内部审计注册会计师论文
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内部审计注册会计师论文
证券公司财务报表格式和附注内容近日修订
摘要:新增行项目“在建工程”,反映证券公司的在建工程业务。新增行项目“应付短期融资款”。 近日,财政部对现行证券公司财务报表格式和附注内容进行了修改完善并印发《关于证券公司财...
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2014-01-07
IPO再开闸 会计师事务所责任加大
摘要:我国证券市场将由核准制向注册制过渡的特殊时期,企业上市面临新的监管要求,会计师事务所等中介机构的责任也更加重大。 在市场的翘首企盼下,暂停13个月之久的IPO之门...
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2014-01-07
会计师事务所信息报备工作将规范和简化
中国会计报原文标题:简化信息报备让会计师事务所轻装上阵 新的一年,会计师事务所信息报备工作将进一步得到规范和简化。 为了切实减轻会计师事务所信息报备工作量,规范和简...
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2014-01-03
推进民营企业内审工作措施
国家审计机关联合工商联组织合理推进民营企业内部审计工作的发展。 黄梅县审计局在上级审计机关的指导下,紧紧围绕全县经济社会发展大局,着力创新内审工作举措,充分发挥工商联联系企业...
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2013-12-31
经责审计多形式吸纳内部经济责任审计为有益补充
今年,湘潭市审计局经责审计解放思想思维,找到经责审和内审的共同点和合作点,吸纳全市内部经济责任审计为有益补充,多种形式推进经责审和内审资源共享、协同作战,开创了政府审计与内部审计融...
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2013-12-30
农商银行创新内审工作
农商行提高审计业务水平,创新内审思维和工作方法。 近年来,江苏新沂农商行树立四种意识,创新审计工作,不断提升审计工作水平。 一是树立终身学习的意识。建立科学的人才...
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2013-12-26
IPO上市融资注册制改革财务信息披露标准高新三板扩容
IPO重新开启,进行注册制改革,对上市企业财务信息披露标准越来越严格,加大注册会计师的责任和能力要求。 临近岁末,资本市场政策利好接踵而至。 12月14日,国务院...
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2013-12-20
烟草行业财务审计司调研审计委派制工作
烟草专卖局到宁调研审计委派制工作。 调研组组织召开座谈会,与自治区局(公司)审计处全体人员及各市局(公司)审计派驻办代表,就当前审计委派制下审计工作的绩效考核、审计独立性、驻...
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2013-12-18
内部控制评审对内部审计的要求
内控评审是内部审计新的重要工作内容,也是提升企业内部控制水平的重要措施。 内部控制评审(以下简称内控评审)是对企业内部控制的健全性、合理性、有效性所进行的审计和评价活动,在企...
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2013-12-17
油气勘探开发企业的现代风险导向内部审计
在企业集团公司如何开展风险导向内部审计,本文进行探讨。 现代风险导向审计是西方会计师事务所和注册会计师为有效降低审计风险而研究开发的一种审计模式。随着现代内部审计全面转型与科...
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2013-12-14
会计师事务所合伙制组织形式促进做大做强
会计师事务所将更多用合伙制形式发展。 十八届三中全会审议通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》,为注册会计师行业发展营造了历史上最好的宏观政策环境。新举措新气象...
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2013-12-13
2013年上市公司年报审计工作部署
中注协对上市公司13年会计报表注册会计师审计工作进行部署。加强审计质量监控,注重审计风险和审计道德控制。 日前,中国注册会计师协会就2013年年报审计做出部署。 强...
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2013-12-13
证券资格会计师事务所整合规范加强
拥有证券资格的会计师事务所通过兼并,联合其他事务所开展证券审计业务规范将加强,关于进一步规范证券资格会计师事务所整合行为、加强执业质量控制的通知出台后,规范力度加大。 ...
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2013-11-22
大型会计师事务所内部控制完善对策
会计师事务所迎来了前所未有的发展机遇,同时也需要不断做大做强,在会计师事务所规模扩大中需要控制风险,提高审计报告的质量也需要会计师事务所控制内部风险,加强所内的内控工作成为必然选择...
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2013-11-20
集团企业内部审计运作存在的问题与改进方法
全文概要:内部审计在我国企业应用虽然起步较晚,但发挥着越来越重要的作用。但在运行过程中还存在一定的问题,因而需要从审计方法上进行改进。 企业集团内部审计的作用主要体...
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2013-10-23
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