国资局出台进一步加强国有企业内部审计工作的意见
为切实加强国有企业内部审计工作,强化监管,防范风险,实现对全部政府性资金审计监督“全覆盖”,近日绍兴市柯桥区国资办、审计局联合出台了《关于进一步加强国有企业内部审计工作的意见》(以下简称《意见》),要求各单位切实提高对内部审计工作重要性、必要性的认识,进一步健全内部审计制度,不断提高内部审计工作的质量和水平。
《意见》明确:区国资办建立企业内部审计工作领导小组,加强对区属国有企业内部审计工作的组织领导和监督实施工作;国有企业主管部门和区直属国有企业应当明确相应内设职能机构并落实人员负责内部审计工作,配备若干名内部审计专兼职人员。
《意见》要求:一是推进内部审计管理规范化;二是推进内部审计工作常态化;三是推进内部审计业务多元化;四是推进内部审计结果公开化。
为有效推进内部审计的监督指导,各单位实行主要领导负责制,赋予内部审计组织建设必需的履职权限,支持内部审计人员依法履职,科学用好内部审计成果。区国资办将区直属国有企业开展内部审计工作情况列入其领导人员绩效考核,区审计局将区属国有企业内部审计工作开展情况作为评价领导干部履职和单位内控制度建设情况的重要内容。
区国资办和区审计局作为国有企业内部审计的监督和指导机构,将积极开展对国有企业内部审计工作的业务指导、检查及评估,并及时纠正内部审计工作存在的问题,合理利用内部审计成果,推动国有企业内部审计工作科学发展。
(绍兴市柯桥区审计局 陈增荣)