内部审计注册会计师论文
免费咨询电话
:400 180 8892
服务热线:021-5093385
首页
丨
课程中心
丨
免费论文
丨
高级会计师评审
丨
高级会计师考试
丨
试题库
丨
直播课
丨
网校名师
丨
支付中心
丨
APP下载
丨
高级经济师评审
丨
高级经济师考试
城市:
全部
北京
安徽
福建
甘肃
广东
广西
贵州
海南
河北
河南
黑龙江
湖北
湖南
吉林
江苏
江西
辽宁
内蒙古
宁夏
青海
山东
山西
陕西
上海
四川
天津
新疆
云南
浙江
重庆
会计论文
财务管理论文
行政预算管理论文
事业单位财务管理论文
学校高校财务管理论文
医院财务管理论文
内部审计注册会计师论文
2025年高级会计师评审条件
2025年高会考试辅导
房地产建筑财务管理
会计硕士论文
金融银行财务会计论文
会计核算论文
高级经济师论文
成本管理论文
内部控制论文
财会资讯
热门课程
高级会计师高质量论文辅导班(赠送当年考试辅导课程)
2024年高级会计实务考试过关精品班(购买论文或评审辅导课程赠送无需付费)
高会评审业绩辅导+高级会计师高质量论文辅导班一篇(赠送当年高会考试辅导课程)
首页
>
免费论文
>
内部审计注册会计师论文
加强基层工商行政部门内部审计信息化建设的几点建议
随着信息化技术的广泛应用,传统的审计模式逐渐不能适应新时代需求,加快工商部门内部审计信息化建设步伐,是时代的必然趋势,也是搞好工商部门内部审计工作的必然选择。内部审计信息化,即建...
作者:
奥财网校
|
2014-05-05
从主客观两个维度谈基层审计机关审计风险的控制
摘要:审计质量是审计工作的生命线,审计风险是审计工作不可回避的问题。审计质量关系到审计工作的地位与审计工作的未来。新形势下的审计工作愈加复杂,审计风险也有增大的趋势。为了有效控制审...
作者:
奥财网校
|
2014-05-04
党政领导干部经济责任审计与绩效审计结合的思考
我国的政府财政由公共财政和国有资产财政两个部分组成。与国有资产财政相关的经济责任审计是针对国有企业实施的,其理论和方法在很大程度上可以得到一般企业经济责任审计理论和方法的支撑,本文...
作者:
奥财网校
|
2014-04-30
上市公司年报内部控制审计披露水平低
问题类型:部分上市公司未按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号》的规定,披露内部控制评价报告,或者对内部控制评价范围和内控缺陷认定标准的理解存在偏差,导致内控信息披露不规...
作者:
奥财网校
|
2014-04-30
林区地税局开展五项措施全面夯实内部审计工作
近年来,神农架林区地税局内部审计工作始终坚持以邓小平理论和科学发展观为指导,在省内部审计师协会和林区内部审计协会的帮助指导下,认真学习和执行《审计法》和《内部审计准则》,突出审计职...
作者:
奥财网校
|
2014-04-28
如何落实内部审计成果绩效考核,提高审计成效
1 落实审计成果考核必要性 内部审计绩效考核是内部审计重要管理手段,但由于内部审计属于监督和服务部门,其价值增值难以量化,导致部分内部审计考核流于形式,考核目的难以实现,导致...
作者:
奥财网校
|
2014-04-28
新农村建设背景下乡镇财政资金内部审计监管实践经验思考
随着社会主义新农村的建设推进和公共财政职能的不断加强,国家财政用于乡镇的资金大幅度增加。加强乡镇财政资金内部审计监管,关系到党的民生政策的贯彻落实,关系到广大人民群众的切身利益,关...
作者:
奥财网校
|
2014-04-28
浅析政府投资审计的体制构建
一、政府投资的相关理论 (一)政府投资的概念。政府投资,是指政府出于政治等因素的考虑,为了维护政权的稳定,为了满足社会的生活、物质、文化的需要和推动国民经济的发展,政府通过财...
作者:
奥财网校
|
2014-04-24
论国家审计优化建设的目标定位与路径选择
一、国家审计系统优化建设理论基础 1、系统论、控制论以及信息论。系统论、控制论及信息论的诞生在一定程度上解决了人们所遇到的一些难题,是解决问题的一般原则。从我国国家审计角度出...
作者:
奥财网校
|
2014-04-24
控制活动审计实务
文 李三喜 控制活动审计,就是对控制活动内部控制有效性的检查和评价。根据《内部审计具体准则第 5号 ———内部控制审计》的规定:控制活动主要包括五项内容:一是所有经营活动...
作者:
奥财网校
|
2014-04-23
四川审计厅调研政府购买注会行业服务工作
近期,四川省审计厅副厅长陶志伟一行在四川省注协就政府审计机构购买注会行业社会审计等服务进行调研时表示,双方应在科学评价和选聘事务所、充实检查人员力量、监督检查事务所执行受托审计项目...
作者:
奥财网校
|
2014-04-23
中注协就8类年报审计风险约谈9家证券所
4月中旬以来,2013年度上市公司年报披露进入冲刺阶段。近期,中国注册会计师协会(以下简称“中注协”)先后以特定行业(农业)和产能严重过剩行业的上市公司、多年未变更审计机构的上市公...
作者:
奥财网校
|
2014-04-23
探索建立税务督察内审工作信息化平台
近日,税务总局召开2014年全国税务系统督察内审工作视频会议。税务总局党组成员冯惠敏在会上提出四点要求: 一是促进依法行政。对发现的问题,督促税务机关立行立改,纠正违反税...
作者:
奥财网校
|
2014-04-23
中国教育审计学会举办行政事业单位内部控制规范(试行)宣贯会
各会员单位: 财政部印发的《行政事业单位内部控制规范(试行)》,于今年1月1日起实施。为推动、指导各教育行政事业单位完善内部控制,提高内部管理水平,教育部于2013年12月下...
作者:
奥财网校
|
2014-04-23
教育审计刊物2014年第1期总第98期发表论文目录
[卷首语] 01 三十年变革 百期见证/本刊编辑部 [领导论坛] 04 积极进取 服务教育综合改革 把握重点 提升审计核心效能/沈志超 09 适应新形...
作者:
奥财网校
|
2014-04-23
总计 4390 个记录
第一页 ...
<
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
>
...最末页
在线客服一
在线客服二
服务热线
400 180 8892
微信客服