内部审计注册会计师论文
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内部审计注册会计师论文
内部审计职能转变中风险管理审计探讨
摘 要:当前很多大中型企业在经营管理上采用全面风险管理的模式,而作为审计部门来讲,也应针对企业的这种风险管理模式展开审计,由于企业风险管理审计是正在发展的一个审计模式,对其的了解...
作者:
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2009-07-06
论企业集团内部审计制度的完善
摘 要:现代企业集团中,总公司和其成员公司的高层经营者往往对经理层的行为存在信息劣势,内部审计制度是弥补这一劣势的有效方式,从一定程度上能有效降低由于信息不对称的带来的代理成本。它...
作者:
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2009-07-06
浅析政府信息系统审计现状及发展策略
当前,被审计单位会计信息系统高速发展,会计电算化及信息化程度越来越高,大量的业务数据和财务数据都存储在计算机中,因而也存在着计算机会计舞弊的可能性。如果审计机关和审计人员停留在传统...
作者:
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2009-07-06
解读新审计准则中的初步业务活动
【摘要】新审计准则实施以来,对理解和开展初步业务活动认识不一。本文对照准则及准则指南,就初步业务活动的有关问题进行较全面的探析,旨在对学习审计理论和开展审计实务有所借鉴。 ...
作者:
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2009-07-06
浅析中国审计准则的修订
[摘要] 近年来,在财政部指导下,中国注册会计师协会一直致力于审计准则的建设工作,陆续制定实施了一系列审计准则,这对于提升注册会计师的执业质量,促进注册会计师行业的专业化发展,以...
作者:
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2009-07-06
对我国政府审计管理制度的若干思考
摘要:文章描述了审计组织发展战略计划框架体系,以及这一框架体系中各项战略计划之间的定位、内在的相互影响和支撑关系。在简要分析我国政府审计管理的现状与主要不足的基础上,阐述了审计组织...
作者:
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2009-07-06
从“南京高科”看上市公司公允价值审计风险
一、公允价值的概念 各国关于公允价值的概念,其共同点是:公允价值不是企业在强制性交易、清算或拍卖中收到或支付的金额,即这种计量方法是建立在持续经营这个会计的基本...
作者:
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2009-07-06
我国政府绩效审计模式的可行性理论框架
审计作为一种监督管理活动,从根本上讲是为维护财产所有人或出资人(股东、债权人、纳税人等)的利益服务的。对国家(政府)审计来说,其实际是代表纳税人(人民或公众)在监督政府对财政资金...
作者:
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2009-07-06
新会计准则下资产计量属性问题思考
摘 要:新会计准则的颁布与实施,使我国以历史成本为基础的计量模式向历史成本与公允价值计量属性相结合的混合计量模式发展。面对这一新的计量模式,引发了人们对计量属性的深入思考。主要从...
作者:
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2009-07-03
浅论非营利组织会计若干问题
[论文关键词]:非营利组织会计 问题 对策 [论文摘要]:非营利组织是政府体系之外,具有公共服务宗旨或促进社会福利发展,不分配盈余,享受免税优待的依法成立的组织。改革开放以来...
作者:
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2009-07-01
浅谈会计电子档案的保管
会计电子档案是指以磁性介质形式储存的会计核算的专业材料,是记录和反映经济业务的重要历史资料和证据。它包括电子凭证、电子账簿、电子报表、其他电子会计核算资料等。其他电子会计核算资料属...
作者:
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2009-07-01
关于我国国际收支的现状及其对策
摘要:国际收支是一国居民在一定时期内与非居民之间的全部政治、经济、文化往来所产生的全部经济交易的货币记录。研究和探讨国际收支对于制定对外经济政策、提高竞争力、促进收支平衡有着重要的...
作者:
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2009-07-01
“经济责任审计与审计理论创新”学术研讨会(2009)
“经济责任审计与审计理论创新”学术研讨会(2009) 征 文 启 事 为加强会计审计界的学术交流,促进审计理论和实务的发展,由西南财经大学会计学院主办的“经济责任审计与...
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2009-06-10
重塑我国企业集团内部审计之思考
【摘要】20世纪80年代,我国企业集团应运而生,经过20多年的蓬勃发展,现已逐步趋于成熟、稳定。企业集团的内部审计也由萌芽起步阶段逐步向规范化发展,但有些企业集团早期所构建的内部...
作者:
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2009-06-05
建立企业内部审计监督常态运行机制的思考
东营供电公司(前身东营电业局)成立于1990年5月14日,1992年1月21日设立独立的内部审计机构——审计科,负责开展公司内部审计工作。1996年8月机构调整,成立审计办公室,充...
作者:
奥财网校
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2009-05-25
总计 4425 个记录
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