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卫生计生系统内部审计工作规定内容解析与实务操作案例

模块一:卫生计生系统内部审计改革进度及趋势解析
模块二:《卫生计生系统内部审计工作规定》内容解析与应用
▪ 内部审计机构和人员职责与权限
▪ 内部审计机构设置及人员配备规定
▪ 审计实施规定
▪ 审计整改、结果运用规定
▪ 奖励与处罚规定
模块三:卫生计生系统内部审计实务操作与案例解析
▪ 财务管理审计实务操作与案例解析
▪ 资产管理审计实务操作与案例解析
▪ 经济效益审计实务操作与案例解析
▪ 采购、基建、维修项目审计实务操作与案例解析
▪ 干部任期经济责任审计实务操作与案例解析
模块四:卫生计生系统内部审计热点难点问题改进与创新
▪ 内部审计制度全覆盖、职能独立性与审计职业化
▪ 基于风险导向的内部审计
▪ 基于大数据运用的审计信息化建设
▪ 内部审计程序各阶段实例解析
模块五:卫生计生系统内部审计理论与实践交流
▪ 从业经验交流
▪ 专家及与会代表现场点评