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企业内部控制失效的表现、成因与对策
企业内部控制,是指企业为了保证业务活动的有效进行和资产的安全与完整,防止、发现和纠正错误与舞弊,保证会计资料的真实、合法、完整而制定和实施的政策、措施及程序。新修订的《会计法》十分...
作者:
奥财网校
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2009-04-09
对国有商业银行内部控制系统建设的研究
什么是商业银行内部控制,目前国际金融界尚无统一的定义。即使巴塞尔银行监管委员会发布的《有效银行监管的核心原则》中也没有给出明确的定义,只对其内容作了一个概括,即银行内部控制包括组织...
作者:
奥财网校
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2009-04-09
内部控制的审核
最近一些审计失败案例表明,内部控制审核极其重要。注册会计师如何实施内部控制审核并出具报告便成为职业界迫切需要解决的课题。文中指出制定内部控制审核计划应当关注的因素;注册会计师在了解...
作者:
奥财网校
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2009-04-09
衍生金融工具的内部控制
随着经济的发展,企业与衍生金融工具的联系越来越密切,如何对衍生工具进行管理和控制成为企业利用衍生工具首先要解决的一个问题。可以考虑把COSO框架应用于衍生工具的管理和控制,用来帮助...
作者:
奥财网校
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2009-04-09
内部控制理论的主要流派及其耦合
【摘要】 如同对其他任一理论的理解一样,内部控制理论也是随着社会经济进步的需要而不断发展,不断完善的。对于内部控制理论的研究,是和管理理论与实践的发展密不可分的。在目前的理论中,对...
作者:
奥财网校
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2009-04-09
内部控制中的信息与沟通
作为内部控制基本要素之一的信息与沟通,在内部控制中发挥着不可替代的作用,为内部控制的其他要素有效发挥作用提供了信息支撑,也为企业整个内部控制的有效运行提供了信息支持。 ...
作者:
奥财网校
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2009-04-09
对内部研发费用会计处理的思考
【摘要】本文对新无形资产准则中无形资产研究与开发费用处理的规定及盈余管理进行了探讨,并对正确使用无形资产研究与开发费用的会计处理提出了自己的建议。 【关键词】研究开发费用...
作者:
奥财网校
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2009-04-09
高校固定资产管理:内部控制整体框架理论的视角
【摘 要】 在我国高等教育跨越式发展过程中,高校固定资产管理暴露出许多问题,内部控制较弱,亟待解决。美国COSO报告有广泛的适应性。本文以COSO报告为理论基础,从内部控制的五个方...
作者:
奥财网校
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2009-04-09
现代企业内控制度的设计
【摘要】 笔者按照现代内控理论,结合我国现行企业内部控制中存在的主要问题,指出构建现代企业内部控制体系应从五个方面入手。 【关键词】 内部控制;控制环境;内控设计 ...
作者:
奥财网校
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2009-04-09
高校内部会计控制制度建设
【摘要】 高校内部会计控制存在内部控制意识低、制度不完善、监督机制不健全等问题,难以发挥其应有的作用。加强高校内部会计控制,应着重提高认识,加强制度建设,同时建立完善的监管和评价机...
作者:
奥财网校
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2009-04-09
公司会计人员在内部控制中的作用
【摘要】 会计人员是最好的内部控制执行者,会计人员是内部控制的必要条件——分离会计控制权,而分离会计控制权的尝试性方法是独立会计主管。 【关键词】 内部控制; 会计控制权...
作者:
奥财网校
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2009-04-09
行政事业单位内部会计控制中的问题与对策
【摘 要】 行政事业单位内部会计控制是内部控制的核心。如何通过建立符合事业单位的内部会计控制制度,达到防止财务风险,严格财经纪律,提升财务管理水平,是本文探讨的主题。 【...
作者:
奥财网校
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2009-04-09
浅析医院内部会计控制制度
【摘 要】 为了保证自身的生存、发展和壮大,医院必须建立完善的内部会计控制制度的经营管理体系,以达到内部会计控制的目标:规范会计行为,保证会计资料真实完整;堵塞漏洞、消除隐患,保护...
作者:
奥财网校
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2009-04-09
浅议医院内部会计控制
摘要:内部会计控制是医院管理活动的重要组成部分。随着医疗市场的不断发展、医疗体制改革的不断深入,建立健全医院内部会计控制制度,对有效防止国有资产流失,提高医院管理水平有着重要的意...
作者:
奥财网校
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2009-04-09
企业内部会计控制的某些弊端及对策
摘要:企业内部会计控制是企业内部控制的核心,是企业经营管理的基础和平台,对会计记录的可靠性有直接影响,是规范财务会计行为、防范会计信息失真、预防错误和舞弊、规避经营风险、提升管理...
作者:
奥财网校
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2009-04-09
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