部、中国宝武钢铁集团有限公司、中国南方电网有限责任公司审计 部、中国人民保险集团股份有限公司审计中心、招商银行股份有限 公司、中国光大银行审计部、中国工商银行股份有限公司内部审计
局、国家电网有限公司审计监管部、中国航天科工集团有限公司审


计与风险管理部、中国邮政集团有限公司审计部、中国电子科技集 团有限公司法务审计与风险控制部、中国农业银行股份有限公司审 计局、中国华电集团有限公司审计部、中国船舶集团有限公司审计
部、国家能源投资集团有限责任公司审计部等。
感谢各单位和作者对本次活动的积极参与和大力支持,协会将 继续努力,携手广大内审人员共同推动内部审计理论研讨工作高质
量发展。


附件:2022年内部审计理论研讨优秀论文名单

 

 

 

附件

2022年内部审计理论研讨优秀论文名单


一、入选优秀论文集的论文
1. 深化新形势下风险认识,落实风险防范责任,全面发挥内部审 计工作在应对央企海外风险中的作用——基于中国石油内部审计
工作的研究
中国石油天然气集团有限公司海外审计中心
黄继越王墨翔李姝怡 2. 基于环境、社会和治理(ESG)的投资建设企业“风险场景”
审计模式探索——新形势下内部审计助力组织应对风险挑战
中国建筑国际集团有限公司陈洛丹徐可才劲涛 3.基于DSR-AHP法的电网企业“双碳”审计风险评价路径及应用
研究
国网山东省电力公司淄博供电公司
王永祥许磊王伟唐家盛张波郑杰刘强 4.新形势下数智化内部审计助力企业防范风险的探索与研究——
以SI公司招标采购审计为例
中国石油化工股份有限公司物资装备部
陈 一 鹤周琳丁秀瓶胡静肖晨艺苗伟鑫赖钦利袁爽

 

 

5. 贝叶斯网络理论和线性规划方法在商业银行新兴业务内部审计
统筹管理中的应用研究
中国工商银行股份有限公司内部审计局直属分局
曲越 6. 新形势下“寓内部审计于风险管理之中”实务探索—— 以中广
核工程有限公司为例
中广核工程有限公司严忠新马琼张燕牟德志
7. 商业银行内部审计风险评估体系构建研究
中国建设银行股份有限公司山东总审计室王青松纪伟东 8. 基于于“WBS-RBS”+“DEMATEL-ISM” 的风险导向工程内部
审计创新实践
国网重庆市电力公司审计部
司为国赵雅欣胡林彭娟贾浩王瑛张进郑明洪 9. “审计漏斗”助力地方金融机构应对新风险挑战研究—— 以GX
银行内部审计实践为例
广西北部湾银行
韦繁章黄辉季红连许杏黄雯静罗欣李乾坤牙丽珍 10.新形势下电信企业风险管理审计研究- 基于COSOI风险评估
框架
中国电信股份有限公司江苏分公司审计部赵林郎玉春


11.城商行风险画像构建方法研究 · 基于价值提升的研究型内
部审计视角
南京银行股份有限公司陆文伟张云淇 12. 内部审计在应对外汇管理风险挑战中的逻辑机理与功能认知 ——基于风险矩阵和层次分析模型的跨境贸易投资便利化审计实践
国家外汇管理局河北省分局
国家外汇管理局廊坊市中心支局
刘涛沈桂民陈鑫刘抗任强马均玲王亚琴吴震 13.基于“两位一体”风险导向贸易新业态外汇管理内审评价研究
—— 以浙江省市场采购贸易为例
国家外汇管理局浙江省分局
陆巍峰李巧琴曹世文高立军俞业夔许多 14.新形势下基于智慧审计风险图谱的企业内部风险防控体系应用
研究
中国移动通信集团四川有限公司
马奎胡锴喆刘勇军张平蒲臻诣
祝颢李小卫赵英慧陈功 15.新形势下多维数字审计预警模式在中小银行风险防控中的运用
及思考
浙江农村商业联合银行股份有限公司金华管理部
甘文智方葱潘艳马琰贺俊晓


