内部审计注册会计师论文
免费咨询电话
:400 180 8892
服务热线:021-5093385
首页
丨
课程中心
丨
免费论文
丨
高级会计师评审
丨
高级会计师考试
丨
试题库
丨
直播课
丨
网校名师
丨
支付中心
丨
APP下载
丨
高级经济师评审
丨
高级经济师考试
城市:
全部
北京
安徽
福建
甘肃
广东
广西
贵州
海南
河北
河南
黑龙江
湖北
湖南
吉林
江苏
江西
辽宁
内蒙古
宁夏
青海
山东
山西
陕西
上海
四川
天津
新疆
云南
浙江
重庆
会计论文
财务管理论文
行政预算管理论文
事业单位财务管理论文
学校高校财务管理论文
医院财务管理论文
内部审计注册会计师论文
2025年高级会计师评审条件
2025年高会考试辅导
房地产建筑财务管理
会计硕士论文
金融银行财务会计论文
会计核算论文
高级经济师论文
成本管理论文
内部控制论文
财会资讯
热门课程
高级会计师高质量论文辅导班(赠送当年考试辅导课程)
2024年高级会计实务考试过关精品班(购买论文或评审辅导课程赠送无需付费)
高会评审业绩辅导+高级会计师高质量论文辅导班一篇(赠送当年高会考试辅导课程)
首页
>
免费论文
>
内部审计注册会计师论文
关于加强审计宣传工作的思考
摘要:进一步扩大审计宣传工作的内容、途径和方式,做好审计宣传工作的基本前提是必须有一支懂业务、肯吃苦、文字综合能力较强的人员组成审计宣传通讯员队伍。 按照党的十七大、十八大有...
作者:
奥财网校
|
2014-02-05
企业并购审计风险及其防范
【摘要】 本文对审计环境、协同效应、资产评估、会计处理、审计人员素质等导致的并购审计风险以及如何应对风险进行了详细的分析,目的是降低并购审计风险,使并购活动更好地在企业资源优化配置...
作者:
奥财网校
|
2014-01-31
企业部门负责人经济责任审计难点及对策
【摘要】本文从受托管理责任入手,论述了部门负责人经济责任审计的性质,然后从其属性出发,结合中国内部审计发展现状和笔者的审计实践,探究难点,提出对策,试图取得部门负责人经济责任审计的...
作者:
奥财网校
|
2014-01-31
财务报表审计意见判断刍议
审计意见是指注册会计师在完成审计工作后,对于鉴证对象是否符合鉴证标准而发表的意见。财务报表审计的审计意见类型共有五种,分别是标准的无保留意见、带强调事项段的无保留意见、保留意见、否...
作者:
奥财网校
|
2014-01-31
内部控制重大缺陷界定困难时审计者要“先决判断”
【摘要】本文从对近两年里的否定意见内部控制审计报告的分析入手,着力探讨内部控制重大缺陷如何更多更早地被揭露审查,旨在构建更加符合要求的内部控制审计理念、规则和环境。 【关键词】内...
作者:
奥财网校
|
2014-01-31
政府绩效审计的若干认识误区
【摘要】我国绩效审计产生较晚,研究力量较薄弱,人们在绩效审计相关概念、绩效审计评价标准的应用等方面存在模糊认识,这些不利于绩效审计理论和实践的发展。本文分析了认识误区,澄清了概念,...
作者:
奥财网校
|
2014-01-31
我国信息系统审计规范制定的组织际资源整合
【摘要】目前我国信息系统审计规范的制定尚处于薄弱阶段,中国注册会计师协会、中国内部审计协会以及审计署对于信息系统审计准则的制定处于各自为政的阶段,缺乏相互之间的沟通与协调,信息系统...
作者:
奥财网校
|
2014-01-31
煤炭企业能源审计评价指标体系构建初探
【摘要】 评价指标体系是能源审计工作的重要工具,是能源审计理论研究不可忽视的重要内容之一。本文运用理论分析借鉴法和专家咨询求证法研究后认为,煤炭企业能源审计可主要包括能源管理审计、...
作者:
奥财网校
|
2014-01-31
隐蔽工程审计思考
【摘要】 隐蔽工程审计是整个工程项目审计的重要组成部分,隐蔽工程的隐蔽性与复杂性使得对隐蔽工程的审核很难把握。事实证明,作为整个工程项目基础的隐蔽工程往往容易出现问题,且产生的后果...
作者:
奥财网校
|
2014-01-31
内部控制风险审计测评的流程图运用
【摘要】流程图作为内部控制风险测评中的一种有效手段,对审计人员认识流程中的重要事项生成和风险控制环节,进而完成审计测评具有重要作用。研究流程图在风险控制审计过程中的有效性,对加强风...
作者:
奥财网校
|
2014-01-31
IPO审计风险及对策研究
【摘要】2013年初,证监会对IPO在审企业2012年财报发起了被业界称为“IPO史上最严核查令”的财务核查风暴,严格抵制许多企业在IPO之前通过违法的手段操纵利润,以达到通过证监...
作者:
奥财网校
|
2014-01-31
非审计费用与公司错报
【摘要】 本文采集了2000 ~ 2009年我国A股上市公司年报数据,通过多元回归分析,检验了公司错报与非审计费用之间的关系。发现错报公司的非审计费用高于非错报公司,表明审计师与客...
作者:
奥财网校
|
2014-01-31
企业集团内部审计运行机制再造
【摘要】企业集团内部审计“免疫系统”建设应符合企业集团内部审计管理的特殊要求。本文认为,企业集团内部审计的价值驱动来源于集团总部,下属公司的内部审计工作是集团总体价值维护的必要保障...
作者:
奥财网校
|
2014-01-31
上市公司非标准审计意见原因的相互关系研究
【摘要】本文对2009 ~ 2011年度上市公司收到的审计意见进行了分类整理,并仔细阅读了收到非标准审计意见的上市公司的年度审计报告,对注册会计师出具的审计意见具体内容进行分类统计...
作者:
奥财网校
|
2014-01-31
审计师稳健性的研究轨迹与未来方向
【摘要】本文从表现形式、经济动因与后果等方面对国内外审计师稳健性研究现状进行了评述,并分析了审计师稳健性与信息质量、资源配置绩效之间的关系,提出了未来研究的方向。 【关键词】审计...
作者:
奥财网校
|
2014-01-31
总计 4390 个记录
第一页 ...
<
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
>
...最末页
在线客服一
在线客服二
服务热线
400 180 8892
微信客服