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住房公积金中心强化内部审计防范风险促进业务发展

 为充分发挥内部审计监督作用,促进福州住房公积金事业科学健康发展,管好用好缴存职工的安居款,不断增强广大缴存职工的获得感、幸福感和安全感。近期,福州中心组织开展并完成2022年度第一季度住房公积金内部专项审计工作。

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本次专项审计创新审计方式,切实提升审计工作质效,紧盯事关广大缴存职工切身利益的事项,对住房公积金归集管理使用情况进行检查,涵盖住房公积金归集、提取、贷款三大业务项目22个具体事项。

一是以风险排查为基础,突出审计工作重点。通过排查住房公积金各项业务及财务管理风险点,准确抓取审计重点,围绕权力集中、资金密集、风险等级较高的住房公积金业务领域和关键环节,对重要事项进行了深入的延伸和追溯。

二是运用“线上+线下”相结合的方式,加强大数据分析排查。以住建部电子稽查工具稽查指标为导向,创新启用中心链上住房公积金智能平台稽核功能,综合运用抽样和比较分析等审计方法,推动信息化与常规审计方式相结合,对中心内部住房公积金财务制度以及各项业务政策落实情况进行检查,及时发现潜在的风险隐患、管理漏洞以及薄弱环节。

三是拓宽审计范围,加强业务全流程检查。将承办银行委托业务办理情况列入审计范围,同时加强公积金归集入账和贷款放款等重要时间节点的检查力度,推动承办银行业务更加规范办理。

四是促进问题整改,发挥审计效能。根据审计发现问题建立工作台账,制定整改任务清单,实行一事一纠,有效利用审计成果为业务部门提供改进内部控制和风险管理的意见建议,进一步规范业务操作,促进住房公积金政策落地、服务便捷、资金发挥最大绩效。

下一步,中心将继续发挥内部审计的服务保障作用,主动融合住房公积金业务发展,积极探索内部审计工作新方 向,实现内部审计与政府审计优势互补,使内部审计查找问题更有力度,整改办法更见实效,更好地维护广大缴存职工的切身利益,护航住房公积金资金运行安全,助力住房公积金事业高质量发展超越。

 

(福州住房公积金中心 罗晶莹 供稿)

 

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