内部审计注册会计师论文
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内部审计注册会计师论文
注册会计师以“专业高效客观”助力扶贫资金绩效评价
■ 李力 刘俊明/文 建立扶贫项目资金绩效目标执行 机制,组织资金使用单位定期对预算和 绩效目标执行情况进行跟踪分析,能够 保证项目有效执行。 2017 年,财政部...
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2022-11-15
山东举办注册会计师国有企业兼并重组购并IPO尽职调查相关业务 专题培训班
本报讯 山东省注册会计师协会近日举 办 2022 年度会计师事务所尽职调查相关业 务专题培训班。 本次培训是山东注协举办的首期“尽 职调查相关业务&rdq...
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2022-11-15
《关于加大审计重点领域关注力度 控制审计风险 进一步有效识别财务舞弊的通知》系列解读
本报记者 高歌 财政部近日发布《关于加大审计重 点领域关注力度 控制审计风险 进一步 有效识别财务舞弊的通知》(以下简称 《通知》),在提出相关要求的基础上,列 举了...
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2022-11-15
年报报表审计程序和工作底稿编制培训内容
一、培训内容 1.审计程序和底稿的基本要求; 2.风险评估以及确认审计重点; 3.了解业务流程,制定审计计划; 4.以收入审计程序及底稿编制为案例,讲述实质性审...
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2022-10-20
财务舞弊易发高发领域及注册会计师审计重点应对措施
财务舞弊易发高发领域及重点应对措施 会计师事务所和注册会计师在审计过程中,要严格执行 执业准则规则,控制审计风险,在做好其他领域审计的同时, 加大对下列近年来财务...
作者:
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2022-10-13
关于加大审计重点领域关注力度 控制审计风险进一步有效识别财务舞弊的通知
财会〔2022〕28号 各省、自治区、直辖市财政厅(局),深圳市财政局,新疆生产建设兵团财政局,各注册会计师协会,各会计师事务所: 为贯彻落实《国务院办公厅关于进一...
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2022-10-13
数字化转型信息化助推内部审计高质量发展的措施
2023年高级会计师考试评审已经开始准备了,考试条件试题评审流程有什么变化,跟小编一起来了解一下吧。以下是高会考评最新资料。 ...
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2022-09-28
规范银行函证及回函工作和内部控制促进注册会计师独立审计
财会[2016]13号 各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),各银监局,各政策性银行、大型银行、股份制银行,邮储银行,外资银行: 银行函证是注册...
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2022-09-19
市属国有企业推动和落实总审计师制度的探索
总审计师制度在行政事业单位有部分试点,但在国有企业实施的不多。本文对此进行了探讨。 随着企业战略布局的延伸、产业规模的扩大、业务多样化...
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2022-09-15
从农商行零售数字化转型看数字化审计
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2022-09-14
内部审计成果应用中存在的问题及原因分析对策建议
2018年3月起施行的《 审计署关于内部审计工作的规定》强化了内部审计的定位和职能,为内部审计工作的开展提供了制度性保障。2018年5月,习近平总书记在主持召开中央审计...
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2022-09-13
内部审计具体准则内部审计实务指南——经济责任审计在审计实务中运用实践探索
在中办、国办印发《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》的基础上,中国内部审计协会2021年、2022年先后印发了《第2205号内部审计具体准则...
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2022-09-13
召开第三方机构绩效评价业务培训,为预算绩效管理把舵定向
为深入贯彻落实青浦区委区政府关于全面实施预算绩效管理的要求,巩固建设好“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理新体系,走出青浦高质量绩效评价报告...
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2022-09-13
辽宁省内部审计协会关于建立辽宁省内部审计专家人才库的通知
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2022-09-09
浅谈大数据在内部审计中的应用
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2022-09-09
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