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中国内部审计期刊2014年第一期文章目录

卷首
1 新年致辞

专访
封面人物
4 内部审计为企业“提升管理 服务增值”
——访浙江万丰企业集团公司董事长李成良 / 本刊记者 肖春辉
局长访谈录
7 内部审计助力嘉兴经济转型升级
——访浙江省嘉兴市审计局局长许农 / 本刊记者 郭旭
内审人风采
11 立足电视审计工作 让青春在奋斗中闪光
——记中央电视台审计处许萌 / 本刊记者 郭旭

14 明确内部审计职责 提升经营管理水平
——谈如何加强中国人民财产保险股份有限公司内部审计工作 / 陈晓华
16 开拓创新 积极进取
——山东省威海市内部审计工作取得显著成效 / 田建华 张丽萍

理论
学者谈
19 新时期国家审计参与国家治理的路径选择 / 冯均科
研究与探索
24 管窥内部审计在民办高校的实施状况——缺陷分析与解决之道 / 代蕾
27 浅谈如何运用控制矩阵做好内部控制评估 / 袁颂文 王新发
29 会计电算化系统的内部控制问题探析 / 赵志红
新视点
33 基于平衡计分卡评价法的内部审计质量评价新体系构建 / 曹若霈
37 简论内部审计、机会主义与问责机制的内在逻辑关系——基于委托代理理论 / 赵小刚
40 内部审计与公司治理的互动研究——融合、模式分析与优化路径 / 郑炎炎
国际望
44 舞弊存在的机会 / 夏青 编译
台湾连线
47 合约管理稽核案例介绍 / 张正雄

实务
案例分析
50 基层人民银行节能减排绩效审计案例分析 / 徐丽红
内部控制审计
54 浅谈医院收费内部控制审计 / 黄爱芝 齐新红 李晓红
风险管理审计
56 境外项目风险管理审计存在的问题及对策 / 刘彦军
绩效审计
58 基于霍尔三维结构的绩效审计评价指标体系设计思路 / 毕翼 陈刚
经济责任审计
62 如何开展关键领域负责人经济责任审计 / 张铁峰
内部审计信息化
65 多维度数据分析技术 在电信审计工作中的应用及实践 / 罗昕
71 建设银行内部审计信息系统主要问题探索 / 王欣
经验与方法
74 材料采购审计路径选择
——基于内部控制管理审计和真实合法性审计并行路径 / 刘芬
77 成品油销售企业非油业务审计方法初探 / 刘毅 徐国栋

兼收并蓄
国家审计
79 建设项目工程设计管理存在的问题与对策 / 周小波
81 国家审计与内部审计结合机制探索 / 王子明 秦之泰
84 建立全程跟踪体系 强化企业审计职责 / 赵佑莹
社会审计
86 浅谈科技经费审计 / 陆基康
财经观察
89 利率市场化对农村中小法人银行的影响及对策 / 唐友伟
91 矿业权资产的计量属性与披露探讨 / 唐梦泽
95 我国社会化养老模式研究文献综述 / 王贝芬
海外交流
98 重塑内部审计架构 推动内部审计转型——海峡两岸内部审计研讨会暨亚洲内部审计大会的启示 / 黄杰
IIA链接
101 IIA支持发布《国际综合报告框架》 / 肖竞 译
动态
102 临朐审计助推镇街内审发展等
随笔
104 让公积金成为“穷人的福利馅饼” / 潘铎印

稿源:中国内部审计杂志社