16. 探索以风险为导向“1+X”大数据审计模式在企业风险防控
实践
中国石油化工股份有限公司西北油田分公司审计部
王龙郭小民兰桦栾恺
姜烨刘培培刘笑萌吴晓璇 17.风险导向视角下的链式审计方法优化研究—— 以基层外汇管理
审计实践为例
国家外汇管理局四川省分局
范智勇王玉田萍萍伏伦梅胜兰夏源 18. 海南自贸港外汇创新政策绩效及风险评估研究——基于层次
分析法与LSTM模型的实证分析
国家外汇管理局海南省分局
谢端纯何雁明洪昊聂长森马思羽王元亮 19. 新形势下新能源发电行业内部审计应对风险创新路径研究
—— 中广核新能源审计数字化转型实践案例
中国广核新能源控股有限公司
李斯闻王通余刘培施正何欣维万蕾易金印
20. 研究型审计应对工程建设领域风险的应用实践
中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司
王晔周强王伟伟卞玉峰荆树清
李霜杨彬谭猛程强吴连强


21.基于价值增值的“三维”内审服务框架探索与实践 · 以GL
通信运营商为例
中国联合网络通信有限公司广东省分公司审计部
黄映娥刘伟琼姜婧王小丽张凌
曹颖吴苏龙郭堂枝林世星 22.油田企业内部审计在新的经济形势下风险防控职能发挥的实践
与探索
中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司审计部
张保国刘山博李红芳宋伟孔平安杜亮慧 23.研究型审计在企业内部审计中的应用研究——基于内部审计
在应对风险挑战中的地位和作用视角
中广核服务集团有限公司审计中心
沈朋容茂
24. 新形势下基于数字化审计技术的风险防范路径及实践
国网天津市电力公司审计部
王霞宋岩孟庆霖王秀娥王磊穆健
蒋莉张浩妹徐晓萱张纳川刘通 25. 电网企业用户侧负荷特性审计防范化解用电主体合规性风险
研究
国网山西省电力公司临汾供电公司
白建伟白皓刘亚丽关鹏邵佳艺逯宇杰


26.新形势下内部审计应对公安机关风险挑战的思考——来自广州
市公安局内部审计的实践与调研
广州市公安局审计处课题组
陈龙井聂新军王目平陈伟波刘福标何志静 27.基于智能风控质效评价的电网企业审计整改后评估体系的建设
与探索
国网湖北省电力有限公司审计监管部 国网湖北省电力有限公司第二课题组
戚沁张选涛艾旭李巍张兰澜
28. 立体式、多层次研究型审计构建与实践——基于应对风险挑
战、服务高质量发展视角
中国宝武钢铁集团有限公司审计部
张立明王菲尚宁王彤
29. 面向风险防范和数字化转型的后台支持型审计研究
中国南方电网有限责任公司
金昌铉程俊春王飞鸣朱宇龙 30. 基于“信息增益+全数字化”的电网企业风险管理审计探索与
实践
国网重庆市电力公司综合服务中心 董建忠陈镛吴蔚郑贺伟
石林鑫殷晴余浪庞新明


31. 商业银行探索持续审计模式的构建与实践
中国光大银行审计部
尚文程王少欧穆立成于谨 32. 充分发挥内部审计职能作用助力境外单位防范和化解重大风
险—— 以散运公司境外单位审计实践为例
中远海运散货运输有限公司
刘佐功林于暄陶帮岭 33. 内部审计视角下重大工程项目的风险防范与化解—— 以广州
地铁为例
广州地铁集团有限公司
陈桥袁亮亮欧敏婷付亮曾晓玲 34. 新形势下内部审计助力航空制造企业风险管理能力提升的路
径探索研究
中国航发南方工业有限公司彭佩云王婷郭毓胡建 35. 提取互联网财险市场乱象风险“公因式” 发挥内部审计“精
准拆弹”能力
中国人民保险集团股份有限公司审计中心东部分中心王磊 36. 证券公司风险导向内部审计研究——基于“百年未有之大变
局”的视角
中国银河证券股份有限公司
程高超苏杭刘冬梅


