内部审计注册会计师论文
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内部审计注册会计师论文
试析涉农资金审计全覆盖的难点及实现途径
摘要:除了关注资金的安全性和合规性之外,更要关注其效率性和效果性,从而实现涉审计真正意义上的全覆盖,建立以政策为重点、以资金为主线、以效益为目标并结合专题调研的绩效审计工作方法。...
作者:
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2014-01-13
PDCA循环下计算机辅助审计管理浅析
摘要: PDCA循环是应用于项目管理领域的一种科学的工作程序,按照审计工作流程,对计算机辅助审计设置审前调查及审计计划、计算机辅助审计实施、三级复核及审理、执行整改封闭循环的“四分...
作者:
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2014-01-13
中国内部审计杂志2013年第12期目录
摘要:内审理论文章包括:我国高校内部审计质量管理现状及改进路径,基于外部性理论的高校科研经费监管体系创新研究等。 卷首 01 让改革旗帜在中国道路上飘扬 特稿...
作者:
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2014-01-13
城乡一体化进程中的村集体经济审计监督
摘要:农村集体经济审计工作结果所出现的村级财务严重问题,因为缺少专门的针对农村集体经济审计方面的法律、法规而得不到有效的解决,可以采用在加强乡镇内审力量的基础上,审计机构结合其他审...
作者:
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2014-01-10
审计机关开展好矿产资源审计的思考
摘要:为了应对上述重点难点问题,审计人员需要做好以下几个方面的工作,来防范审计风险,矿产资源审计的特点是专业性强、涉及面广、行政色彩浓。 矿产资源审计是资源环境审计的一个重要...
作者:
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2014-01-08
证券公司财务报表格式和附注内容近日修订
摘要:新增行项目“在建工程”,反映证券公司的在建工程业务。新增行项目“应付短期融资款”。 近日,财政部对现行证券公司财务报表格式和附注内容进行了修改完善并印发《关于证券公司财...
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2014-01-07
IPO再开闸 会计师事务所责任加大
摘要:我国证券市场将由核准制向注册制过渡的特殊时期,企业上市面临新的监管要求,会计师事务所等中介机构的责任也更加重大。 在市场的翘首企盼下,暂停13个月之久的IPO之门...
作者:
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2014-01-07
会计师事务所信息报备工作将规范和简化
中国会计报原文标题:简化信息报备让会计师事务所轻装上阵 新的一年,会计师事务所信息报备工作将进一步得到规范和简化。 为了切实减轻会计师事务所信息报备工作量,规范和简...
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2014-01-03
推进民营企业内审工作措施
国家审计机关联合工商联组织合理推进民营企业内部审计工作的发展。 黄梅县审计局在上级审计机关的指导下,紧紧围绕全县经济社会发展大局,着力创新内审工作举措,充分发挥工商联联系企业...
作者:
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2013-12-31
经责审计多形式吸纳内部经济责任审计为有益补充
今年,湘潭市审计局经责审计解放思想思维,找到经责审和内审的共同点和合作点,吸纳全市内部经济责任审计为有益补充,多种形式推进经责审和内审资源共享、协同作战,开创了政府审计与内部审计融...
作者:
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2013-12-30
农商银行创新内审工作
农商行提高审计业务水平,创新内审思维和工作方法。 近年来,江苏新沂农商行树立四种意识,创新审计工作,不断提升审计工作水平。 一是树立终身学习的意识。建立科学的人才...
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2013-12-26
IPO上市融资注册制改革财务信息披露标准高新三板扩容
IPO重新开启,进行注册制改革,对上市企业财务信息披露标准越来越严格,加大注册会计师的责任和能力要求。 临近岁末,资本市场政策利好接踵而至。 12月14日,国务院...
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2013-12-20
烟草行业财务审计司调研审计委派制工作
烟草专卖局到宁调研审计委派制工作。 调研组组织召开座谈会,与自治区局(公司)审计处全体人员及各市局(公司)审计派驻办代表,就当前审计委派制下审计工作的绩效考核、审计独立性、驻...
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2013-12-18
内部控制评审对内部审计的要求
内控评审是内部审计新的重要工作内容,也是提升企业内部控制水平的重要措施。 内部控制评审(以下简称内控评审)是对企业内部控制的健全性、合理性、有效性所进行的审计和评价活动,在企...
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2013-12-17
油气勘探开发企业的现代风险导向内部审计
在企业集团公司如何开展风险导向内部审计,本文进行探讨。 现代风险导向审计是西方会计师事务所和注册会计师为有效降低审计风险而研究开发的一种审计模式。随着现代内部审计全面转型与科...
作者:
奥财网校
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2013-12-14
总计 4380 个记录
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