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江苏省内部审计协会关于发布2025年度公开招标科研课题的通知

 江苏省内部审计协会
关于发布2025年度公开招标科研课题的通知
各会员单位:
为加强江苏省内部审计理论研究工作,促进会员单位内部审计理
论研究水平,结合《江苏省内部审计工作规定》施行五周年主题活动,
江苏省内部审计协会根据《江苏省内部审计协会科研课题管理办法》,
2025年度科研课题招标申报工作即日启动,现就有关事项通知如下。
2025年课题研究的主题是“内部审计职能与组织内部其他职能
的贯通协同机制研究”,主要研究内容包括但不限于以下方面:
1.内部审计与纪检监察职能的贯通协同机制:在审计全过程中, 哪些事项需要贯通协同?如何贯通协同?
2.内部审计与组织人事职能的贯通协同机制:在审计全过程中, 哪些事项需要贯通协同?如何贯通协同?
3.内部审计与财会监督的贯通协同机制:在审计全过程中,哪些 事项需要贯通协同?如何贯通协同?
4.内部审计与业务部门的贯通协同机制:在审计全过程中,哪些 事项需要贯通协同?如何贯通协同?
5.内部审计与合规管理部门的贯通协同机制:在审计全过程中,
哪些事项需要贯通协同?如何贯通协同?
上述研究内容都要求以可借鉴经验为基础,并有适当的理论分析。
2025年度公开招标科研课题分为重点项目和一般项目,重点项
目3-5项,每项资助2万元, 一般项目5-8项,每项资助1万元,原

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则上要求各项目负责人所在单位及其他相关单位给予一定的配套资 助。
自本通知发布之日起,申请者按照《江苏省内部审计协会科研课 题管理办法》的要求,围绕上述选题方向进行申报。需要注意的是, 申请课题的负责人及主要参与者同年申请和参与申请课题数合计限1 项。另外,申请课题组成员构成上要注意做好内部审计实务部门与高 等院校、科研院所的结合。申请者填好课题立项申请表(附件1)于 2025年7月18日前将电子件发送至江苏省内部审计协会秘书处电子
邮箱 (jssnsxh2018@163.com)。
联系人:季老师 联系电话:025-58312163
附件1:江苏内部审计协会科研课题立项申请表
附件2:江苏内部审计协会科研课题结项审批表
附件3:江苏省内部审计协会科研课题管理办法

 

 

江都首为部中计协会
2025年6月.9日