37. 基于“明定位、强要素、促提升”的“全覆盖网格化”内部审
计研究与实践
国网新疆电力有限公司审计部
余建琴姚正杰李颖王晶钥王亚君付琪琪刘静婷 38. 构建内部审计“一基三线四维”风险应对体系精准发力助推企
业行稳致远的研究
中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司审计部
中国石化镇海炼化公司课题组
39.TOPSIS法提升内部审计识别和化解风险能力
国网辽宁省电力有限公司审计部 邵春锋肖丹杨光邵天龙厉雨房迪
解霄博王浩王琳金鹏杨鹏跃鞠颂
40. 浅谈航运公司境外企业审计监督实践
中远海运集装箱运输有限公司监督审计部柳明
41. 新形势下资金空转套利审计的算法模型研究
招商银行审计部北京分部方学星韩怡王佩张宁林晓昌
42. 新形势下城商行内部审计转型与路径分析—— 以青岛银行为例 青岛银行股份有限公司审计部隋玥
43. 研究型审计在保障电力供应审计的应用探索
广东电网有限责任公司东莞供电局
杨眉麦敬明杜文娟


二 、其他优秀论文
44. 基于BOW-TIE和贝叶斯网络模型的风险导向内部审计实施
路径研究 · -以跨境资金流动风险管理审计为例
国家外汇管理局广东省分局
苏赟张志东陈道清郭志成
何凯宇冯志福许超丽李佳钦 45. 研究型审计模式在防范信贷风险中的作用 基于“十四五”
时期国有商业银行信贷风险防控视角
中国工商银行股份有限公司内部审计局南京分局李静
46. 数字化审计助力银行前瞻性防范信用风险的研究
平安银行股份有限公司祁丽青余星娴傅玉黄丽莉
47. 重大政策落实跟踪审计的项目管理数字化转型研究及实践
中国人民银行合肥中心支行内审处课题组
管玉贵张菲菲朱菁王韦 48.前置财务监督,助力防范重大风险- 工商银行财务审计的实践
与思考
中国工商银行股份有限公司内部审计局天津分局唐莉杨征 49. 商业银行内部审计防范应对信贷资金流向风险的研究- 基于
内部审计视角下线上信贷产品资金回流风险感知体系的构建
中国工商银行股份有限公司内部审计局上海分局
姚力陈新云曹克正安徐林


50. 构建“BREAD”审计工作框架,助力企业应对风险挑战 ·
新形势下邮政内部审计探索实践介绍
中国邮政集团有限公司审计部
杨琛康佳龙王晓东文晓雯李海涛郝佳音杜畅 51. 国有建筑企业PPP项目风险导向内部审计的应用研究—— 以
Z公司水务PPP项目内部审计为例
中建三局第一建设工程有限责任公司
邬章李子江毛莉莫惟 一 朱晖 52. 新形势下内部审计在应对风险挑战中地位和作用探究—— 以
某集团公司企业年金基金审计为例
中国铁路武汉局集团有限公司审计部
廖艳琚王书群余锐黄小英 53. 研究型审计在商业银行内部审计中应用探析——基于新形势
下风险应对视角
中国工商银行股份有限公司内部审计局
原擒龙舒澎王宜然
54.AHP-模糊综合评估法在供应商风险审计中的应用实践
中电科技集团重庆声光电有限公司吴虹颖谭惠文王旭佳
55. 城商行如何做好内部审计数字化转型—— 以邯郸银行为例
邯郸银行股份有限公司
郑志瑛王健康王海燕张刚森张霖


