内部审计注册会计师论文
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内部审计注册会计师论文
探索企业内控审计新模式
5月9日,河北福成五丰食品股份有限公司(下称“福成五丰”)公告,今年将聘请北京永拓会计师事务所和天健会计师事务所分别对内控和财务进行审计。据业内人士介绍,分别聘请两家会计师事务所进...
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2011-05-23
会计责任与审计责任的界定
会计责任和审计责任是经济业务的核算与监督两个不同的概念,它们涉及到审计工作者和被审计单位的责任划分和可能承担的法律责任。随着我国社会主义市场经济体制的建立,我国注册会计师事业也在不...
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2011-04-28
政府审计风险防范与控制对策
随着市场经济的发展,政府审计在政府宏观调控中发挥着越来越大的作用。由于我国目前还处于市场经济发育不完善的过程中,加之一些利益因素的诱导,各种随之而来的财经领域的违法违纪案件屡屡发生...
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2011-04-27
内部控制审核业务-注册会计师业务增长点
国际四大会计师事务所一直在从事为客户提供内部控制制度设计的业务。我国新加坡上市公司中航油事件暴露后,2005年3月29日,新加坡普华永道古柏会计公司发布了针对中航油期权亏损事件的调...
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2011-04-25
会计师事务所内部治理研究
一、引言 目前我国的会计师事务所内部治理现存问题说明,相当一部分脱钩后的内部治理在经营理念、运行机制上仍沿袭着原有的模式。因此,建设科学有效的会计师事务所内部治理,...
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2011-04-21
企业证券化内部审计范例与借鉴
在国有企业证券化的过程中,机遇与挑战并存,作为企业的家庭医生,内部审计关系着企业的生存和健康成长。内部审计是公司治理机制的重要组成部分,在管理中具有枢纽地位。它充当着管理者延长的手...
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2011-04-19
完善企业内部审计的策略
一、企业内部审计的产生背景 《内部审计基本准则》中对内部审计的定义是:“内部审计是指组织内部的一种独立客观的监督和评价活动,它通过审查和评价经营活动及内部控制的适当...
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2011-04-15
大中型会计师事务所转制为特殊普通合伙组织形式实施细则
2011年4月11日,财政部发布了《大中型会计师事务所转制为特殊普通合伙组织形式实施细则》。日前,财政部会计司有关负责人就发布实施该实施细则的有关问题回答了记者的提问。 问:...
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2011-04-15
实施内部审计的制约因素与发展建议
一、内部审计的发展 内部审计的产生是与经济发展密切相关的,随着股份制公司的大量涌现,公司规模的不断扩大,组织管理的日趋复杂,为了对公司的各个部门和分支机构进行管理,...
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2011-04-14
现代审计风险模型在我国的应用的政策建议
一、现代审计风险模型在我国的应用局限性 新审计风险准则已经实行了一段时间,但其效果并不明显,我国的审计实务仍远远落后于审计准则的先进性和国际化,具体来说有以下几方面...
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2011-04-14
军队审计职业道德思考
军队审计职业道德是军队审计人员从事审计工作应当遵守的职业行为规范,主要包括职业品德、职业纪律和职业胜任能力三个方面。 一、职业品德 第一,依法审计。...
作者:
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2011-04-13
审计基本理论教学中应用的主要审计案例
一、审计基本理论教学中面临的困难 审计学是一门涉及多学科、多领域的综合性学科,包括审计基本理论与审计实务。从事审计教学的教师普遍感觉审计学课程难教,尤其是审计基本理...
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2011-04-12
企业内部审计风险的防范和对策
我国的审计监督体系是由国家审计、内部审计和社会审计构成,作为审计监督体系内容之一的内部审计,有着自身的作用机制和完善的方法体系,它是组织内部控制的重要组成部分,在检查、监督财政收支...
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2011-04-08
乡镇政府投资审计如何强化
一、乡镇政府投资项目存在的问题 第一,工程建设标准不符达标要求,个别工程质量存在少数问题。如水电安装基本装饰及附属工程不能基本满足办公条件,缺少相应附属设施,甚至存...
作者:
奥财网校
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2011-04-08
电算化会计环境下审计工作质量控制
一、电算化会计对审计工作在环境、线索、内容、技术和准则等方面带来的影响 1.对审计环境的影响。传统的审计工作,审查的对象是一沓沓凭证、一本本账簿和一张张报表等财务资料,询证...
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奥财网校
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2011-04-06
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