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内部控制论文
美菱电器内控建设工作经验总结
摘要:公司的内控建设以提高运营效率、优化组织流程、防范经营风险为目标。通过以上多层级、多角度的内控检查及整改活动,使公司的内控建设取得了显著的成果。 合肥美菱股份有限公司(以...
作者:
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2014-01-29
时代出版内控建设工作经验总结
摘要:时代出版内控管理体系已初步建成,创造了以风险控制为核心的出版管理制度体系,覆盖出版产业全过程。 时代出版是以安徽出版集团持有的出版主业资产在全国率先整体上市的文化传媒类...
作者:
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2014-01-29
上市公司会计内部控制缺陷影响因素研究
【摘要】 本文采集中国上市公司2008 ~ 2011年连续4年的年报信息和其他相关资料,对上市公司会计内部控制缺陷的影响因素进行了较为深入的实证分析,结论认为发生并购、资产重组以及...
作者:
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2014-01-28
企业内部控制缺陷研究文献述评
【摘要】企业内部控制缺陷研究是近年来内部控制领域研究的深化和关注的热点。现有研究集中在内控缺陷披露的影响因素、内控缺陷披露与会计信息质量关系、内控缺陷披露的市场反应、内控缺陷披露的...
作者:
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2014-01-28
内部控制持续监控:实时经济时代的必然
【摘要】实时经济要求尽可能消除经济活动中的时滞,这就使得“持续”这一概念在内部控制和审计领域得以产生。我国会计信息化要求企业实现内部控制信息化,国际上的权威规范制定机构也提出要对内...
作者:
奥财网校
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2014-01-28
上市公司内控体系建设的建议与思考
摘要:公司管理层应充分理解和认识内控体系的意义,变被动建设为主动加强,建议监管机构和公司多组织一些专业培训,针对公司管理层、内控体系建设专业人员、其他业务人员三个不同层次,分别制定...
作者:
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2014-01-28
精确制导 精准检查 推进内控合规工作转型发展
摘要:通过建立工作平台,落实工作机制,改进工作流程,内控监测分析力度大为加强,使我行的内控合规工作在精确制导、精准检查方面取得了显著成效。 随着信息化银行建设步伐加快,以往...
作者:
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2014-01-27
经济新形势下的企业内部控制
摘要:内控的重要性并不在于要应付外部的检查和报告,更在于想让它为企业的经营发挥实实在在的作用,我们应当为内控做些什么,本文提几点建议。 当时间走入2014年,当世界经济经历主...
作者:
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2014-01-24
攀枝花钢城集团公司如何加强内部控制,规避企业财务风险
摘要:加强预算执行环节的控制,成本费用控制与科学的业绩考核指标体系相结合,加强会计系统控制,确保会计信息真实、完整。 随着集团公司经营规模的不断扩大,集团公司各单位内部控...
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2014-01-20
行业内控操作指南为中国企业特色的内部控制经验库打下基础
摘要:行业内控操作指南实际上也是企业内控规范体系的一部分,相比于内控规范体系的原则导向,行业内控操作指南更强调目标导向、问题导向。 更精准地实施企业内部控制已成为一种...
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2014-01-17
竞争优势视角下的企业战略并购风险分析
摘要:各企业需要考虑结合市场竞争的优势,进行战略并购。应该深刻分析行业发展环境及企业自身内部要素和外部竞争能力因素,才能最终实现企业的和谐发展。 随着第五轮企业并购浪潮在...
作者:
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2014-01-16
浅议中小会展企业内部控制建设中存在的问题及对策
摘要:加强对中小会展企业内部控制执行过程的监督,建立内部审计、外部独立审计相结合的有效的监督模式,更有必要强化风险意识,通过风险预警、风险识别、风险评估等措施。 一、...
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2014-01-14
业务外包内部控制评价实务
摘要:业务外包内部控制评价内容是评价业务外包内部控制的设计和运行的有效性,评价程序,就实施阶段来说,主要包括对业务外包内部控制进行调查了解、控制测试、缺陷认定、综合评价等。 ...
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2014-01-14
石油石化行业内部控制操作指南颁布实施
摘要:财政部近日颁布此规程,规范内控执行力度,提高石油石化行业企业经营管理水平和风险防范能力。 财会[2013]31号 中共中央直属机关事务管理局,国家机关事务管理局,解...
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2014-01-10
供销社企业内部控制制度探讨
摘要:供销社基层企业规模较小、遍布农村,所以难以形成政府监督与社会监督,致使企业的监督机制严重弱化,基层社有企业配备执行机构和人员,完善监督评价体系,并由各级联社以制度的形式加以落...
作者:
奥财网校
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2014-01-09
总计 1913 个记录
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