内部审计注册会计师论文
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内部审计注册会计师论文
各地推动内审工作更高质量发展案例经验措施
对企业内部审计工作开展调研与指导 出台加强内部审计工作实施意见 加强对内部审计工作指导监督 …… 各地审计机关多措并举 推动内审工...
作者:
奥财网校
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2022-05-12
注册会计师审计数字化转型关键内容
01 01 数字化审计愿景 华北区数字化鉴证业务团队特别邀请了大中华区数字化审计和创新主管合伙人Alfred Yin给团队分享了数字化审计愿景和对团队...
作者:
奥财网校
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2022-05-11
内部审计在国有企业股权投后管理中的应用
第一章 绪论&zw...
作者:
奥财网校
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2022-05-10
预算单位内部审计常见问题表现,定性依据与处理意见报告撰写参考
一、预决算编制、管理方面存在的问题 1. 结余资金未纳入预算 审计方法和步骤:应审查上年经常性结余、专项结余账户账面余额和...
作者:
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2022-05-09
基于风险地图理论统筹发展与安全的内部审计实践
一、新时代的发展与安全 2020年,党的十九届五中全会审议通过《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》,其中明确指出&...
作者:
奥财网校
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2022-05-06
福州建发集团召开历年内部审计发现问题整改会成效显著
为贯彻落实福州市委市政府关于完善审计整改提升成果运用的意见,进一步加快审计整改落实进度,从严从细打通审计监督“最后一公里”,完成审计整改任务,严...
作者:
奥财网校
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2022-05-01
内部审计赋能企业数字化转型研究评审会举行
4月28日,中国内部审计协会和中国信息通信研究院(以下分别简称协会和信通院)联合发起的内部审计赋能企业数字化转型研究报告评审会以线上方式召开。 会上,...
作者:
奥财网校
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2022-04-29
加强工程内部审计集约化、标准化和信息化助力企业投资领域统筹发展和安全
党的十九大报告提出,推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合,建设数字中国,为电信行业发展带来了新的重大机遇,网络建设投资随之加大。推动企业高质量发展,既是国家经...
作者:
奥财网校
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2022-04-29
商业银行经济责任审计全覆盖实现路径研究
银行内部审计作为金融监督体系的重要组成部分,是合规经营的“守护者”。随着商业银行转型发展的深入推进,以及领导干部岗位轮换力度加大,审计部门将承担...
作者:
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2022-04-27
注协发布高新技术企业认定专项审计专家提示
目前正值企业申报“2022年高新技术企业”期间,针对高新技术企业认定评审中可能面临的实务问题,省注协组织行业高新技术企业认定专项审计业务专家进行...
作者:
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2022-04-26
国有城市轨道交通企业内部审计在新发展阶段实现国有资产保值增值的实践探索
伴随国有企业改革的不断深化推进,2014年以来陆续发布的《国务院关于加强审计工作的意见》、《关于完善审计制度若干重大问题的框架意见》、《关于深化国有企业和国有资本审计监...
作者:
奥财网校
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2022-04-24
“1+N”的审计管理模型在电网企业省管产业单位的探索与实践
电网企业省管产业(之前称“多种经营”“集体企业”)历经厂办大集体、股份合作制、公司制、民营经济、集体企业、集团公司等多种...
作者:
奥财网校
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2022-04-24
让数据触摸痛点——以“第三方抵押”贷款内部审计为例
案 例 背 景 根据省农信联社普惠金融提升工程五年行动计划(2016—2020年),各农商银行积极贯彻落实,大力推进普惠金融提升工程。为检验普惠金融提...
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2022-04-22
“双碳”背景下商业银行绿色金融业务内部审计探讨
开展绿色金融业务审计是推动商业银行更好地贯彻落实党和国家关于绿色发展政策的有力抓手,也是支持环境保护和节能减排的具体行动,更是促进金融安全和风险防控、促进银行业务转型和...
作者:
奥财网校
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2022-04-20
江西创新会计师事务所监管方式规范财务审计秩序 促进注册会计师行业健康发展
在企业登记网络服务平台推出执业许可弹窗提示,既能为会计师事务所接下来办理执业许可提供指引,又解决了事务所无证经营的监管难题。”省财政厅会计处负责人对记者说。...
作者:
奥财网校
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2022-04-13
总计 4380 个记录
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