内部控制论文
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会计电算化对企业信息管理的影响
[摘要]本文从几个方面分析会计电算化对企业信息管理所带来的影响,以及如何能使会计电算化更好的为企业管理提供有效的会计信息,完善会计内部控制制度,提高会计信息质量,为企业管理服务...
作者:
奥财网校
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2010-12-02
论会计电算化下的会计内部控制
摘要:会计电算化是会计工作的发展趋势,主要分析会计电算化对会计业务内部控制的影响,并提出了在会计电算化下如何加强和完善会计内部控制制度问题,以确保单位实行会计电算化后,系统能够正...
作者:
奥财网校
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2010-12-02
单位内部会计制度建设的现实性
【摘要】会计制度建设具有十分重要的意义,加强单位内部会计管理制度建设,对于贯彻国家会计法规制度,规范单位会计工作秩序,完善会计管理制度体系,改善单位经营管理至关重要。因此,科学合理...
作者:
奥财网校
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2010-12-01
企业内部会计制度的建设
摘要:现代企业的标志之一是严密、科学和人性化企业内部控制制度的建立与完善。本文就建立内部会计控制的必要性及建立内部会计控制制度的几点建议加以探讨。 在国家统一会计法规制...
作者:
奥财网校
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2010-12-01
新税法下固定资产残值问题
固定资产预计残值是指,假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态,企业目前从该项资产的处置中获得的残余价值。残余价值一般难以准确估计,国税发[2003]70号第二...
作者:
奥财网校
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2010-11-29
浅析会计信息化环境在企业内部的控制
摘要:企业内部控制对于充分利用信息技术改善内部控制程序、增强内部控制手段,将信息技术有效地集成到业务和信息处理进程,同时借助于信息技术来判断内部控制措施,提高内部控制水平,防范与...
作者:
奥财网校
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2010-11-26
网络环境下会计信息的内部控制
摘要:为保证企业会计信息系统在网络环境下其内部控制能够发挥预期的效果,这就要研究网络环境下会计信息系统发生了哪些变化,并在此基础上提出如何构建新环境下会计信息系统内部控制。本文对...
作者:
奥财网校
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2010-11-26
集团企业内部资本市场中的陷阱、风险与规制
企业内部资本市场是伴随着集团企业的产生而产生的。当集团企业各成员企业间为了争夺资源而展开竞争,特别是当不同的成员企业拥有不同的投资机会时,集团总部为追求公司整体利益最大化,需要将资...
作者:
奥财网校
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2010-11-22
浅谈中央企业内部控制
(一)中央企业内部控制方面存在的问题 1.治理结构不完善,内部控制环境薄弱 2008年末,我国141家中央企业中,按《公司法》注册的只有21家,不足15%。许多...
作者:
奥财网校
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2010-11-22
深圳能源“提升”内控
当我们试图为深圳能源的内控工作寻找一个简洁而鲜明的注解时,深圳能源内审总监赖粤江认为,“提升”显然是再合适不过的了。近两年,随着相关法规接二连三的出台,内控成为经久不衰的热门话题。...
作者:
奥财网校
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2010-11-22
内控“起而行”
近几年,企业内部控制话题迅速成为业内广泛关注的焦点话题。 经历了“坐而言”,当“起而行”。 如今,内控已然升级为企业管理者的当务之急。 先行者的感悟,...
作者:
奥财网校
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2010-11-19
张家口煤机公司存货管理的内部控制实践
存货占用资金量过大一直是困扰煤机制造企业的老大难问题,究其原因主要是煤机制造企业没有对存货管理的内部控制活动进行科学、合理的设计。张家口煤机公司从存货控制流程、关键控制点和控制措...
作者:
奥财网校
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2010-11-19
云铜集团的内部资本市场运作分析
20世纪中期,美国出现了兼并联合的浪潮,同时也出现了一批多元化和多部门的大企业集团。这些集团式企业的出现,昭示着企业内部资本市场的产生。内部资本市场可以把多渠道的现金流集中起来,投...
作者:
奥财网校
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2010-11-15
会计师事务所内部治理理念创新
所谓审计营销,是指会计师事务所在遵守国家有关法律法规和行业操守的前提下,将审计视作商品事务进行经营,通过分析会计市场环境,抉择目标市场,运用营销策略,实现其有限资源与市场需求相配...
作者:
奥财网校
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2010-11-15
组织文化与财务内部控制
财务内部控制是指为保护财产安全和完整,确保会计信息真实可靠,为提高工作效率和质量,保证经济目标的实现,对单位或部门的经济活动进行组织、制约、考核和调节的总称。财务内部控制由控制环境...
作者:
奥财网校
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2010-11-10
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