内部审计注册会计师论文
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内部审计注册会计师论文
会计师事务所合伙制组织形式促进做大做强
会计师事务所将更多用合伙制形式发展。 十八届三中全会审议通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》,为注册会计师行业发展营造了历史上最好的宏观政策环境。新举措新气象...
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2013-12-13
2013年上市公司年报审计工作部署
中注协对上市公司13年会计报表注册会计师审计工作进行部署。加强审计质量监控,注重审计风险和审计道德控制。 日前,中国注册会计师协会就2013年年报审计做出部署。 强...
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2013-12-13
证券资格会计师事务所整合规范加强
拥有证券资格的会计师事务所通过兼并,联合其他事务所开展证券审计业务规范将加强,关于进一步规范证券资格会计师事务所整合行为、加强执业质量控制的通知出台后,规范力度加大。 ...
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2013-11-22
大型会计师事务所内部控制完善对策
会计师事务所迎来了前所未有的发展机遇,同时也需要不断做大做强,在会计师事务所规模扩大中需要控制风险,提高审计报告的质量也需要会计师事务所控制内部风险,加强所内的内控工作成为必然选择...
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2013-11-20
集团企业内部审计运作存在的问题与改进方法
全文概要:内部审计在我国企业应用虽然起步较晚,但发挥着越来越重要的作用。但在运行过程中还存在一定的问题,因而需要从审计方法上进行改进。 企业集团内部审计的作用主要体...
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2013-10-23
注册会计师审计独立性
注册会计师审计的独立性是注册会计师业务的生命,但近年来注册会计师的独立性正日益受到严重削弱,因此探讨此问题很有现实意义。 一、我国注册会计师独立性削弱原因 ...
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2013-10-17
企业内部审计绩效因素法分析
摘要:对内部审计工作绩效考核一直是一个难题,关键是应分析好影响内部审计绩效的因素,并以此因素展开分析。 内部审计作为现代企业自我约束机制的重要功能体现,在审计组织体系中所...
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2013-10-09
会计师事务所核心竞争力培养探索
会计师事务所要想在审计市场占据一定的市场份额,必须培养自己的核心竞争力,壮大自己的财务维度,提高事务所的发展能力,提升注册会计师业务素质等。 随着我国资本市场的不断发...
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2013-10-09
计算机审计对审计成本的影响与对策
计算机辅助审计是一种网络信息化环境下崭新的审计方式,会给审计形式与审计成本带来深刻影响。 计算机审计是信息化环境下崭新的审计方式,给审计成本的构成、审计方式等带来了重大变...
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2013-10-09
低碳经济视野下企业环境成本审计
低碳经济是社会经济可持续发展的良性模式。环境成本控制是实现低碳经济的重要途径,环境成本审计是环境成本控制的主要监督手段。 企业作为重要的碳排放主体,督促其重视环保投入...
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2013-09-30
内部审计在汽车4S店现状与对策
汽车4s店公司治理中内部审计是重要措施,现在内部审计在汽车4s店存在如下问题:机构设置与职能不完善等,因此,应创新内部审计工作。 (一)内部审计在公司治理中的重要性 ...
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2013-09-29
会计师事务所行业专门化探讨
会计师事务所行业专门化是会计师事务所品牌战略的重要构成部分,也是提高业务素质,提升审计质量,提高审计收入的重要措施 近年来,我国审计市场结构发生了显著的变化,审计市场集中度...
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2013-09-29
内部环境审计与企业可持续发展
企业可持续发展需对企业环境问题重视,内部审计也逐步深入到企业内部环境审计 伴随着经济的高速发展,发展污染密集型产业导致生态环境惨遭破坏进而威胁人类生产生活的例子比比皆是,...
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2013-09-27
以财务报表列报的征求意见稿为例对财务报告信息披露监管措施完善探讨
财务报表列报征求意见稿对财务报告信息披露的格式进一步规范,同时也是财务报表信息披露监管的重要措施。本文对此进行深度分析。 监管(Regulation)一词在牛津高阶词典中译为...
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2013-09-27
内部控制缺陷的整改对审计定价作用分析
内部控制制度是上市公司企业管理制度的基石。内控制度审计也是上市公司注册会计师审计的重要内容,内控制度缺陷对社会审计费用的高低具有重要影响。 美国《萨班斯-奥克斯利法案》(以...
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奥财网校
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2013-09-27
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