内部审计注册会计师论文
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内部审计注册会计师论文
突出绩效审计主线 力推内审转型发展
摘要:人民银行杭州中心支行绩效审计的探索实践进一步彰显了内部审计的咨询服务作用,有效地提升了内审人员的职业能力。在具体做法上,本文进行介绍。 一、背景基础 人民银...
作者:
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2014-01-27
中国内部审计期刊2014年第一期文章目录
卷首 1 新年致辞 专访 封面人物 4 内部审计为企业“提升管理 服务增值” ——访浙江万丰企业集团公司董事长李成良 / 本刊记者 肖春辉 局长访谈...
作者:
奥财网校
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2014-01-26
湖北省武穴内部审计协会2013年工作总结和2014年工作计划
摘要:工作总结内容拓展工作思路,积极推进内部审计工作财务审计向财务审计与管理审计并重的转型,开展了各种形式的内部审计监督工作,取得了明显的成绩。 武穴市审计局和武穴市内审协会...
作者:
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2014-01-24
《中国注册会计师》杂志2013年11期刊登文章目录
2013年第11期 行业建设与发展 在中国注册会计师行业创建青年文明号活动推进交流会上的讲话/共青团中央城市青年工作部副部长 马兴民 在新的起点继续向前推进行业团...
作者:
奥财网校
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2014-01-24
浙江省民营企业内部审计开展情况的调查与思考
摘要:内部审计为民营企业的持续健康发展发挥着重要作用。本次调研,旨在对浙江省民营企业内部审计工作开展情况有一个基本了解,发现存在的问题和困难,寻找应对策略和措施,推广民营企业内部审...
作者:
奥财网校
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2014-01-23
集团公司创新内审管理机制建设高效阳光企业
摘要:树立“增加价值和改善企业管理,促进企业健康运营与发展”新理念,落地“阳光文化”,规划审计发展战略、创建审计体系和新型团队运行模式,打造“阳光团队”。 一、内审管理机制创...
作者:
奥财网校
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2014-01-22
交通投资集团推进内部审计转型为企业健康发展保驾护航
摘要:主要举措:注重完善组织体系,保证内审职责履行,准确把握转型方向,突出内审工作重点,断创新工作思路,转变内审工作方式。 浙江省交通投资集团有限公司成立于2001年,十年...
作者:
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2014-01-22
存货的审计风险防范
摘要:货的重大错报对于财务状况和经营成果都会产生直接的影响。审计中许多复杂和重大的问题都与存货有关。 近年来财务报表舞弊案中绝大多数与资产项目的造假有关,其中,被揭露出来的财...
作者:
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2014-01-21
关于实现民营企业内部审计价值最大化的几点思考
摘要:建立行之有效的企业内部审计制度是做好内部审计工作的前提,推进公司治理的需要,是现代企业自身发展的需要,民营企业的内部审计在突出传统审计重点的前提下必须考虑审计转型。 民...
作者:
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2014-01-21
内部审计工作规定(征求意见稿)设立首席审计官缘何引起公众质疑
摘要:审计署拟发文规定大型国企设首席审计官,意在提高内部审计的整体质量,让首席审计官的设立不再沦为形式,就应该出台明晰的细化措施,明确首席审计官的工作职责、违规之后的处罚措施等。...
作者:
奥财网校
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2014-01-20
国有企业领导人员经济责任审计的实践与思考
摘要:国有企业领导人员经济责任审计在对于增强领导人员经济责任意识,防范经营管理风险,推进廉政建设方面发挥了积极作用。但由于企业领导人员经济责任审计的复杂性,实践中还存在较多问题。...
作者:
奥财网校
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2014-01-20
电力企业经济责任审计成果运用探析
摘要:电力企业虽然已经制定了审计成果运用的相关制度,但在实际运用过程中仍存在一定的问题,需根据工作实际进一步完善审计成果运用的机制及办法,不断提升企业抗风险能力,增强企业竞争力。 ...
作者:
奥财网校
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2014-01-17
教育系统发挥内部审计免疫系统功能
摘要:做好审计广度文章,着力在审计项目横向扩展上下功夫,努力做到审计范围全覆盖;另一方面做好审计深度文章,着力在审计功能纵向提升上下功夫,充分发挥审计“免疫”功能,努力提升审计价值...
作者:
奥财网校
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2014-01-17
浅析境外企业内部审计思路和设想
摘要:充分开展境外企业审前调查工作,境外企业审计应以财务收支审计为基础,并向企业内控管理和经营效益审计延伸。 随着经济全球化的不断发展,我国境内企业为拓宽境外市场,在境外设立...
作者:
奥财网校
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2014-01-17
内部审计工作规定(征求意见稿)出台
内部审计工作规定 (征求意见稿) 第一章 总 则 第一条 为了加强内部审计工作,建立健全内部审计制度,促进内部审计工作发展,根据...
作者:
奥财网校
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2014-01-17
总计 4430 个记录
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