内部审计注册会计师论文
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内部审计注册会计师论文
会计师事务所声誉与承销商费用关系
Balvers et al(1988),Jaclbs(1983),Sutton and Benedetto(1988)的研究表明,公司在做出将小会计师事务所更换成为有声誉的会计师事...
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2007-01-30
企业内部审计资源整合的可行性及方案设计
[摘 要] 企业内部审计资源是企业内部审计部门可以用来完成特定审计任务的人力(主体)、物力、财力和方法等的总称。无论 是评价企业的经营业绩还是监督企业经济活动,都需要大量的人财物力...
作者:
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2007-01-29
中国新旧审计准则体系的审计模式基础分析
【摘要】2006年2月15日,中国注册会计师协会发布了48项审计准测,标志着我国新审计准则体系的形成。而新审计准则体系与旧的审计准则体系相比,其审计模式基础究竟发生了哪些变化呢?本...
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2007-01-28
会计师事务所LLP之制度安排
【摘要】会计师事务所的组织形式是影响注册会计师法律责任的重要因素,进而影响审计质量。笔者认为,目前事务所的组织形式有待改革,而有限责任合伙(LLP)这种新形式则大有可为。本文就该制...
作者:
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2007-01-28
民营企业治理和内部审计的研究
台州市内审协会课题组 【内容摘要】内部审计是公司治理重要内容,在公司治理中发挥了重要作用,民营企业的内部审计必然反映的是民营企业的治理特性及其对内部审计的本质要求,本文详细...
作者:
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2007-01-28
如何构建国有企业的治理型内部审计
欧铁军(铁道第一勘察设计院) 内容摘要:贯彻十六大精神和执行十六届三中全会《决定》,国有企业必须尽快转换经营机制,建立以公司法人治理结构为核心现代企业制度。公司治理结构的改...
作者:
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2007-01-28
供电企业领导经济责任审计评价指标体系浅析
一、供电企业领导经济责任审计定性评价主要指标 供电企业领导经济责任审计的定性评价主要可从以下几方面入手: 1、资产、负债、损益的真实性评价。在反映供电企业领导人经营业绩...
作者:
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2007-01-28
论企业经济效益审计的模式和方法
中国内审协会交通分会企业经济效益审计课题组 [摘 要] 企业经济效益审计,是企业内部审计对影响企业经济效益的各种经济活动进行审查和评价的审计活动,目的是促进企业经济效益的...
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2007-01-28
地税系统经济效益审计内容与指标探讨
安徽省地方税务局课题组 内容摘要:在审计财务收支真实性、合法性的基础上,将地税部门组织税费收入、税收政策执行、税收征管质量、税收执法检查等经济活动效益性目标统筹列为经济效益...
作者:
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2007-01-28
内部审计在网通公司治理中的定位及作用
吉林省通信公司吉林市分公司审计部 张 静 [内容摘要]在公司治理结构中建立内部审计机构,是法律的要求,也是企业自我约束、自我发展的需要。本文将在阐述公司治理的含义和重要性基...
作者:
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2007-01-28
我国上市公司内部审计之趋势与公司治理
中国电信集团湖北省电信公司审计部 张卫红 内容摘要:当今国际经济环境下,我国上市公司面临着诸多困难和挑战,如何完善公司治理提升持续发展能力成为现代企业管理研究的热门课题,内...
作者:
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2007-01-28
内部审计的价值增值分析
价值链管理理论是美国管理学家迈克尔·波特提出的,20世纪以来风靡全球,成为一种研究确定企业竞争优势,寻找竞争方法以增强企业实力的基本工具。企业活动的根本目的是追求企业价值增值,即企...
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2007-01-28
煤矿安全内控审计的程序和方法
本文试从煤矿内控的基本情况、测试、评价、监督四方面探索煤矿安全内控审计的程序及方法,使之具有可操作性,为煤矿降低安全风险,减少安全事故提供有力保障。 一、了解煤矿安全内控设计...
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2007-01-28
试述内部审计在金融资产管理公司治理结构中的作用
中国华融资产管理公司上海办事处 张耀根 内容摘要:本文对资产管理公司治理结构和内部审计现状进行了透视,总结归纳了内审在公司发展中的作用,为进一步发挥作用,提出了完善公司治理...
作者:
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2007-01-28
中国联通公司强化内控评审职能 促进公司健康发展
内部控制是由企业董事会、管理当局以及其他员工为达到财务报告的可靠性、经营活动的效率和效果、相关法律法规的遵循等三个目标而提供合理保证的过程。内部控制包括五项要素,即控制环境、风险...
作者:
奥财网校
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2007-01-28
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