内部审计注册会计师论文
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内部审计注册会计师论文
集团公司创新内审管理机制建设高效阳光企业
摘要:树立“增加价值和改善企业管理,促进企业健康运营与发展”新理念,落地“阳光文化”,规划审计发展战略、创建审计体系和新型团队运行模式,打造“阳光团队”。 一、内审管理机制创...
作者:
奥财网校
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2014-01-22
交通投资集团推进内部审计转型为企业健康发展保驾护航
摘要:主要举措:注重完善组织体系,保证内审职责履行,准确把握转型方向,突出内审工作重点,断创新工作思路,转变内审工作方式。 浙江省交通投资集团有限公司成立于2001年,十年...
作者:
奥财网校
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2014-01-22
存货的审计风险防范
摘要:货的重大错报对于财务状况和经营成果都会产生直接的影响。审计中许多复杂和重大的问题都与存货有关。 近年来财务报表舞弊案中绝大多数与资产项目的造假有关,其中,被揭露出来的财...
作者:
奥财网校
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2014-01-21
关于实现民营企业内部审计价值最大化的几点思考
摘要:建立行之有效的企业内部审计制度是做好内部审计工作的前提,推进公司治理的需要,是现代企业自身发展的需要,民营企业的内部审计在突出传统审计重点的前提下必须考虑审计转型。 民...
作者:
奥财网校
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2014-01-21
内部审计工作规定(征求意见稿)设立首席审计官缘何引起公众质疑
摘要:审计署拟发文规定大型国企设首席审计官,意在提高内部审计的整体质量,让首席审计官的设立不再沦为形式,就应该出台明晰的细化措施,明确首席审计官的工作职责、违规之后的处罚措施等。...
作者:
奥财网校
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2014-01-20
国有企业领导人员经济责任审计的实践与思考
摘要:国有企业领导人员经济责任审计在对于增强领导人员经济责任意识,防范经营管理风险,推进廉政建设方面发挥了积极作用。但由于企业领导人员经济责任审计的复杂性,实践中还存在较多问题。...
作者:
奥财网校
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2014-01-20
电力企业经济责任审计成果运用探析
摘要:电力企业虽然已经制定了审计成果运用的相关制度,但在实际运用过程中仍存在一定的问题,需根据工作实际进一步完善审计成果运用的机制及办法,不断提升企业抗风险能力,增强企业竞争力。 ...
作者:
奥财网校
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2014-01-17
教育系统发挥内部审计免疫系统功能
摘要:做好审计广度文章,着力在审计项目横向扩展上下功夫,努力做到审计范围全覆盖;另一方面做好审计深度文章,着力在审计功能纵向提升上下功夫,充分发挥审计“免疫”功能,努力提升审计价值...
作者:
奥财网校
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2014-01-17
浅析境外企业内部审计思路和设想
摘要:充分开展境外企业审前调查工作,境外企业审计应以财务收支审计为基础,并向企业内控管理和经营效益审计延伸。 随着经济全球化的不断发展,我国境内企业为拓宽境外市场,在境外设立...
作者:
奥财网校
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2014-01-17
内部审计工作规定(征求意见稿)出台
内部审计工作规定 (征求意见稿) 第一章 总 则 第一条 为了加强内部审计工作,建立健全内部审计制度,促进内部审计工作发展,根据...
作者:
奥财网校
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2014-01-17
在做强做大战略中实现中小会计师事务所做精做专
摘要:中注协推动指导中小会计师事务所做精做专工作回顾。 2006年,中国注册会计师协会“四代会”提出事务所做强做大战略,这一战略将大型会计师事务所做强做大、中小型会计师事务所...
作者:
奥财网校
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2014-01-16
注会行业信息化建设的新成果
摘要:中注协于启动了行业高清视频会议系统建设,将其列入行业信息化重点建设项目。 为推动行业信息化建设,满足注册会计师考试监控、远程继续教育培训以及行业全国会议的需要,提高行业...
作者:
奥财网校
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2014-01-16
甘肃省经济责任同步审计的实践与思考
摘要:审计厅开展了党政领导经济责任同步审计的探索,形成了不少有效的做法。不过,在实际操作中,还存在着诸多问题,亟待研究和解决。 近年来,随着经济责任审计范围的不断扩大,党政主...
作者:
奥财网校
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2014-01-16
大数据时代对审计信息化的新思考
摘要:在大数据时代下,所获取的数据中存在一定错误,给数据的采集和转换造成了很大程度的困难,审计工作与数据充分接触、数据依赖度越来越高,这就要求审计队伍要有一支数据分析的专家级队伍。...
作者:
奥财网校
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2014-01-15
会计师事务所整合转制“交答卷” 未来走向值得期待
摘要:本土会计师事务所整合转制出重拳,现了证券资格所的精简与整合,完善了内部治理机制,提高了竞争力。可以说,此轮转制是我国注会行业发展的一大里程碑。 根据财政部、证监会于...
作者:
奥财网校
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2014-01-14
总计 4380 个记录
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