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浅析体育事业单位内部控制的难点与对策
姚佳 一、体育事业单位内部控制的 必要性 行政事业单位内部控制是指单 位为实现控制目标,通过制定制度、 实施措施和执行程序,对经济活动 的风险进...
作者:
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2022-09-19
企业现金管理的内部控制制度及程序流程设计
奥财网校提供高质量论文,高水平业绩辅导,直接助你评审一次通过。 高级会计师辅导师资团队实力雄厚,逻辑思维能力强,抓得住评审通过关键业绩要点,直击评审重点,解决你的痛点...
作者:
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2022-09-08
理财公司内部控制管理办法颁布实施适合券商证券公司
(2022年8月22日中国银行保险监督管理委员会令2022年第4号公布 自公布之日起施行) @font-face{font-family...
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2022-08-29
如何构建基于流程管理的风险内控管理模式
流程牵引理论的做法是:以流程体系为核心,在基础信息和管理环境信息的基础上,通过充分沟通,进行全要素整合,实现企业/项目内部精准风险管控。 流程管理 ...
作者:
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2022-07-07
企业合规管理的关键突破之一——提升内控信息化水平
“全面梳理业务流程,查找经营管理合规风险点,运用信息化手段将合规要求嵌入业务流程,明确相关条件和责任主体,针对关键节点加强合法合规性审查,强化过程管控。&r...
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2022-07-04
《关于进一步提升上市公司财务报告内部控制有效性的通知》解读加强重大风险业务和风险点控制
司财务报告内部控制有效性 问题一直备受关注。 财政部、证监会联合发布的《关于进 一步提升上市公司财务报告内部控制有 效性的通知》(以下简称《通知》),明确了 提升上市...
作者:
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2022-06-15
数字化内部控制护航经济开发区产业高质量发展
数字技术日新月异,改变了各行各 业的发展格局与演进可能,成为引领高 质量发展的重要引擎。 浙江省南浔经济开发区作为浙江省 湖州市南浔区战略性新兴产业的发展新 高地,以...
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2022-06-09
数智时代的企业内部控制:关键风险点控制、 流程设计与案例详解
主编:田高良 西安交通大学管理学院副院长、教授,博士生导师 新一代信息技术对全球的经济发展、社会进步、人民生活带来重大而 深远的影响,产品会被场景替代,行业将被生态覆...
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2022-06-08
物流企业内部控制存在的问题及完善措施
物流企业内部控制存在的主要问题 1.物流基础性配套设施建设不够完整 在进行一些货站资源整合业务体系操作的过程中,物流工作...
作者:
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2022-06-08
中小企业内控存在问题及对策分析
一、内控存在主要问题 1 内部控制体系不健全 中小企...
作者:
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2022-06-01
力求内部控制报告编报工作再上台阶
知》(以下简称《通知》),要求各地区、各部 门、各单位提高政治站位,加强组织协调, 扎实做好内部控制报告编报工作。 业内专家表示,内控报告编报工作是 “放...
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2022-05-31
提升上市公司财务报告内部控制有效性的重点领域与主要措施
财会〔2022〕8号 各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、证监局,新疆生产建设兵团财政局,财政部各地监管局,各上市公司,有关会计师事务所: 为贯彻落实...
作者:
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2022-05-17
上海市2021年度行政事业单位内控报告编报事项说明
基层预算单位、市级预算主管部门和财政汇总用户请于2022年5月17日后登录“行政事业单位内部控制报告系统”查看《行政事业单位内部控制...
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2022-05-16
天津市财政局关于开展2021年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知及相关辅导资料
津财会〔2022〕10号 各市级主管部门,各区财政局: 为做好2021年度我市行政事业单位内部控制报告编报工作,根据《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》...
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2022-05-12
银行理财子公司迎来内部控制基本法,《理财公司内部控制管理办法(征求意见稿)》
2022年4月29日,银保监会发布《理财公司内部控制管理办法(征求意见稿)》(以下简称《办法》),银行理财子公司迎来内部控制基本法,标志着理财子公司...
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奥财网校
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2022-05-10
总计 1906 个记录
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