内部审计注册会计师论文
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内部审计注册会计师论文
重大错报风险导向审计与内部控制评审策略
【摘要】重大错报风险导向审计是对原风险导向审计的继承与发展,它带来的不仅仅是审计风险模型的变化,更重要的是审计理念变化和审计策略的战略调整,以及审计与内部控制关系的变化。本文从考察...
作者:
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2014-01-29
论注册会计师审计风险控制
【摘要】合理确定审计范围对于注册会计师控制审计风险至关重要。现代审计是基于内部控制评价的抽样审计,全面评价内部控制是风险导向审计的内在要求。本文从审计范围的视角提出了加强审计风险控...
作者:
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2014-01-29
基层审计机关“审计疲劳”问题不容忽视
【摘要】基层审计机关及审计人员在日常工作中,受到了现实社会环境因素的制约及影响,而逐渐产生了令审计人倍感尴尬的“审计疲劳”现象。对此建议采取一些激励措施,来缓解“审计疲劳”的不利影...
作者:
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2014-01-29
政府生态转移支付绩效审计初探
【摘要】随着我国政府生态转移支付规模的逐渐扩大,政府生态转移支付绩效审计工作的开展显得日趋重要。本文以PSR(压力-状态-响应)模型框架为基础,探索构建出了具有一般性质的生态转移支...
作者:
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2014-01-28
审计师对财务重述公司的风险管理策略
【摘要】本文通过对2007 ~ 2011年116个发生重大会计差错的A股上市公司观察值进行回归分析发现,审计倾向于出具非标审计意见报告而非提高审计定价,以降低财务重述公司的审计风险...
作者:
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2014-01-28
2013年度四川省高级审计师专业技术职务任职资格评审结果
经四川省审计专业高级职务评审委员会2013年11月15日评审通过,省职称改革工作领导小组办公室审查,同意以下8人获得高级审计师专业技术职务任职资格,时间从2013年12月19日起算...
作者:
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2014-01-28
四川省2013年度经济责任审计论文征集获奖名单
一等奖(1名) 1.《高校干部经济责任审计转型的探索与思考》(作者:四川师范大学审计处 官晓艳) 二等奖(3名) 2.《加强经济责任审计 促进干部管理监...
作者:
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2014-01-28
文化改制企业的内部审计
随着文化体制改革的不断深入,新闻出版、影视广播、文艺院团等一大批文化事业单位通过资产重组和转体改制成为企业。2005年,根据全国文化体制改革试点工作的要求,杭州市委、市政府决定,...
作者:
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2014-01-28
关于江苏省金融机构内部审计情况的调研报告
摘要:各金融机构注重加强内审工作,对内审工作 进行顶层设计。当前我国经济社会发展总体平稳,但经济结构性矛盾依然严重,金融业面临着难得的机遇和 挑战,为此,76家金融机构提出了很...
作者:
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2014-01-28
基于象山县民营企业内部审计的实践与思考
摘要:内部审计应该以民营企业的效益为中心,为企业防范风险,提高效益,加强管理,解决薄弱环节等方面发挥作用。这是民营企业内审工作的价值所在,是做好企业内审工作的出发点和归宿。 ...
作者:
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2014-01-27
突出绩效审计主线 力推内审转型发展
摘要:人民银行杭州中心支行绩效审计的探索实践进一步彰显了内部审计的咨询服务作用,有效地提升了内审人员的职业能力。在具体做法上,本文进行介绍。 一、背景基础 人民银...
作者:
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2014-01-27
中国内部审计期刊2014年第一期文章目录
卷首 1 新年致辞 专访 封面人物 4 内部审计为企业“提升管理 服务增值” ——访浙江万丰企业集团公司董事长李成良 / 本刊记者 肖春辉 局长访谈...
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2014-01-26
湖北省武穴内部审计协会2013年工作总结和2014年工作计划
摘要:工作总结内容拓展工作思路,积极推进内部审计工作财务审计向财务审计与管理审计并重的转型,开展了各种形式的内部审计监督工作,取得了明显的成绩。 武穴市审计局和武穴市内审协会...
作者:
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2014-01-24
《中国注册会计师》杂志2013年11期刊登文章目录
2013年第11期 行业建设与发展 在中国注册会计师行业创建青年文明号活动推进交流会上的讲话/共青团中央城市青年工作部副部长 马兴民 在新的起点继续向前推进行业团...
作者:
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2014-01-24
浙江省民营企业内部审计开展情况的调查与思考
摘要:内部审计为民营企业的持续健康发展发挥着重要作用。本次调研,旨在对浙江省民营企业内部审计工作开展情况有一个基本了解,发现存在的问题和困难,寻找应对策略和措施,推广民营企业内部审...
作者:
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2014-01-23
总计 4380 个记录
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