内部控制论文
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内部控制论文
酒店财务内部控制制度设计原则重点
目前酒店业存在着内部控制意识薄弱、控制机制不完善、内部控制制度不健全等问题。为了增强酒店竞争能力,保证营业收入安全、完整,保证营业支出合理、正确,保证会计信息准确、可靠,提高酒店经...
作者:
奥财网校
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2011-02-17
内部会计控制弱化与强化
一、加强内部会计控制的必要性 (一)维护社会主义市场经济秩序,防止会计信息失真的需要。市场经济是法制经济,只有实行有效的内部会计控制,规范会计行为,才能促进有序竞争和有...
作者:
奥财网校
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2011-02-16
企业内部会计控制制度完善对策
一、企业内部会计控制的内涵界定与意义 内部会计控制是企业管理者为保证会计记录与实物资产相一致,确保企业计划顺利完成与相关财务资料真实可靠而设立的一系列会计管理规章制度的总称...
作者:
奥财网校
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2011-02-16
电力企业成本预算管理存在的问题与对策
从1998年起,电力企业系统正式实行全面预算管理。电力企业必须以制定成本费用定额为突破口.使预算编制建立在科学、公正、真实的基础上,是保证预算管理收到实效的前提条件。以计算机为管理...
作者:
奥财网校
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2011-02-15
企业集团财务控制模式实施探索
一、目前常见的三种财务控制模式 企业集团财务控制模式按财务控制权限集中程度的不同分为集权制、分权制和相容制。 (一)集权制 集权型财务控制模式的优点在于有利...
作者:
奥财网校
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2011-02-15
企业内部会计控制存在的主要问题与完善措施
一、内部会计控制的涵义 内部控制是衡量现代企业管理水平的重要标志,也是建立现代企业制度的客观要求。内部会计控制是内部控制的重要组成部分。就内部控制的涵义而言,1934年美...
作者:
奥财网校
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2011-02-10
煤炭销售企业预算控制存在的问题及对策
当前,无论从产量上讲,还是从价格上看,中国煤炭工业都在历经着一个繁荣时代。面对日益激烈的市场竞争,企业生存不进则亡,过去陈旧的管理思想和单纯的财务管理方法已不能适应新的需求。怎样科...
作者:
奥财网校
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2011-02-05
内部控制在公司治理角度的思考
公司治理结构从治理机关设置、权责配置等方面来确定股东会、董事会或监事会、经理层等不同权利主体之间的关系,由此导致股东会、董事会、经理层等权利主体之间形成不同的权利边界。经合组织(O...
作者:
奥财网校
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2011-01-31
完善企业内部会计控制对策
一、内部会计控制弱化的原因 通过对内部会计控制的现状分析,我们可以看出很多单位没有很好的进行内部会计控制,即使进行内部会计控制也是有选择的进行。造成这种现象的原因...
作者:
奥财网校
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2011-01-29
中小企业财务风险防范原则与措施
一、财务风险的概念 国际上通行的财务风险主要是指狭义的财务风险,即指企业丧失偿债能力的可能性和股东收益的不确定性,它是由于企业资金困难,采取不同的筹资方式而带来...
作者:
奥财网校
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2011-01-28
外经贸企业内部控制制度建设探讨
笔者认为:外经贸企业内部控制建设应该从以下几个方面加以改进: 一、不相容职务相分离 进出口企业由于业务流程长,不相容岗位多,容易由于信息的不对称...
作者:
奥财网校
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2011-01-28
完善企业内部控制制度的措施
为确保内部控制目标的实现,企业必须从总体上透视企业生产经营的各个环节,充分了解内部控制的构成要素,分析企业内部控制存在的薄弱环节,才能提早预防和及时控制各种弊端和错误,明确和规范企...
作者:
奥财网校
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2011-01-27
企业外汇交易风险控制与防范措施
人民银行宣布将根据市场发育状况和经济金融形势,适时调整汇率浮动区间,但在这一过程中企业将面临日益增大的外汇交易风险,如何提高企业自身防范外汇交易风险的能力,更好地迎接各方面的竞争,...
作者:
奥财网校
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2011-01-26
企业内部控制基本规范执行效果提升措施分析
内部控制的有效性有两层涵义:一是指企业的内部控制政策和措施没有与国家法律相抵触的地方;二是指设计完整,合理的内部控制在企业的生产经营过程中,能够得到贯彻执行并发挥作用,实现其为提...
作者:
奥财网校
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2011-01-19
新内部控制规范的会计师事务所机遇与风险分析
从1997年到2002年,中国人民银行、证监会分别颁布了《加强金融机构内部控制的指导原则》(1997)、《商业银行内部控制指引》(2002)、《证券公司内部控制指引》(2001),...
作者:
奥财网校
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2011-01-07
总计 1914 个记录
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