内部控制论文
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会计电算化信息系统的企业内部控制
【论文关键词】 会计电算化 信息系统 内部控制 【论文摘要】近年来随着计算机在会计领域的普及与应用,会计信息系统由原来的传统手工会计信息系统逐步发展到了会计电算化信息系统。...
作者:
奥财网校
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2010-12-09
对《会计基础工作规范》若干问题的思考
摘要:本文针对会计基础工作规范的意义、会计职业道德的内容、会计的内部控制进行了分析,并就分析的内容提出一些自己的浅见。 关键词:会计基础 工作规范 职业道德 内部控制...
作者:
奥财网校
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2010-12-06
企业内部控制制度完善思考
《企业内部控制基本规范》于2008年出台后,目前又相继出台了《企业内部控制评价指引》(征求意见稿)和15个《企业内部控制应用指引》(征求意见稿),笔者拟对征求意见稿进行相关探讨。 ...
作者:
奥财网校
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2010-12-06
企业内部控制制度完善思考
《企业内部控制基本规范》于2008年出台后,目前又相继出台了《企业内部控制评价指引》(征求意见稿)和15个《企业内部控制应用指引》(征求意见稿),笔者拟对征求意见稿进行相关探讨。...
作者:
奥财网校
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2010-12-06
内部控制体系建设中人力资源政策实施的思考
内容摘要:企业内部控制体系建设中人力资源政策实施的意义有健全内部控制制度、促进企业实现目标、减少各类风险产生、打造高效员工队伍。但实施也存在不利因素,主要是中外“水土”差异明显、...
作者:
奥财网校
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2010-12-06
加强中储粮企业全面预算管理与内控建设
摘要:所谓的全面预算管理是指以目标利润为导向,对整个企业的所有经营活动实施全面的预算管理,通过编制、执行、控制、调整预算来建立的一种管理控制体系,以使整个企业的组织经营活动能沿着...
作者:
奥财网校
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2010-12-06
《企业内部控制基本规范》反舞弊机制构建
第一,建立良好的企业文化,缓解企业压力。企业文化对员工的思想和行为会产生一定的影响,企业文化的建立与否、其侧重点往往在很大程度上影响甚至改变员工的行为取向,是对员工的一种有效的特...
作者:
奥财网校
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2010-12-06
探析公立医院内部控制
【摘要】公立医院内部控制制度是规范财务管理、提高医院经营管理的重要手段。本文探析公立医院内部控制存在的一些问题,提出了建立会计系统控制程序、医院的风险评估、加强医院预算控制等措施。...
作者:
奥财网校
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2010-12-06
探析山西票号会计组织机构及内部控制
【摘 要】 山西票号的会计组织机构基本具备现代会计组织机构的规模和形式,其内部控制包括内部分工、账簿控制、报告控制、内部稽核、密押制度等方面,其内部控制的到位,是山西票号在长达百...
作者:
奥财网校
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2010-12-06
如何构建公司治理内部会计控制体系
【摘 要】 公司治理下的内部会计控制的构建作为企业管理系统的重要组成部分,其健全与完善直接关系到企业能否在日益激烈的竞争环境中生存和发展,并直接影响着企业的运营质量和绩效。本文阐...
作者:
奥财网校
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2010-12-06
企业存货管理存在的问题及对策
【摘 要】 存货管理就是对企业的存货进行管理,主要包括存货的信息管理和在此基础上的决策分析,最后进行有效的控制,以提高经济效益。 【关键词】 存货管理;内部控制;流动资金 ...
作者:
奥财网校
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2010-12-06
内部控制对审计师变更的影响
一、证券市场中的审计师变更及内部控制现状 审计师是内部控制的需求者。审计人员是内部控制理论研究的发起者和推动者,也是该理论发展至今最大的使用者。在对财务报表进行审计时,...
作者:
奥财网校
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2010-12-06
浅析内部控制与内部审计的联系
第一,内部控制的内涵。内部控制从狭义内部控制逐步发展为广义内部控制。狭义内部控制指与会计有关的部分,主要用以保证财务报告的可靠性;广义内部控制除以上内容外,还包括与保证经营活动效...
作者:
奥财网校
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2010-12-06
浅析国有大中型水利企业内部控制问题
摘要:内部控制对于企业具有举足轻重的作用,通过完善内部控制促进企业财务信息的真实完整,保全企业资产,保证企业遵守法律法规,进而促进企业提高效益和效率。通过对国有大中型水利企业的实...
作者:
奥财网校
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2010-12-06
国有大中型水利企业内部控制问题研究
摘要:内部控制对于企业具有举足轻重的作用,通过完善内部控制促进企业财务信息的真实完整,保全企业资产,保证企业遵守法律法规,进而促进企业提高效益和效率。通过对国有大中型水利企业的实...
作者:
奥财网校
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2010-12-06
总计 1921 个记录
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