内部控制论文
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浅谈山西票号的内部控制
摘要:本文根据现存史料,主要对山西票号内部控制的目标、机制、尖务、缺陷等进行总结、评价和分析。认为山西票号在没有外部约束的环境下,自觉探索和创立内部控制措施和办法,自主实施内部控...
作者:
奥财网校
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2010-10-18
现金为王时代:从企业内部释放现金
导读:恶劣的经济环境下,“现金为王”意味着手里的现金钞票远比风光的账面数字更重要。而为了获得充裕的现金流,内部挖潜同样是一条出路,哪怕有时甚至需要牺牲一定的利润。 在...
作者:
奥财网校
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2010-10-18
现代企业制度下内部控制探究
摘要:结合现代企业制度和内部控制的含义,就我国目前现代企业内部控制存在的问题作了分析,并就如何有效实施内部控制作了探讨。 关键词:现代企业制度,内部控制,实施措施 ...
作者:
奥财网校
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2010-10-15
信息化条件下审计质量风险控制理论的应用
摘要:审计信息化的不断发展和深化,为审计质量控制的科学化、规范化提供了技术基础。本文对审计信息化条件下,审计质量控制中遇到的新情况、新特点和新问题进行了分析,并引入风险控制理论,...
作者:
奥财网校
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2010-10-14
审计风险的形成原因与控制方法
摘要:随着我国审计的不断发展,审计风险越来越受到审计理论界与实务界的高度关注。但对于审计风险的概念、审计风险的成因及审计风险的控制方法却存在着不同的见解。 关键词:审...
作者:
奥财网校
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2010-10-14
内部控制对审计师变更的影响
一、证券市场中的审计师变更及内部控制现状 审计师是内部控制的需求者。审计人员是内部控制理论研究的发起者和推动者,也是该理论发展至今最大的使用者。在对财务报表进行审计时...
作者:
奥财网校
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2010-10-14
内控的信息化利器
前段时间一位朋友向笔者抱怨,由于市场经营状况恶化,他所在企业费用管控面临巨大挑战。为实现有效管理,整个财务团队卯足了劲,通过两个月的奋战,终于形成一套涵盖预算管理、审批制度、备用...
作者:
奥财网校
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2010-10-11
“小”出纳看大内控
基于加强和规范企业内部控制,提高企业经营管理水平和风险防范能力,财政部历时多年,结合诸多专家学者以及我国企业的具体情况所制定的企业内部控制基本规范,终于颁布了!可谓是千呼万唤始出...
作者:
奥财网校
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2010-10-09
内控的信息化利器
前段时间一位朋友向笔者抱怨,由于市场经营状况恶化,他所在企业费用管控面临巨大挑战。为实现有效管理,整个财务团队卯足了劲,通过两个月的奋战,终于形成一套涵盖预算管理、审批制度、备用...
作者:
奥财网校
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2010-10-09
谈电算化会计系统的内部控制
关键词:电算化会计,内部控制 论文摘要: 随着电算化会计在经济领域的普及应用,对其进行内部控制势在必行。本文简要的论述了电算化会计的必要性及加强电算化会计内部控制的途...
作者:
奥财网校
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2010-10-09
财政资金安全之内控制度构建
【摘要】目前,以财政国库集中收付制度改革为重点的财政支出管理改革在我国得到普遍实施和认可,但在实际操作中由于内控制度的缺失和管理上的漏洞,致使财政腐败现象频繁发生,资产流失严重。...
作者:
奥财网校
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2010-10-09
中小型企业内部控制的现状及对策
随着经济全球化的到来,社会经济环境发生了很大的变化,这必然要求企业在加强经营管理的同时,必须健全内部控制制度。因此建立和完善符合现代企业经营管理理念的内部控制制度已成为当务之急...
作者:
奥财网校
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2010-10-09
论企业内部会计控制中的环节控制
摘要:主要谈企业内部控制的几项环节,为企业会计的内部控制提供参考意见。 关键词:企业,内部会计控制,环节 1实物资产控制方面 1.1 岗位分...
作者:
奥财网校
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2010-10-09
现代企业内部控制制度分析
摘要:完善企业内部控制,保证会计信息质量,对完善公司治理结构和信息披露制度有重要意义。面对日趋激烈的市场竞争,企业要生存和发展,必须强化企业的内部控制建设。 关键词...
作者:
奥财网校
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2010-10-09
风险管理审计准则浅议
提要:本文在分析内部控制整合框架与企业风险管理整合框架关系的基础上,分析现行风险管理审计准则的局限性,并提出开展风险管理审计的建议。 关键词:内部控制;风险管理;风险...
作者:
奥财网校
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2010-10-09
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