内部审计注册会计师论文
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内部审计注册会计师论文
IPO审计风险及对策研究
【摘要】2013年初,证监会对IPO在审企业2012年财报发起了被业界称为“IPO史上最严核查令”的财务核查风暴,严格抵制许多企业在IPO之前通过违法的手段操纵利润,以达到通过证监...
作者:
奥财网校
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2014-01-31
非审计费用与公司错报
【摘要】 本文采集了2000 ~ 2009年我国A股上市公司年报数据,通过多元回归分析,检验了公司错报与非审计费用之间的关系。发现错报公司的非审计费用高于非错报公司,表明审计师与客...
作者:
奥财网校
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2014-01-31
企业集团内部审计运行机制再造
【摘要】企业集团内部审计“免疫系统”建设应符合企业集团内部审计管理的特殊要求。本文认为,企业集团内部审计的价值驱动来源于集团总部,下属公司的内部审计工作是集团总体价值维护的必要保障...
作者:
奥财网校
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2014-01-31
上市公司非标准审计意见原因的相互关系研究
【摘要】本文对2009 ~ 2011年度上市公司收到的审计意见进行了分类整理,并仔细阅读了收到非标准审计意见的上市公司的年度审计报告,对注册会计师出具的审计意见具体内容进行分类统计...
作者:
奥财网校
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2014-01-31
审计师稳健性的研究轨迹与未来方向
【摘要】本文从表现形式、经济动因与后果等方面对国内外审计师稳健性研究现状进行了评述,并分析了审计师稳健性与信息质量、资源配置绩效之间的关系,提出了未来研究的方向。 【关键词】审计...
作者:
奥财网校
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2014-01-31
审计搜索引擎建立:审计标准化路径设计
【摘要】审计搜索引擎平台的建立,将极大地提高内部审计的标准化程度和审计结果的可保证程度,因而存在很大的市场需求。本文从一套类似中经指数的审计比较指标体系的建立和指标值(标准值)的取...
作者:
奥财网校
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2014-01-31
企业内部审计在问责机制中扮演的角色
【摘要】本文通过对问责机制与企业内部审计的关系研究得出结论:问责需求催生企业内部审计需求,问责对象、内容、机制构建分别决定企业内部审计报告关系、业务类型和权限;企业内部审计在问责机...
作者:
奥财网校
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2014-01-31
2011年度上市公司审计师变更行为分析
【摘要】本文以中注协2011年发布的《上市公司年报审计监管工作规程》为依据,研究上市公司2011年年报审计师变更行为。首先分析了2011年的各板块审计师变更比率,然后从前后任审计师...
作者:
奥财网校
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2014-01-30
经济转型背景下社会保障审计的变革研究
【摘要】随着我国经济转型步伐的加快,社保审计制度早晚会发生变革。社保审计的变革是全方位、多层次的,既包括社保审计的理念、目标、职责、重点等“形而上”认识层面的更新,也包括“形而下”...
作者:
奥财网校
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2014-01-30
环境审计之生命周期评价法
【摘要】环境审计工作的顺利开展亟需合适的环境审计方法,本文将生命周期评价法引入环境审计中来,作为环境审计专属方法之一。生命周期评价法可以避免环境费用效益分析法货币化难的问题,可以避...
作者:
奥财网校
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2014-01-30
公司治理结构框架下的注册会计师审计
【摘要】审计开始的目标是监督,但后来监督权开始分化,监督主体开始扩展。与此同时,审计报告与公司治理之间,注册会计师审计与资本市场、公司治理之间都有渐行渐远的趋势。本文认为,将注册会...
作者:
奥财网校
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2014-01-30
上市公司内部控制审计缺陷及对策
【摘要】随着上市公司内部控制信息披露制度的完善和强化,内部控制审计也逐渐成为与财务报表审计地位相当的一项审计业务。然而,这项审计业务在发展之初即面临诸多瓶颈。本文通过对上市公司内部...
作者:
奥财网校
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2014-01-30
解决绩效审计若干实务问题的优选对策
【摘要】 本文对现阶段绩效审计操作指南、绩效评价指标体系和绩效审计项目等实务工作中具有典型性且鲜有针对性的实务指导意见的难点问题进行归纳与分析,提出解决方案,旨在提高绩效审计工作水...
作者:
奥财网校
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2014-01-30
建设项目跟踪审计价值及其影响因素
【摘要】 本文在解释建设项目跟踪审计价值的内涵并利用价值工程理论探讨了二者关系后,剖析了影响跟踪审计效益及价值的若干主要影响因素,最后提出了提升跟踪审计价值的若干途径,为跟踪审计工...
作者:
奥财网校
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2014-01-30
基于审易V3.0的审计分析实验教学
【摘要】 本文利用审易V3.0学习版软件,在前期将电算化会计实验所得到的财务数据转换成审计数据基础,进一步开展审计分析工作,从图形分析、往来分析、汇总分析、负值分析、科目比照分析等...
作者:
奥财网校
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2014-01-30
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