56. 发挥内部审计职能作用助力商业银行应对三重压力下的风险
挑战
中国民生银行审计部张月波吴瑾鲁旭琛唐李蕊乡 57. 商业银行领导干部经济责任评价体系构建及应用研究——基于
新形势下应对风险挑战视角
华夏银行股份有限公司审计部刘佳汤丹康丽娟 58. 基于项目后评价的高速公路建设内部审计创新与应用—— 以
G集团S项目为例
广州交通投资集团有限公司暨南大学管理学院
吴文强李盟盟何敏燕罗德泉石水平
59. 智慧型内部审计促进商业银行应对风险与挑战应用研究
中国建设银行股份有限公司沈阳审计分部
韩禹 60. 数字化时代商业银行普惠小微金融风险防控形势与策略研究
——基于大型银行内部审计政策跟踪视角
中国农业银行股份有限公司审计局武汉分局
韩欣曹立珊刘谦罗威朱励 61. 聚焦风险型审计,推进企业精益化管控风险——基于大型建筑
企业的审计创新与实践
首钢集团有限公司审计部
杨波武阔君任立东赵桂艳齐文文


62. 大数据背景下农商行贷款业务风险审计研究 — — 基于风险为
导向的视角
浙江农村商业联合银行股份有限公司宁波管理部
崔全利黄斌朱思成虞伟健周华华 63.直面经济发展“三重压力”创新策略助力内审转型——供电企业
审计整改生态体系的探索与构建
国网辽宁省电力有限公司营口供电公司 曲霏杨越男王天元吴星男李广阔
刘大治范新红李健张悦王垠淞
64. 商业银行全面风险管理审计实施路径与实践探索——基于系统
性、前瞻性防范化解重大风险需要
中国建设银行股份有限公司成都审计分部课题组
李果白杨刘佳如陈俐锦贺兰唐恭权 65.瑞士奶酪模型在石化企业工程投资审计中的应用研究——基于
风险识别与应对的视角
中国石油化工集团有限公司审计中心
黄久芮张杰刚孙建新杨俊王伟李青山
张铁成宋德庆徐燕青张玉琳高关赟郝玉军
66. 应对采购风险挑战的海尔智能化审计新模式探索
海尔集团公司审计处
李少华王贵东刘莉琳吴杨玥


67. 审计数智系统在电网企业风险防控中的应用模式与实践
国网湖北省电力有限公司
曾 嵘 郑 勇 李 顺 敖 健 康 龚 莉 袁 点 68. 数智化内部审计推动组织防范化解重大风险的探索 — — 基于
某中小商业银行国家重大经济政策措施落实跟踪审计实践
广东顺德农村商业银行股份有限公司
李嘉欣张永杰曾少燕蔡冰坛 69. 疫情形势下大型国有施工企业内部审计案例研究 — — 以中建
八局支援抗疫项目专项审计为例
中国建筑第八工程局有限公司
张保泉刘珂胡凝仁巫伟彭磊
70. 以风险为导向的全流程内部审计在深圳燃气的实践与探索
深圳市燃气集团股份有限公司
夏斌郭少明石俊峰李龙 71. 新形势下战略执行发挥内部审计作用的实践探索—— 以A企业
集团为例
黑龙江北大荒农业股份有限公司
赵义军文国峰范晓华
72. 构建“动态清零”的免疫型风险防控体系
国网福建省电力有限公司
刘瑞芳胡玉蔚林熠许伟享林正祥


