内部审计注册会计师论文
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内部审计注册会计师论文
水利工程施工阶段全过程跟踪审价的探讨
自改革开放以来,政府对水利的投入加大,越来越受到广泛的社会的关注。水利工程项目由于建设规模大、施工周期长、资金投入多、加上各种自然环境影响大、施工条件复杂的因素造成许多项目的工程质...
作者:
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2014-07-12
加强烟草行业内部审计信息化建设的探讨
摘要:随着计算机技术和网络通讯的发展和应用,加强内部审计信息化建设,具有重要意义。本文针对烟草行业内部审计信息化建设的现状和问题,提出加强烟草行业内部审计信息化建设的对策。 ...
作者:
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2014-07-05
探析企业内部审计与内部控制的关系
摘要:现代企业的内部审计对内部控制起着再控制的作用。二者之间是相互依赖、相互促进的。随着全球经济一体化进程的加快,现代企业财务管理与内部控制的不断完善,内部审计与内部控制作为防范现...
作者:
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2014-07-05
论开滦贸易业务审计结算中需要注意的几个问题
摘要:贸易,是平等互愿的前提下进行的货品或服务交易。贸易属于商业行为。贸易是在交易市场里面进行的,最原始的贸易形式是以物易物,即直接交换货品或服务。现代的贸易则普遍以一种媒介(金钱...
作者:
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2014-07-05
民营企业内部审计研究
据统计,2013年文登市民营经济发展到12211家,注册资金127.96亿元,其中注册资金100万元以上的1384家,过千万的123家,从业人员达61.77万人,共上缴税金1375...
作者:
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2014-07-05
浅议风险导向审计在我国企业中的应用
摘要:随着新审计准则的颁布及我国企业内部控制制度的不断完善,以风险为导向的审计模式开始被越来越多的企业内审机构所运用。但由于我国大多数企业内部审计机构在引用风险导向审计模式中存在着...
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2014-07-05
加强政府内部控制的政府审计研究
摘要:内部控制的评价是审计工开展的重要基础,它是对组织经营管理以及将财务会计等活动的总控制,审计是这些控制活动的一个方面,也是对内部控制活动执行状况的再监督。国家治理的核心主题就是...
作者:
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2014-07-05
医院内部审计的几点思考
摘要:随着我国医疗体制改革的不断深入,市场经济体制的逐步建立,各大医院之间日益白热化的市场竞争,为了实现医院经济效益和社会效益双丰收,对医院内部管理提出了更高的要求。医院内部审计工...
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2014-07-05
内审为企业增值的研究与探索
在质量管理体系应用过程方法时,强调以下两方面的重要性:(1)需要从增值的角度考虑过程;(2)获得过程绩效和有效性的结果。因此,我们在开展内审工作时,重点也应该放在“增值”和“有效性...
作者:
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2014-07-01
财务审计中存在的问题及防范措施
一、审计风险的定义国际审计准则第25号《重要性和审计风险》将审计风险定义为:“审计风险是指审计人员对实质上误报的财务资料可能提供不适当意见的风险。”《美国审计准则说明》第47号认为...
作者:
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2014-07-01
对云南省国有企业审计发展方向的思考
随着我国经济市场化进程的不断深入,国有企业监管模式创新发展,对新时期审计工作提出了新要求,新形势下如何做好国有企业审计工作,如何发挥审计“免疫系统”功能,促进国有企业改革、发展,成...
作者:
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2014-07-01
以税务机关为中心的第四方审计收费模式初探
一、引言近年来,低价揽客、压价竞争、购买审计意见等使注册会计师的独立性受到了很大的威胁。这种现象的出现与我国现行的三方审计收费模式有相当大的关系。本文在研读了大量关于第四方审计收费...
作者:
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2014-07-01
村级组织财务审计中存在的问题和建议
一、村级组织财务审计中存在的问题1、资产投资、出让、租赁、清理等存在问题,管理有待加强。主要表现在集体资产因历史原因,没有入帐,家底不清,极易造成集体资产的流失;投资合同要素不全,...
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2014-07-01
全国政府性债务审计结果公告分析及建议
【摘要】 政府性债务已然成为影响财务安全的重要因素,审计署于2013年8月和9月对全国五级政府的政府性债务进行全面审计,并于2013年底发布了《全国政府性债务审计结果》公告,受到了...
作者:
奥财网校
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2014-06-27
基于国有企事业单位跟踪审计的工程建设博弈分析
【摘要】根据建设工程跟踪审计的目的及内涵,建立了加入跟踪审计后工程建设的关系模型,明晰了建设工程跟踪审计的工作路线、作用和地位。通过对关系模型中博弈关系的分析,建立了业主内部审计部...
作者:
奥财网校
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2014-06-26
总计 4430 个记录
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