内部控制论文
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财政部开展行政事业单位内部控制评价试点工作
财办会〔2025〕11号 工业和信息化部财务司、自然资源部财务与资金运用司,天津市、河北省、辽宁省、浙江省、安徽省、山东省、河南省、四川省、新疆维吾尔自治区、大连市、...
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2025-03-04
构建内控新生态山东省土壤污染防治中心以数字创新引领内部控制效能跃升
山东省土壤污染防治中心深入贯彻落实中共中央、国务院关 于进一步加强财会监督工作的有关规定,以“制度筑基、数字赋 智、创新驱动”推进内控体系升...
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2025-02-18
进一步做好公立医院内部控制建设工作
党中央高度重视加强财会监督工作,将财会监督作为党和国家监督体系的重要组成部分。内部控制建设是加强财会监督的重要手段。我们...
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2025-01-23
推动高校进一步加强内部控制建设的通知
辽财会〔2024〕298号 各市(不含大连)财政局、教育局,省属高校: 为贯彻执行《财政部 教育部关于印发 <关于进一步加强...
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2025-01-21
省市直行政事业单位开展内部控制建设核查评价工作
甘财会函〔2024〕18号 省委各部门、省级国家机关各部门办公室(厅)、各相关单位: 为建立和完善行政事业单位以内部控制为基础的内部监督机制,进一步推动省直单位内部...
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2024-11-20
行政事业单位内部控制规范工作手册(内控手册)模板
沧县自然资源和规划局内控手册 沧县自然资源局 内部控制规范工作手册 ...
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2024-09-11
财会监督视角下行政事业单位内部控制优化与风险防范
1.财会监督带来的管理理念变化 2.财会监督对单位流程管理的变化 3.财会监督与内部控制协同建设方案 4.六大经济活动业务控制流程与常见风险关注要点 5.多层面...
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2024-09-04
财务管理视角下大型集团企业内控效能建设浅析
湖南华菱涟源钢铁有限公司财务部 彭莉冰 财政部等五部委颁布的企业内部控制规范体系,要求上市公司...
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2024-09-03
国网山东电力“风险互联”协同管理体系的构建财务风险管控流程
据《管理会计研究》2020年01期,“风险互联”协同管理是指通过风险间的关联性,协调不同部门、不同管理层级、不同业务条线之间相互配合,对风险进...
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2024-08-15
行政事业单位内部控制评价办法(征求意见稿)
财办会〔2024〕25号 各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),新疆生产建设兵团财政局,党中央有关部门办公厅(室),国务院各部委、各直属机构办公厅(室...
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2024-08-01
北京市探索行政事业单位内部控制外循环机制的新实践
北京财政内控管理以教育行业为切入点,按照“发现问题、系统分析、建立机制、长效管理”的方式,建立内控外循环监管闭环,重点解决内控整改率低、系统性...
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2024-07-23
河南省关于进一步加强公立医院内部控制建设的指导意见
各省辖市、济源示范区、航空港区财政部门、卫生健康部门,南阳市中医药发展局,省卫生健康委预算管理医院,各县(市)财政局: 现将《财政部 国家卫生健康委 国家医保局 国家...
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2024-07-01
财政四个强化提升行政事业单位内部控制管理水平
为进一步推进行政事业单位内部控制建设,规范各单位内部经济和业务活动,强化对内部权力运行的制约和监督,防止内部权力滥用,推进预算绩效改革和提高行政效率,推动行政事业单位各...
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2024-06-13
智慧财务背景下高校内部控制体系建设的优化
高校智慧财务平台建设作为信息化发展的必然趋势,不仅成为提升财务核算质量及效率的重要手段,也为高校内部控制环境、内部控制流程、事前风险防控、信息传输和共享等方面的优化提供...
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2024-06-12
强化报告结果运用形成了“以报促建”提升行政事业单位内控报告编制质量
近期,沙洋县财政局将提升内控报告编报质量作为重点,强化报告结果运用,逐步形成了“以报促建”的良性循环。目前,全县共完成2023年度240家行政事...
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2024-06-04
总计 1930 个记录
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