内部审计注册会计师论文
免费咨询电话
:400 180 8892
服务热线:021-5093385
首页
丨
课程中心
丨
免费论文
丨
高级会计师评审
丨
高级会计师考试
丨
试题库
丨
直播课
丨
网校名师
丨
支付中心
丨
APP下载
丨
高级经济师评审
丨
高级经济师考试
城市:
全部
北京
安徽
福建
甘肃
广东
广西
贵州
海南
河北
河南
黑龙江
湖北
湖南
吉林
江苏
江西
辽宁
内蒙古
宁夏
青海
山东
山西
陕西
上海
四川
天津
新疆
云南
浙江
重庆
会计论文
财务管理论文
行政预算管理论文
事业单位财务管理论文
学校高校财务管理论文
医院财务管理论文
内部审计注册会计师论文
2026年高级会计师评审条件
2026年高会考试辅导
房地产建筑财务管理
会计硕士论文
金融银行财务会计论文
会计核算论文
高级经济师论文
成本管理论文
内部控制论文
财会资讯
热门课程
高级会计师高质量论文辅导班(赠送当年考试辅导课程)
高级会计师评审和业绩专家指导班业绩提前规划班(含答辩)(限时优惠价格)
正高级和高级会计师面试答辩专项专家辅导班
首页
>
免费论文
>
内部审计注册会计师论文
财务验收审计风险及策略的探讨
一、审计风险研究 为了了解863计划课题财务验收审计中可能存在的风险因素,笔者认为首先需要了解以下几个方面的内容。 首先,我们需要了解关于财务验收审计的目的。财务验收审...
作者:
奥财网校
|
2012-10-23
信息系统审计的发展过程和完善建议
随着我国经济社会发展进入信息化时代,信息技术在财务会计、管理领域的应用程度不断提高,信息系统审计逐渐受到社会各界的重视,信息系统审计逐渐成为审计工作中一个崭新而重要的领域。但是,我...
作者:
奥财网校
|
2012-10-22
浅谈会计审计对企业经济效益的影响
会计审计是一种为我们普遍了解的一种经济管理活动。对于当今公司企业,会计审计工作是发展经营,做大做强公司企业过程中的一项重要内容。尤其是信息化、数字化的今天,会计审计工作是否精准合理...
作者:
奥财网校
|
2012-10-18
基层审计机关开展政府投资项目绩效审计存在的困难及对策
近年来,随着市场经济的快速发展,政府投资项目日益增多,由于立项决策不科学,结构不合理等因素,造成资产闲置甚至是报废毁损等效益低下的工程层出不穷,财务收支审计已经很难满足政府对投资项...
作者:
奥财网校
|
2012-10-18
公司治理与内部审计
一、公司治理与内部审计概述 公司治理是现代企业制度的主要内容,内部审计是企业内部控制的重要手段,是公司治理的重要成分。目前,对公司治理的定义有广义及狭义之分,广义上讲,它是指...
作者:
奥财网校
|
2012-10-18
浅析审计综合性分析报告
一、审计成果综合性分析有利于从微观着手,提炼出宏观的审计观点 随着社会主义市场经济的确立和不断完善,审计作为综合监督部门其监督职能越来越被看重,审计作用越来越凸现;随着审计工...
作者:
奥财网校
|
2012-10-17
民间审计独立性浅探
独立性是审计的灵魂,是审计执业的灵魂,也是注册会计师行业取信于公众的首要条件。审计独立与否直接关系到监督机制的运行、社会公众的利益和经济社会的发展进程,它是客观、公正、真实的前提。...
作者:
奥财网校
|
2012-10-17
浅谈行政事业单位内部审计存在的问题和对策
内部审计工作对行政事业单位的内部组织机构起着一个监督和评价的作用,其依据系统、规范、科学的方法,对行政单位进行资金使用和内部控制等活动的审计监督,使单位的工作活动能够具有一定的合理...
作者:
奥财网校
|
2012-10-17
“小金库”的审计及其治理方法
“小金库”是指在企业和国家单位的发展过程中,通过各种手段和方法进行资金的转移和挪用,造成共有资产缺损,并对税收等情况产生严重影响。在实际当中,这种情况多发生在国家部门、国有企业及企...
作者:
奥财网校
|
2012-10-15
刍议高等院校中财务收支审计向管理审计延伸
一、财务收支审计的含义及在高校财务管理所起的作用 (一)财务收支审计的含义 财务收支审计是对实行预算管理的事业单位或基本建设项目的财务收支情况进行的审计、实行企业管理的...
作者:
奥财网校
|
2012-10-15
关于企业内部控制审计与财务报表审计的对比及整合分析
我国《企业内部控制配套指引》的颁布,全面提高了上市公司以及非上市大中型企业的经营管理水平,其中全面系统的明确了配套指引中各个环节的具体内容。企业想要持续快速的发展,不仅要有相关的文...
作者:
奥财网校
|
2012-10-15
对政府采购审计的思考
政府采购审计是伴随着政府集中采购制度而出现的,主要是对使用财政资金的政府采购单位的政府采购预算、谋划执行及具体政府采购活动的审计,是部门预算执行审计的重要内容。几年的政府集中采购实...
作者:
奥财网校
|
2012-10-15
物资采购审计以及同级审计中的控制重点分析
2002年6月29日,我国的第九届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议审议通过了《中华人民共和国政府采购法》,并且自2003年1月1日起开始正式实施,《中华人民共和国政府采购...
作者:
奥财网校
|
2012-10-15
浅析内部审计在企业全面风险管理中的作用
浙江交工集团市政分公司面对日益激烈的市场挑战,不断扩大经营范围,精细企业管理,增强企业综合竞争能力,逐步转型为以市政施工为主,兼营杭州地铁项目、湖南湘潭BT项目。 一、企业面...
作者:
奥财网校
|
2012-10-15
浅议银行风险导向内部审计的完善
随着全球经济一体化的发展趋势,现代信息技术日新月异,企业的内部控制也在完善和发展之中,并且逐渐与国际接轨。内部控制理论是美国注册公共会计师于1988的第55号《审计注册说明书》中...
作者:
奥财网校
|
2012-10-15
总计 4430 个记录
第一页 ...
<
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
>
...最末页
在线客服一
在线客服二
服务热线
400 180 8892
微信客服