内部审计注册会计师论文
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从注册会计师的角度透视银广夏造假事件
中国审计信息与方法2001.11 从注册会计师的角度透视银广夏造假事件 温天
作者:
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2005-02-14
部门预算执行审计的基本做法
中国审计信息与方法2001.11 部门预算执行审计的基本做法 张波 李审计长指出:“只有预算执行审计工作做好了,审计机关的职责才能全面到位,审计的法律地位才能从根...
作者:
奥财网校
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2005-02-14
做民营企业内审事业的领跑者
中国内部审计2001.12 做民营企业内审事业的领跑者 广厦集团审计部 广厦建设集团经过近20年的发展,现已是具有国家一级总承包资质的国家级企业集团。共有成员企业...
作者:
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2005-02-14
筑牢会计年报的第一道“防火墙”
中国内部审计2001.11 筑牢会计年报的第一道“防火墙” 戴春光 从1998年起,国有企业年度会计报表必须委托中国注册会计师实施审计。因此一些企业领导。财务负责...
作者:
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2005-02-14
指导措施得力内审工作见成效
中国内部审计2001.9 指导措施得力内审工作见成效 阎荣涛 车文才 山东省荣成市内部审计工作取得了显著成效。近三年来,全市内审机构完成各类审计项目1940个,揭...
作者:
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2005-02-14
证券投资审计初探
中国内部审计2001.12 证券投资审计初探 邓洛平 国有企业、国有资产控股企业、上市公司所开立的股票账户可用于配售股票这一政策的出台,为证券市场注入了新的活力,...
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2005-02-14
账簿审计数字经
中国内部审计2001.9 账簿审计数字经 李丹 审计人员查账,首先拿到的是会计账簿,会计账簿的内容除了较少的文字摘要以外,大部分是由阿拉伯数字组成,这些数字反映了...
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2005-02-14
应规范内审处理意见及建议
中国内部审计2001.10 应规范内审处理意见及建议 王豫蒙 《中国人民银行内审操作规程》规定,内审报告应分为三部分,即基本情况部分、存在问题部分、处理意见及建议...
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2005-02-14
因势利导 加强指导
中国内部审计2001.11 因势利导 加强指导 江苏省内部审计协会 乡镇审计是自发性的审计组织,是伴随乡镇经济产生和发展的。对乡镇审计的巩固和提高,需要因势利导,...
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2005-02-14
以经营审计为主题在参与中发挥内审优势
中国内部审计2001.11 以经营审计为主题在参与中发挥内审优势 中国石油天然气股份有限公司审计部 陈桂儒 一、中国石油内部审计的机制 中国石油总部设有九个...
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2005-02-14
新形势下的内部审计
中国内部审计2001.10 新形势下的内部审计 周赞民 我国内部审计的发展始于20世纪80年代中期,随着社会主义市场经济体系的建立和发展,内部审计工作已渗透到社会...
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2005-02-14
新《企业会计制度》与内部审计
中国内部审计2001.12 新《企业会计制度》与内部审计 祁锋 一、新《企业会计制度》解决了哪些问题 l、原有的分行业会计制度缺乏对会计政策包括会计确认。计...
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2005-02-14
现代企业的内部审计
中国内部审计2001.12 现代企业的内部审计 孙金城 经过多年的企业改革,我国绝大多数国有企业已经完成改制,建 立了适应市场经济规律的现代企业制度。因...
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2005-02-14
西方发达国家的市场营销审计
中国内部审计2001.11 西方发达国家的市场营销审计 李会太 博士 自20年代市场营销学的理论体系形成以来,市场营销受到了普遍的重视。随着社会经济环境的变化和时...
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2005-02-14
物资采购内部控制系统评审
中国内部审计2001.11 物资采购内部控制系统评审 邱希胜 一、物资采购内控制度评审的内容 1、评审企业内部物资采购控制系统的适当性。对所涉及到物资采购...
作者:
奥财网校
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2005-02-14
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