73. 基于前瞻性研究下互联网保险审计实践
中国太平洋保险(集团)股份有限公司西北区审计部
张志强张莉惠张强孙伟 74. 新形势下风险导向型内部审计助力国有企业应对风险挑战的
研究与实践 — — 以G公司的四大切入点为例
深圳航天工业技术研究院有限公司
熊雅璇洪流袁呈煜
75. 异时空视角下的“3维N域”审计风险场景再造及应用研究
国网山东省电力公司淄博供电公司
张慧英韩超王永祥张林王伟孙宇斌李岩杨帆 76.内审督促各方归位尽责,共筑长效风险防控机制—— 以兴业证券
内部审计实践为例
兴业证券股份有限公司董凤钗蔡欣园 77.后疫情期“四聚焦三结合”精准高效开展电力央企境外资产审计
探索
中国华电集团有限公司审计部 中国华电集团有限公司驻济南审计处
宋志强刘晓峰王晓冬吉喆刘金珠
78. 基于审计视角的A银行场景化金融风险研究
中国邮政储蓄银行股份有限公司审计局沈阳分局
李怀宇张静周洋洋冯俊


79. 实践数智化监督,为公司高质量发展保驾护航
中国移动通信集团有限公司内审部周金峰 80. 浅谈大型造船企业多维度风险管理审计—— 以大型邮轮建造
多维度风险管理审计为例
上海外高桥造船有限公司臧丽娟姚慧孙常龙 81. 新时期内部审计靠前站位治未病阻损失——基于流计算构建
商业银行风险实时监测体系实践
招商银行审计部成都分部
郭舟滕维建袁勇福刘晓棠邵彦波马庆刚 82.基于“一引领、两应用、五提升”发挥电网企业内部审计在控
风险促发展中的作用研究
国网宁夏电力有限公司王永梅张燕段成龙郑文星 83. 运用大数据技术实现智能化的物资采购监督——智能化审计
分析系统的应用与实践
中国石油天然气股份有限公司青海油田分公司审计处曹乾
84. 新形势下内部审计在防范高校风险挑战中的作用及途径
柳州工学院柳州市内部审计协会
韦燕柳魏锋梁佳倪箫吟高虹莫晓钢
85. 商业银行外汇业务数字化审计探索与实践
中国工商银行股份有限公司内部审计局昆明分局
邓小丽范文煊马蕴李昊承周怡杉


86. 以系统观念指导内部审计工作助力能源央企更好应对“三重
压力”下新风险和挑战
国家能源投资集团有限责任公司审计部
张炜张小凤
87. 电力企业内部审计质量提升与发展路径研究探索
国网辽宁省电力有限公司审计部
邵春锋王琳朱成岩于春洋段姝曾强房迪
邵天龙洪祥超孟蕾祝颖金鹏汪延宁郑璐璐 88. 新形势下内部审计从风险与合规视角推动企业采购领域管理
提升
中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司
赵利峰石晓峰王荣昌冯雪翠卞洋傅丽欣袁静 89. 民营企业内部审计创新路径研究——基于新形势下应对风险
挑战视角
浙江宏泰新材料股份有限公司陈安石
90.新形势下国有企业内部审计参与风险管理相关问题研究
湖北三江航天红林探控有限公司
郑斐常江崔晓刚许高武黄达明
91.构建“以纪带审、以审促纪”的纪审联动监管机制
国网黑龙江省电力有限公司审计监管部
陈国平李松柏张永波智略汲智超崔颢


92.基于偿二代二期的保险业偿付能力风险管理审计实践探索
中国再保险(集团)股份有限公司审计部
康泰胤王红艳周永健 93.新形势下内部审计应对风险挑战的“四高+四型”定位与“路径
谋划”
中国石油化工股份有限公司天然气分公司
王勇麻林和吴京赵文佳 94. 新形势下航天企业重大风险防范的审计监督能力提升研究
以航天某军工科研院的审计实践为例
中国航天科工飞航技术研究院
李力胡彬张铁杠韩涛田雨菲倪莉莉 95.基于大数据的建模演化分析及可视化技术在内部审计中的应
用—— 以H烟草公司烟叶审计为例
湖北省烟草公司宜昌市公司
潘丽琼严传林杨静
96. 证券公司内部审计通过增值型转型应对新形势下的风险与挑战 中国国际金融股份有限公司
白松皓李骜渤王楚瑶
97.基于AHP的重资产企业融资租赁项目审计模型—— 以某航运
公司船舶A的融资租赁项目为例
中远海运散货运输有限公司李靖


