内部控制论文
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探析公立医院内部控制
【摘要】公立医院内部控制制度是规范财务管理、提高医院经营管理的重要手段。本文探析公立医院内部控制存在的一些问题,提出了建立会计系统控制程序、医院的风险评估、加强医院预算控制等措施。...
作者:
奥财网校
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2010-12-06
探析山西票号会计组织机构及内部控制
【摘 要】 山西票号的会计组织机构基本具备现代会计组织机构的规模和形式,其内部控制包括内部分工、账簿控制、报告控制、内部稽核、密押制度等方面,其内部控制的到位,是山西票号在长达百...
作者:
奥财网校
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2010-12-06
如何构建公司治理内部会计控制体系
【摘 要】 公司治理下的内部会计控制的构建作为企业管理系统的重要组成部分,其健全与完善直接关系到企业能否在日益激烈的竞争环境中生存和发展,并直接影响着企业的运营质量和绩效。本文阐...
作者:
奥财网校
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2010-12-06
企业存货管理存在的问题及对策
【摘 要】 存货管理就是对企业的存货进行管理,主要包括存货的信息管理和在此基础上的决策分析,最后进行有效的控制,以提高经济效益。 【关键词】 存货管理;内部控制;流动资金 ...
作者:
奥财网校
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2010-12-06
内部控制对审计师变更的影响
一、证券市场中的审计师变更及内部控制现状 审计师是内部控制的需求者。审计人员是内部控制理论研究的发起者和推动者,也是该理论发展至今最大的使用者。在对财务报表进行审计时,...
作者:
奥财网校
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2010-12-06
浅析内部控制与内部审计的联系
第一,内部控制的内涵。内部控制从狭义内部控制逐步发展为广义内部控制。狭义内部控制指与会计有关的部分,主要用以保证财务报告的可靠性;广义内部控制除以上内容外,还包括与保证经营活动效...
作者:
奥财网校
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2010-12-06
浅析国有大中型水利企业内部控制问题
摘要:内部控制对于企业具有举足轻重的作用,通过完善内部控制促进企业财务信息的真实完整,保全企业资产,保证企业遵守法律法规,进而促进企业提高效益和效率。通过对国有大中型水利企业的实...
作者:
奥财网校
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2010-12-06
国有大中型水利企业内部控制问题研究
摘要:内部控制对于企业具有举足轻重的作用,通过完善内部控制促进企业财务信息的真实完整,保全企业资产,保证企业遵守法律法规,进而促进企业提高效益和效率。通过对国有大中型水利企业的实...
作者:
奥财网校
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2010-12-06
内部会计控制的局限性及其未来发展
关键字:内部会计控制 局限性 完善 摘要: 内部会计控制是为了提高会计信息质量,保护资产的安全、完整,确保有关法律法规和规章制度的贯彻执行而制定和实施的一系列控制...
作者:
奥财网校
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2010-12-06
浅析内部控制制度
内部控制制度是社会经济发展到一定阶段的产物,是现代企业管理的一个重要组成部分,是企业内部各种形式管理控制的总称。内部控制制度产生的基础是管理生产和经营的需要。其目的在于帮助企业...
作者:
奥财网校
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2010-12-06
探析现代企业会计内部控制
摘要:会计内部控制是保证企业正常运转的前提与基础。在企业会计系统高速发展的今天,内部控制系统如何适应市场经济发展的要求,如何满足现代企业组织结构、经营方式与管理目标的需要,是一个全...
作者:
奥财网校
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2010-12-06
行政事业单位的内部会计控制
[摘要]内部会计控制制度是现代企业管理理论的重要组成部分。行政事业单位虽然不是赢利单位,但其建立有效的内部会计控制也具有非常重要的现实意义。通过建立有效的内控制度,不仅可以规范单位...
作者:
奥财网校
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2010-12-03
如何完善内部控制制度
内部控制制度是社会经济发展到一定阶段的产物,是现代企业管理的一个重要组成部分,是企业内部各种形式管理控制的总称。内部控制制度产生的基础是管理生产和经营的需要。其目的在于帮助企业的经...
作者:
奥财网校
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2010-12-03
高等学校内部会计控制健全和完善
[摘要]本文针对目前我国高校内部会计控制现状及存在问题,提出了具体的应对措施,旨在完善高校内部会计控制,加强管理,提高办学效益。 [关键词]高等学校 内部会计控制 问题 措...
作者:
奥财网校
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2010-12-03
我国企业内部控制建设的若干思考
2008年6月,财政部等五部委联合发布《企业内部控制基本规范》,标志着我国企业内部控制规范体系建设取得重大突破。近年来,包括上市公司在内的诸多企业越来越关注内部控制建设问题,并着手...
作者:
奥财网校
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2010-12-03
总计 1914 个记录
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