
卷首
01 审计系统党员干部要牢固树立党员观念,不断强化党的意识
——审计署召开“我身边的先进典型”先进事迹报告会暨“两优一先”和司局级文明单位表彰大会
专访
封面人物
04 会计审计专家 环保会计审计倡导者
——访张以宽教授 / 本刊记者 郭旭
行长访谈录
07 强内控 防风险 助推兰州银行科学发展
——访兰州银行董事长房向阳 / 本刊特约记者 李卫中
内审人风采
10 勤勉务实做奉献 开拓创新求发展
——记延长油田股份有限公司审计部经理冯德生 / 本刊记者 郭旭
会员之窗
13 农村小审计 社会大担当
——浙江省余姚市“以农审中心为主导 乡镇内审监审合一”发展模式纪实 / 陈德霖
理论
学者谈
15 中国内部审计行业的现实问题调查思考 / 张庆龙
研究与探索
22 基于企业社会责任的内部审计方法研究 / 赵晓燕
25 行政事业单位内部审计风险探析 / 李
28 内部审计监督缺位与财务舞弊研究
——基于广东新大地的案例分析 / 杨利勤
新视点
31 公司治理、财务绩效与企业社会责任的关联性分析 / 姬海莉
34 公共治理环境下政府部门内部审计路径研究 / 尹翠
37 第八次IPO重启背景下财务报告质量与内部审计隶属模式关系研究 / 张丽静
40 城市商业银行内部审计质量控制体系重构 / 陈丽娜
国际望
44 技术在发展 审计要创新 / 夏青 编译
台湾连线
47 利用IT提升内控与内稽效能 / 洪昌哲
实务
案例分析
51 基层人民银行应急管理专项审计案例 / 徐丽红
经济责任审计
58 高校中层干部离任经济责任审计综合评价体系构建 / 李强
内部审计质量管理
62 商业银行内部审计质量评估探索
——以中国农业银行审计局武汉分局审计质量内部评估为例 / 胡铁宁 张光军 聂庆石
内部审计信息化
67 流程驱动的内部审计集团化管理信息平台架构 / 中国太平洋保险(集团)股份有限公司审计信息化平台项目组
73 非结构化数据采集和检索技术的研究与实现 / 王晓波
经验与方法
76 高校开展固定资产效益审计所面临的问题与对策 / 燕廷淼
79 改进大型综合医院工程审计的途径和建议 / 金洁
兼收并蓄
国家审计
81 浅议地方审计机关内部绩效评价框架的构建 / 纪晗
社会审计
85 审计费用、独立董事与审计质量的关系研究/ 蒋佐斌 韩金平 苏风娟
财经观察
89 国有企业参与混合所有制经济发展的几点思考 / 叶根英
92 小微企业贷款难的成因与解决对策/ 刘晖
95 行政事业单位房屋出租管理亟待规范 / 张兴柱
海外交流
97 美国审计署在贯彻落实产业政策中的作用
——以美国审计署对美国制造业重振政策的系列审计为例 / 张强
IIA链接
101 新研究关注公共部门审计师九个关键要素 / 肖竞 译
101 战略制定和战略执行的结合 / 肖竞 译
101 新一期《高层的基调》:管理第三方风险 / 肖竞 译
动态
102 及时更新知识 增强内部审计人员履职能力
——南京市审计局举办新《中国内部审计准则》培训班等
随笔
104 审计稽核履职之我见 / 田苏