98. 构建审计标准应对成长期业务审计风险- 基于邮政企业物流
业务审计案例
中国邮政集团有限公司审计部
于鹏骞张晓楠李晓斐高艺凝宋星马琳媛 99.浅谈“风险堤坝”理论下的审计价值管理 商业银行风险导向
审计实践
中国建设银行股份有限公司沈阳审计分部
尚轩如 100. 基于IA新“三线模型”构建企业内部审计与风险管理框架
研究
广西交通投资集团有限公司
赵斌林惠李姗珊曾艳吴东华林芸韦骁 101. “三横三纵矩阵”审计控风险服务电力央企金融产业高质量
发展
中国华电集团有限公司审计部 中国华电集团有限公司驻南京审计处
宋志强薛冰生杨小芹吉喆黄海珍
102. 电网企业数字化预警审计的路径、成效及展望——基于国网
安徽省电力公司的审计实践
国网安徽省电力有限公司审计部
张银江邓小明赵承康侯凤鲍卿刘菲


103.基于“叮盯钉”模式促审计成果转化,助企业稳中求进
中国移动通信集团辽宁有限公司王志远
104.公立医院内部审计在风险管理PDCA中的职能定位研究
南通市第一人民医院
苏永萍俞嘉雯卢红建吴伟
105.新形势下数字化审计模式在应对风险挑战中的作用和路径探究
中国联合网络通信有限公司黑龙江省分公司审计部李晶新 106.基于COSO新版ERM研究内部审计如何应对“巨变时代”
以GJ公司为例
中电国基北方有限公司薛丽娜 107.基于大数据可视化技术构建审计全覆盖工作体系的探索研究
内蒙古伊利实业集团股份有限公司审计部派驻液态奶审计室
韩晓博柳卓然吴伟
108.新形势下电信企业内部审计模式转型策略探讨——基于
COSO风险管理视角
中国电信股份有限公司福建分公司
郑知知
109.资产全生命周期管理风险导向内部审计框架构建及应用探索
国家管网集团北京管道有限公司赵波
中国石油大学(北京)经济管理学院孙梅
国家石油天然气管网集团有限公司肖远文


110. 施工企业密织风险防护网探索内部审计增值创效的路径研究 中国建筑第二工程局有限公司华南分公司
刘海凤王长凤
111. 保险公司内部审计对潜在黑天鹅事件损失风险的预警分析
中国人民保险集团股份有限公司审计中心南部分中心
王鹏 112. 内部审计助力证券公司防范化解重大风险的实施路径——基于
监管处罚案例和证券公司审计实践视角
华龙证券股份有限公司
马研君 113. 内部审计助力企业防范化解重大风险的路径研究——基于首创
集团内部审计改革与实践
北京首都创业集团有限公司审计部
李章张承军王雪涛胡佩 114. 发挥审计风险防控独特优势,为新时代油田企业高质量发展
保驾护航
中国石油化工股份有限公司中原油田分公司
赵自强姜洪洁文英郭海虹李梦婉
115. 谈新形势下内部审计在应对境外电源项目投资风险中的作用 中国广核能源国际控股有限公司
徐骞骞潘永敬杨景麟


116. 新智能审计体系在企业风险管理中的作用研究—— 以BT集团
为例
广西北部湾投资集团有限公司
梁家钦陈春燕王小亮覃芳梅
黄新夏韦江冰黄华东陈梁何巍
117.稳增长防风险政策目标下结构性货币政策工具审计框架的构建
中国人民银行南昌中心支行内审课题组 118.新形势下商业银行内部审计应对风险挑战的路径研究——基于
SIPOC模型的优化策略
重庆银行股份有限公司内审部
费怡朱巍白睿闫文鑫
119.基于决策风险防范视角的绿色出行保障工程审计探索与实践
国网天津市电力公司审计部
王霞崔霞徐征孟亚敏李荣静崔智权季立伟沙威 120. 精益高效奋勇争先以审计整改为切入点助力企业提升风险
应对能力
马钢(集团)控股有限公司许继康丁福强陈恩芸 121. 有效应对风险挑战,构建新时代电网企业内部审计监管“四梁
八柱”
国网浙江省电力有限公司
王冬法汪海鸿张利军吴陈婧章敏捷


