内部审计注册会计师论文
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内部审计注册会计师论文
上市公司内部控制风险与审计定价的相关性研究
审计定价问题一直是学术界研究的热点。我国审计费用的公开始于2001年,中国证监会发布《第6号--支付给会计师事务所报酬及其披露》,明确要求上市公司将支付的审计报酬作为重要事项加以披...
作者:
奥财网校
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2014-05-12
当前县级供电企业物资管理审计主要问题与对策
物资是企业的核心资源之一,也是内部审计监督的重要对象。与供电企业其他专业管理相比,物资管理业务流程链条长,涉及的业务部门多,这也是物资管理的症结所在。而在对县级供电公司的内部审计中...
作者:
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2014-05-08
公立医院成本控制中全面预算管理应用探索
浅析公立医院全面预算管理在成本控制中的作用 摘要:当前,随着医疗卫生体制改革的持续深入推进,我国公立医院经营状况面临着严峻的考验。本文在界定医院全面预算管理概念特征的...
作者:
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2014-05-07
加强农业综合开发资金审计 充分发挥项目预期效益
摘要:结合农业综合开发专项资金管理使用的特点对公共资金绩效审计的目标及重点、审计评价标准及指标、审计技术方法和审计实施过程等进行分析,探讨建立可供实务操作的农业综合开发专项资金绩效...
作者:
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2014-05-06
浅论人际关系和沟通在内部审计中的作用
何琴芳 国际上对内部审计的研究表明,技术性审计的熟练程度已经逐渐被认为是一种必需的能力,但最高效的内审人员还要拥有广泛的非技术性特质,如沟通技能。 内部审计的内...
作者:
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2014-05-06
加强基层工商行政部门内部审计信息化建设的几点建议
随着信息化技术的广泛应用,传统的审计模式逐渐不能适应新时代需求,加快工商部门内部审计信息化建设步伐,是时代的必然趋势,也是搞好工商部门内部审计工作的必然选择。内部审计信息化,即建...
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2014-05-05
从主客观两个维度谈基层审计机关审计风险的控制
摘要:审计质量是审计工作的生命线,审计风险是审计工作不可回避的问题。审计质量关系到审计工作的地位与审计工作的未来。新形势下的审计工作愈加复杂,审计风险也有增大的趋势。为了有效控制审...
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2014-05-04
党政领导干部经济责任审计与绩效审计结合的思考
我国的政府财政由公共财政和国有资产财政两个部分组成。与国有资产财政相关的经济责任审计是针对国有企业实施的,其理论和方法在很大程度上可以得到一般企业经济责任审计理论和方法的支撑,本文...
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2014-04-30
上市公司年报内部控制审计披露水平低
问题类型:部分上市公司未按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号》的规定,披露内部控制评价报告,或者对内部控制评价范围和内控缺陷认定标准的理解存在偏差,导致内控信息披露不规...
作者:
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2014-04-30
林区地税局开展五项措施全面夯实内部审计工作
近年来,神农架林区地税局内部审计工作始终坚持以邓小平理论和科学发展观为指导,在省内部审计师协会和林区内部审计协会的帮助指导下,认真学习和执行《审计法》和《内部审计准则》,突出审计职...
作者:
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2014-04-28
如何落实内部审计成果绩效考核,提高审计成效
1 落实审计成果考核必要性 内部审计绩效考核是内部审计重要管理手段,但由于内部审计属于监督和服务部门,其价值增值难以量化,导致部分内部审计考核流于形式,考核目的难以实现,导致...
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2014-04-28
新农村建设背景下乡镇财政资金内部审计监管实践经验思考
随着社会主义新农村的建设推进和公共财政职能的不断加强,国家财政用于乡镇的资金大幅度增加。加强乡镇财政资金内部审计监管,关系到党的民生政策的贯彻落实,关系到广大人民群众的切身利益,关...
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奥财网校
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2014-04-28
浅析政府投资审计的体制构建
一、政府投资的相关理论 (一)政府投资的概念。政府投资,是指政府出于政治等因素的考虑,为了维护政权的稳定,为了满足社会的生活、物质、文化的需要和推动国民经济的发展,政府通过财...
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2014-04-24
论国家审计优化建设的目标定位与路径选择
一、国家审计系统优化建设理论基础 1、系统论、控制论以及信息论。系统论、控制论及信息论的诞生在一定程度上解决了人们所遇到的一些难题,是解决问题的一般原则。从我国国家审计角度出...
作者:
奥财网校
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2014-04-24
控制活动审计实务
文 李三喜 控制活动审计,就是对控制活动内部控制有效性的检查和评价。根据《内部审计具体准则第 5号 ———内部控制审计》的规定:控制活动主要包括五项内容:一是所有经营活动...
作者:
奥财网校
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2014-04-23
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