中国内部审计期刊杂志2016年第5期投稿录用刊发目录
1 李克强:上下联动 攻坚克难
深化“放管服”改革 加快转变政府职能 不断提高行政效能
理论前沿
4 公司治理框架下内部监督机制的构建
——基于监事会与内部审计部门一体化的思考 邹兆荣 杨洁
10 对我国上市公司内部审计外部化的分析与研究 杨强 佟昱瑶 付婕
论文精选
14 论企业信息系统内部控制审计的发展策略 赵博
18 “坐诊”企业内部控制 发挥内审“免疫”功能
——广州地铁内部控制审计实务应用 覃宪姬 李明亮 孟雪艳 陈瑜 华艺
环球瞭望
26 激励内部审计人员的五大方法
——来自国际内部审计师协会知识共同体组织(CBOK)第三次全球调查核心报告
曾繁荣 编译
32 提升稽核价值与绩效 强化公司治理 林辉鸿
研究思考
35 对内部审计质量控制的几点思考 刘炜
38 内部审计推动完善高校预算治理的路径 农汉康 祝青
41 流程管理视角下的商业银行内部控制研究 郑箐
44 有效发挥人民银行内部审计同级监督职能的思考 程振华
48 会计电算化环境下税务审计现状及途径初探 丁涛
案例分析
51 创新监督方式 强化干部管理
多维度提升全疆农村信用社稳健发展水平
——新疆农村信用社经济责任专项审计案例
新疆维吾尔自治区联社行业审计服务中心
55 中冶赛迪集团信息系统审计案例
——BI系统在赛迪股份项目管理中的应用审计
中冶赛迪集团有限公司审计部
59 风险导向及项目管理理念下的专项审计实践
——外协外包(劳务费)专项审计
沪东中华造船(集团)有限公司审计部
技术方法
63 论内部审计日常服务机制 王杏梅 刘进
68 国有企业开展股权投资后评价审计的实践 黄刚
经验交流
72 浅析GE经验对公立医院内部审计工作的启示 韩斌斌
75 浅议文化事业单位如何开展经济责任审计 叶苨
国家审计
78 新常态下审计风险管控探索 刘峰
81 如何在境外国有资产审计中查核内部舞弊线索 陈哲
84 行政事业单位政府采购常见问题及审计对策 徐鹤田
财经观察
86 基层电网企业财务一体化管理的探索 倪绍辉 鲁佳茜
90 资产评估道德困境的识别与应对 王柔玉 郭化林
94 公路资产进行融资租赁交易的可行性及风险防范 白尚永
98 对我国境内个人境外投资改革的探析 张大龙
内审风采
101 20余载,打造农信审计最强公信力
——记浙江省农村信用社联合社嘉兴办事处倪水良 本刊记者 郭旭
随笔
104 审计的功夫 陆家涛