122. 构建增值型内部审计,推动航天科研院所风险防控和治理效能
提升
北京计算机技术及应用研究所程永泉 123. 基于科技强审战略的企业信息化审计与审计信息化风险应对
策略研究与实践
国网青海省电力公司审计部王延刚张勇祖聂顺林
124. 军工单位基于风险控制的重大项目内部审计研究
中国舰船研究设计中心彭路瑶孙露
125. 重塑新型审计监督体系助力油田企业抵御风险挑战
中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司审计部
姜剑峰张晓强郑志刚崔莹孟丽刘燕裴浩帆 126. 应对风险保安全内部审计促增效 — — 以防范工程项目风险
为例的内部审计实践
中冶京诚工程技术有限公司
郭钰瑾李静武虎亮王英李鹏潘福学张晴
127. 新形势下内部审计应对风险挑战的作用和方法探讨
中国石油化工股份有限公司中原油田分公司张美荣 128. 浅析新形势下内部审计如何助推城商行有效防范信用风险
—— 以某城商行为例
柳州银行股份有限公司柳州市内部审计协会
莫广周蒋晶陈婷翟燕高虹莫晓钢


129. 新形势下农商银行构建防范化解金融风险审计治理体系的探
索和实践—— 以金华成泰农商银行为例
浙江金华成泰农村商业银行股份有限公司马琰
130. 大风控体系下内部审计防范和化解重大风险的探索与实践
中国联合网络通信有限公司河南省分公司
曹兴斌康翠平王建新
131. 浅论内部审计应对风险挑战中的职责、发挥的作用及影响因素 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司郝丽英王贻源
132. 新形势下建立省级财险分公司风险初识体系助力合规经营
太平金融稽核服务(深圳)有限公司任泽华马曦
133. 应对新风险挑战视角下的内部审计职能作用与实践研究
吉林省高级人民法院孙岩李岚邵丽英邓程张恒宇 134. 新常态下商业银行内部审计提升防范系统性金融风险能力路径
探究
宁波镇海农村商业银行股份有限公司童芳琴黄文杰
135. 基于风险导向的电网大数据审计应用与探讨
国网江苏省电力有限公司泰州供电分公司朱玲 136. 内部审计在推动化解银行信用风险中的建设性作用研究——
基于某银行省分行实例
中国农业银行股份有限公司审计局济南分局青年理论学习小组
刘洁赵云霞周长杰王树东刘翠清


137.依托智慧审计平台常态化发挥大数据审计风险预警防控作用
的探索和实践
中国南方电网广西电网有限责任公司
陆贤邦王飞鸣唐文彬朱锋 138. 强内控防风险促合规打造企业“三位一体”风控防范新
模式
国电电力发展股份有限公司车晔杨海波
139.探析新形势下内部审计如何防范化解企业重大经营风险
阳江核电有限公司魏文东张杰
140.新形势下加强内部审计助推国有企业应对风险挑战研究
南宁交通投资集团有限责任公司
曾维蓉陈艳萍张林黄晓霞尹祯 141. 持续审计模式在商业银行应对新风险挑战中的发展研究——
基于工商银行内部审计实践
中国工商银行股份有限公司内部审计局西安分局
阮国军王菁华
142. 变与不变:风险关照下的公立高校内审视域
河南理工大学李亚鲁


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分送:审计署,本会学术委员会委员。
中国内部审计协会 2022年12月5日印发

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