各市审计局,厅机关各处室、各派出审计处,厅属各单位,广西 内部审计师协会各会员单位:
2022年度广西内部审计科研课题巳经自治区审计厅审定, 由自治区审计厅内部审计指导中心、广西内部审计协会负责2022 年度广西内部审计科研课题具体组织工作。按照《广西内部审计 重点科研课题管理办法》的规定,采取面向全区审计系统、广西 内部审计师协会会员单位以及相关单位公开征集课题计划书的 方式确定课题组。现将有关事项通知告如下:
一、课题及其主要研究内容
(一) 国家审计机关指导和监督内部审计路径研究
主要研究:国家审计机关指导和监督内部审计工作的必要性 和现状;国家审计机关指导内部审计工作的目的与原则;国家审 计机关指导内部审计工作的路径;内部审计在党和国家监督体系 中的地位和作用。
(二) 內部审计探索研究型审计研究
主要研究:研究型审计对内部审计发展的指导意义;内部审 计开展研究型审计的必要性和重要性;研究型内部审计的内涵、 特征和需求;研究型内部审计价值发挥的主要路径;内部审计研 究型审计的实践探索与成效。
(三) 内部审计促进组织贯彻落实国家重大经济社会政策措 施研究
主要研究:内部审计促进组织贯彻落实国家重大经济社会政 策措施的必要性和重要意义;内部审计在促进组织贯彻落实国家 重大经济社会政策措施过程中发挥作用的路径、胜任能力、取得 的成效等。
(四) 国有企业、地方金融机构风险及其审计研究
主要研究:国有企业、地方金融机构风险的成因、表现和防 范措施;审计在防范和化解企业、中小银行风险中如何发挥作用 等。
(五) 经济责任审计研究
主要研究:开展经济责任审计的必要性和重要意义;经济责 任审计的内容、程序和方法;经济责任审计面临的难点及解决方 法;提升经济责任审计水平的实现路径等。
(六) 智能审计研究
主要研究:智能审计的发展状况、前景和现实意义;智能审 计需要的审计环境、职业能力和审计模式的重构;内部审计智能 化转型在内部审计工作中的应用研究。
二、 课题申请计划书征集对象
(一) 自治区审计厅各处室、各派出审计处、厅属各单位;
(二) 各市、县审计局;
(二)广西内部审计师协会会员单位;
(四)各有关科研机构、院校。
三、 申报渠道、方式和时间
以上课题自本函发布之日起接受申报,申请人可根据自身情 况,自行拟定课题题目,填写《广西内部审计重点科研课题立项 申请表》(见附件1 ),于2022年9月20日前将申请表纸质件邮 寄(交换)至广西内部审计师协会,并将申请表电子件发送至广 西内部审计师协会邮箱(gxiia@163.com)。发送电子邮件时请务 必在主题栏标明“2022课题申报”字样。
通讯地址:广西南宁市青秀区民族大道98号审计厅办公楼 (邮政编码:530022 )
联系人:彭斯慧韦倩雯
联系电话:0771-4376352 0771-5800636
附件:广西内部审计重点科研课题立项申请表
广西壮族自治区审计厅 广西内部审计师协会
2022年8月22日