内部审计注册会计师论文
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内部审计注册会计师论文
第2201号内部审计具体准则——内部控制审计
第一章 总则 第一条 为了规范内部审计人员实施内部控制审计的行为,保 证内部控制审计质量,根据《内部审计基本准则》,制定本准则。 第二条 本准则所...
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2014-05-19
提升农村审计实效村级财务收支审计案例
2013年上半年,余姚市农村集体经济审计中心(简称农审中心)在对某镇A村财务收支审计中,查出该村货币资金管理不规范、工程管理混乱,原主任挪用资金等一系列问题,目前该村原书记已调离工...
作者:
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2014-05-19
象山县“农业部门、审计部门和乡镇内审联合作业”模式发展纪实
王祥 “农村集体经济审计工作还是一块尚未开发完的新领域”,象山县审计局内部审计管理科的吴光成科长介绍到,“这片领域我们审计部门进去了,与农业部门和乡镇内审一起维护了农村老...
作者:
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2014-05-19
宁海县“审计部门主导”模式发展纪实
陈德霖 如果不是亲眼所见,你很难想象一个成立不足三年的县级农村集体经济审计中心能够得到浙江省副省长、宁波市委书记、市长,市委组织部长、宁海县委书记、县长等各级领...
作者:
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2014-05-19
农村审计以农审中心为主导乡镇内审监审合一模式发展纪实
为了解农村集体经济审计现状,加强对农村集体经济审计工作的指导,省内审协会近期分赴宁波余姚市、宁海县、象山县进行实地调研,总结了三地开展农村集体经济审计的三种不同模式及取得的成效,以...
作者:
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2014-05-19
切实发挥农村集体经济审计的作用
随着我国经济社会的快速发展、社会主义新农村建设的不断深入,农村集体经济规模日渐壮大。加强对农村集体经济的监督管理,是维护农民群众合法权益、确保政府支农惠农政策落到实处、促进农村经济...
作者:
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2014-05-19
茅山财政所认真开展村级财务审计
近日,句容市茅山风景区财政所全面启动了对2013年下半年村级财务的审计工作。 为完成好此次村级财务审计工作,景区财政所积极组织,成立了三个审计工作小组,明确分工,对茅山风...
作者:
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2014-05-16
内地企业境外上市所涉审计业务将被纳入监管范围
内地企业境外上市所涉及的审计业务将逐渐被纳入监管范围。 日前,财政部发布《会计师事务所跨境执行审计业务暂行规定(征求意见稿)》,并正在向有关单位征求意见。 这份...
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2014-05-16
论中国国家审计文化
【摘要】 中国国家审计文化是在中国国家审计的长期实践中产生的,深入中国国家审计人员内心的精神理念、价值标准、制度规范。中国国家审计文化与中国国家文化密切相连,是国家文化的重要组成部...
作者:
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2014-05-14
后任审计师能够谨慎承接审计业务吗
【摘要】 审计师变更一直是我国审计市场监管的重点,后任审计师谨慎承接客户是风险防范的首要环节。那么,相对非四大来说,四大承接业务是否更加谨慎呢?本文基于四大与非四大比较的研究视角,...
作者:
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2014-05-14
组织架构内部控制审计实务
文 李三喜 组织架构概念 关于组织架构的概念,《企业内部控制应用指引第1号———组织架构》第二条规定:“本指引所称组织架构,是指企业按照国家有关法律法规、股东(...
作者:
奥财网校
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2014-05-13
湖北孝感市内部审计在促进规范公务支出管理中发挥积极作用
中央“八项规定”和厉行节约、反对浪费的相关禁令出台后,孝南区区乡两级部门(单位)公务支出和公款消费呈现大幅度下降趋势,管理制度得到有效加强,厉行节约、反对浪费取得明显成效。近期,孝...
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2014-05-13
审计揭示上市公司违规的统计分析
【摘要】本文以2012年和2013年监管机构对上市公司的违规行为的处罚公告为研究对象,对上市公司违规行为进行描述性统计分析,针对其违规行为的内容以及监管机构对其违规行为的处罚手段进...
作者:
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2014-05-13
论政府审计提高财政透明度及防范财政风险的功能
【摘要】基于受托经济责任观和审计的“免疫系统”观,本文认为政府审计可以通过监督财政透明度相关政策规范的执行、提供财政信息真实可靠的独立保证、推动财政透明度相关政策规范的改善、促进财...
作者:
奥财网校
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2014-05-13
论加强企业内部审计建设的重要意义
后金融危机时代在国际国内两个市场的竞争过程中,企业面临着的不确定性和风险性与日剧增。为进一步适应市场发展的需求,提高企业应对市场变化的能力,建立和完善企业内部控制体系成为企业必然的...
作者:
奥财网校
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2014-05-12
总计 4380 个记录
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