内部审计注册会计师论文
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内部审计注册会计师论文
广州地铁集团公司内部审计做好新时代新征程审计工作
广州地铁集团有限公司(以下简称“广州地铁”)广州地铁内部审计成立于1998年,原与纪检监察合署办公,2018年初单独成立审计部。广州地铁把握、承...
作者:
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2023-05-30
科研院所“增值型内部审计”助力央企提升合规风险防控能力
“增值型内部审计”是以提高科研院所的运作效率、增加价值为目的;以积极的态度“参与”组织治理,通过发现问题,提供切合实际的...
作者:
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2023-05-29
中国注册会计师协会关于开展2022年度会计师事务所综合评价百家排名工作的通知
各省、自治区、直辖市注册会计师协会: 为贯彻落实《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强财会监督工作的意见》(中办发4号)精神,切实做好2022年度会计师事务所综...
作者:
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2023-05-23
集团公司房产土地专项审计初探
许艺馨 对于大中型集团公司而言,房 产土地属于企业资产的重要组成部 分。受集团规模大,发展进程长, 所属企业管控程度不同等方面因素 影响,大中型企业集...
作者:
奥财网校
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2023-05-19
金融控股公司内部审计组建模式探索
改革开放以来,我国金融行业参与者在不断探索金融创新,如何构建适用于金融控股公司的审计体系势必会成为又一次重要的探索。本文对未来金融控股公司内部审计体系可能的搭建方式进行...
作者:
奥财网校
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2023-05-18
新形势下电信企业内部审计风险防控体系探索与实践
中国电信福建公司审计中心 梁洪传 郑思民 一、引言 当今世界正经历百年未有之大变局,我们面临的风险挑战之严峻前所未有,作为世界500强的中国电信企业,如何发挥好内...
作者:
奥财网校
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2023-05-17
对政府投资项目审计的思考
政府投资是拉动国民经济增长、增加公共产品和服务的重要手段。近年来,我国每年都会上马很多政府投资项目,投资规模越来越大,在这种情况下,政府投资项目审计工作任务也越来越艰巨...
作者:
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2023-05-10
内部审计助力中央企业提升财务合规风险防控能力
国务院国资委2022年正式印发《关于中央企业加快建设世界一流财务管理体系的指导意见》(国资发财评规〔2022〕23号),旨在推动中央企业持续完善全面有效的合规风控等五大...
作者:
奥财网校
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2023-05-09
内部审计论文:医院招标采购审计发现的问题及相关建议
随着国家治理体系和治理能力现代化建设的深入推进,政府采购制度改革再次走到深化改革的前沿。从2020年开始,国家卫健委在医疗卫生系统开展全面落实规范和加强政府采购管理三年...
作者:
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2023-05-09
大型国企投融资平台城投集团内部审计数字化转型实践探索
4月14日,由省、市内部审计协会牵线搭桥,中国信息通信研究院云计算与大数据研究所、厦门美亚亿安公司来访福州市城投集团,双方探讨了数字化时代内部审计转型及未来发展趋势。城...
作者:
奥财网校
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2023-04-17
新形势下城商行经济责任审计评价体系探索
经济责任审计不仅是商业银行日常内部审计工作的重要组成部分,而且在公司治理以及管理人员的规范经营和高效履职等方面发挥着...
作者:
奥财网校
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2023-04-13
<中国注册会计师审计准则第1101号——注册会计师的总体目标和审计工作的基本要求>应用指南》等34项应用指南的通知
各省、自治区、直辖市注册会计师协会: 为了贯彻落实《国务院办公厅关于进一步规范财务审计秩序 促进注册会计师行业健康发展的意见》(国办发〔2021〕30号)中&ldqu...
作者:
奥财网校
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2023-04-11
内部审计如何促进企业高质量发展
高质量发展是“十四五”乃至更长时期我国经济社会发展的主题。转入高质量发展新轨道、建立高质量发展新范式,是当前企业发展的重大战略方向和中心工作。...
作者:
奥财网校
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2023-04-07
注册会计师审计数据规范发布提高审计质量
中国注册会计师协会日前发布《注册会计师审计数据规范 公共基础》《注册会计师审计数据规范 总账》《注册会计师审计数据规范 销售》和《注册会计师审计数据规范 银行流水》,填...
作者:
奥财网校
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2023-04-03
内部审计风险成因及识别方法
在内审工作中我们经常会发现公司经营管理中存在一些问题,这些问题产生的原因包括内部因素和外部因素。从问题产生到造成不良后果往往都需要有一个过程,在此过程中,要加强监督力度...
作者:
奥财网校
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2023-03-31
总计 4380 个记录
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