内部审计注册会计师论文
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内部审计注册会计师论文
开展保险公司消保内部审计的一些思考
保险消费者权益是指自然人、法人和其他组织在有偿获得保险产品或服务时,以及在保险承保期间所享有的法定权益。而保险消费者是保险市场的重要参与者,也是保险业持续健康发展的推动...
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2022-05-26
编制审计工作底稿要注意“六忌”
审计底稿是审计证据的载体,也能在很大程度上反映审计人员最真实的专业水平,是专业理论和实务相结合的产物。 如果说审计底稿是受法律保护的一块“芳草地&rdqu...
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2022-05-25
基层央行预算绩效管理审计实践与分析
目前,基层央行内审部门并未单独开展预算绩效管理审计,而是将监督预算绩效管理工作要求落实情况作为专题内容纳入预算管理专项审计中,主要包括预算组织体系及绩效管理制度建立、绩...
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2022-05-24
商业银行经济责任审计价值提升分析
经济责任审计是商业银行内部审计工作的重要类型,在强化领导干部管理监督,促进领导干部履职尽责、担当作为方面发挥了积极作用。随着《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人...
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2022-05-23
宁德市国有资产投资经营有限公司多措并举强化国有企业内部审计监督
宁德市国有资产投资经营有限公司审监室全体审计人员,认真贯彻执行《福建省内部审计规定》,加强对国有资产安全性的监管和经营管理风险的监测预警,同时强化企业领导干部经济责任履...
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2022-05-19
广州注册会计师协会会计师事务所数字化发展专项会议
2022年5月17日上午,广州注册会计师协会数字化发展委员会召开了2022年第二次工作会议,本次会议采用线上模式召开。会议由协会副会长、委员会主任委员黄寅主持。协会副会...
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2022-05-19
企业营销费支出的主要风险和管控要点审计实务
前言 随着数字技术的创新迭代及市场营销理论的不断发展,营销已经从围绕产品功能技术的1.0时代进化到了以客户价值为中心的4.0时代。算法赋能的数字化广告方兴未艾,元宇宙...
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2022-05-18
关于进一步促进宁波市会计等专业服务机构和专业人才队伍高质量发展的实施办法
各区(县、市)服务业发展主管部门、财政局、国家税务总局宁波市各区(县、市)税务局,各有关单位: 为促进会计师事务所、税务师事务所、资产评估机构健康发展,优化行业发展环境,完善人才...
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2022-05-17
内部审计助力央企提升合规风险防控能力
中央企业的高质量发展是国民经济高质量发展的重要基础,全面防范化解合规风险,提升合规管理水平,是实现中央企业高质量发展的根本保障。国务院国资委多次要求中央企业要增强合规经...
作者:
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2022-05-16
内部审计嵌入国有企业绩效治理的理论思考与实践路线
在推动党的领导融入公司治理向基层延伸的过程中,实现将党的领导与内部审计履职尽责切实统一起来,优化国有企业内部治理结构,增强内部审计效能,是一个值得深思的主题。 &nb...
作者:
奥财网校
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2022-05-16
如何优化内部审计职能
内部审计职能的优化关键在于充分利用内审职能的定位优势(身为内部职能可以充分了解企业内情况,同时拥有局外人的独立视角),从而能发现企业内其他业务部门的盲区。除了识别个别内控流程缺失的...
作者:
奥财网校
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2022-05-16
商业银行内部审计人员应树立的几种审计思维方式
面对国家对商业银行内部审计的重视程度越来越高和银行内部各种业务系统数字信息化,尤其是近年来的数字化转型加快,内部审计人员必须树立多种审计思维,才能落实“查得出、报得上、...
作者:
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2022-05-13
财政部印发《会计师事务所监督检查办法》
财政部关于印发《会计师事务所监督检查办法》的通知 财办〔2022〕23 号 各省、自治区、直辖市财政厅(局),深圳市财政局,新疆生产建设兵团财...
作者:
奥财网校
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2022-05-13
新时代高校内部审计高质量发展实践探索路径分析
近年来,我校内部审计工作坚持以先进理念为导向,精准把握内部审计内涵,紧跟新时代审计新要求,为提升内部审计高质量发展作了有益探讨。结合当前新形势和湘潭大学审计处工作经验,...
作者:
奥财网校
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2022-05-12
提升国有商业银行金融企业内部审计有效性的几点思考
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作者:
奥财网校
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2022-05-12
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