内部审计注册会计师论文
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内部审计注册会计师论文
内部审计在内部控制中应用研究
2006年7月15日中国内部控制标准委员会成立,标志着我国企业内部控制正式提上日程,这是继2006年2月15日新企业会计准则颁布以来国家经济领域的又一重大决策。作为内部控制专家的内...
作者:
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2011-03-25
现代风险导向审计应用的对策思考
与传统风险导向审计相比,它具有重心前移、风险评估重心转移、风险评估方式改变、风险评估结构化、审计人员专业知识结构改变、审计测试程序个性化、审计方法多样化、审计证据范围扩大化、审计证...
作者:
奥财网校
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2011-03-25
中小企业审计中的注册会计师执业环境研究
注册会计师审计价值在于提高被审计财务信息的可信赖程度,审计价值关系到注册会计师生存和发展的根本,实现审计价值的唯一途径是提高审计质量、出具真实的审计报告(包括审计报告、验资报告等,...
作者:
奥财网校
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2011-03-25
国有企业改制财务审计工作研讨
上海市国资委召开系统企业改制财务审计研讨会。市国资委副主任向月华出席会议,系统部分企业财务、审计分管领导,相关中介机构负责人参加会议。财务监督评价处通报了改制审计的基本情况和问题,...
作者:
奥财网校
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2011-03-25
年报审计账表调整的三套分录法
年报审计时,如果发现错报或者应作为资产负债表日后事项而需要调整报表数字,且被审计单位又同意调整的,如何调整?此时,会计上新账已建立,而要调整的则是新账年度的上年数、年初数,如何在...
作者:
奥财网校
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2011-03-24
全过程审计在环境审计中的应用
传统的审计方式大多采取事后审计的方式,侧重于事后监督,优点是审计周期相对较短,审计风险相对较小;缺点是“查错有余、免疫不足”,不能很好发挥审计的免疫功能,尤其是对建设项目等固定资产...
作者:
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2011-03-24
内部审计在企业并购中的作用与实践探索
企业并购是企业扩大规模、增强竞争力的重要手段,但也蕴藏着较大的风险。并购方的内部审计部门应积极参与企业并购的全过程:在并购前加强对目标公司的审计,协助并购企业更充分的了解目标公司,...
作者:
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2011-03-24
财务报告内部控制审计实施措施
安然事件之后,美国萨班斯法案规定公众公司必须以书面形式对外披露首席执行官、首席财务官或类似职务人员对有关内部控制的评价报告,该份报告还必须经过负责公司定期财务报表审计的注册会计师的...
作者:
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2011-03-24
内部审计职能延伸
内部审计作为企业管理的组成部分,其内在功能也随之增强,传统的主要以查错纠错为目的、以检查复核为手段对经济活动的结果予以监察、督促的基本监督职能已不能满足管理的需要,现代管理还需要内...
作者:
奥财网校
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2011-03-23
内部审计转型工作措施探讨
内部审计转型工作是在继续强化原有传统审计工作的基础上,以更高的标准和要求,对审计工作进一步延伸、拓展和提升。将内部审计工作渗入到企业的各项经营管理活动中,不仅要关注企业部控制制度执...
作者:
奥财网校
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2011-03-23
国际内部审计准则变化
国际内部审计师协会(The Institute of Internal Auditors简称IIA)一直致力于通过提供相关的研究和教育成果,扩展内部审计知识,提高全球内部审计专业...
作者:
奥财网校
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2011-03-23
企业网上竞价采购审计思考
网上竞价采购,是由招标和竞价两部分原理有机结合在一起,在互联网上操作的一种采购方式。所谓网上竞价采购审计,就是企业单位内部专职审计机构和审计人员,依据内部控制制度和采购审计标准,按...
作者:
奥财网校
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2011-03-23
武警部队处突物资全程跟踪审计的实施方法
处置突发事件中的物资保障是一个特殊的经济过程,因环境复杂性、部队机动性和物资高耗性,易产生物资紧缺、组织混乱等问题,严重影响部队处置行动的开展。对此应引入有效的监督机制,以监督物资...
作者:
奥财网校
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2011-03-23
政府审计信息公开的基本方式及建议
一、政府审计信息公开的内容 目前我国尚没有法律或法规专门对政府审计机关应公开的内容进行规范,但全世界已经有40多个国家或地区都制定了政府信息公开的法律条文,从这些...
作者:
奥财网校
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2011-03-23
政府审计引入同业互查制度的思考
一、同业互查的必要性 理论上,根据我国现行的《宪法》和《审计法》的规定,经济监督是政府审计的主要职能。政府审计机关作为专门的综合性经济监督部门,在整个国家经济监督...
作者:
奥财网校
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2011-03-23
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