内部审计注册会计师论文
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内部审计注册会计师论文
试论企业内部开展风险导向审计所面临的难点及对策
风险导向审计主张针对每项业务首先调查了解被审计企业所在行业、其经营和活动、企业的内部控制制度及运行情况,进行前期的研究和理解,评价企业的风险。其次通过对相关信息和数据的分析,了解企...
作者:
奥财网校
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2014-03-05
持续审计的应用研究
一、持续审计概述 (一)持续审计产生的原因 (1)法律因素。2002年美国证券交易委员会针对安然、世通等大量财务欺诈事件颁布了《萨班斯—奥克斯利法案》,法案要求:一是上...
作者:
奥财网校
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2014-03-05
浅谈工业园区发展状况审计指标体系的构建
我国工业园区的项目绩效及监督管理问题,成为当今国际社会各界密切关注的问题,合理的规划工业园区绩效审计、促进园区内经济发展,提高工业园区的内部资金配置与使用,使园区能够引入大量外资、...
作者:
奥财网校
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2014-03-04
谈谈会计报表的审计问题
本文结合笔者工作经验围绕着会计报表的审计问题谈个人的几点看法。 1 会计报表审计的基本方法 在现代经济往来中有许多不确定因素存在,从而在会计工作中有许多假设现象的存在,...
作者:
奥财网校
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2014-03-03
关于内部审计如何参与企业风险管理的探讨
随着经济全球化及市场化程度的加深,企业面临的经营风险不断增加,风险管理成为了企业快速健康发展的重要保证。企业必须全面谨慎地识别各种潜在风险,加强对风险的管理和控制并在风险管理的执行...
作者:
奥财网校
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2014-02-28
注册会计师对第三人民事法律责任性质的辨析
一、注册会计师承担第三人民事法律责任的概念 伴随着社会主义市场经济的快速发展,20世纪90年代中后期出现的以验资纠纷为主的诉讼增多,严重影响了我国经济的健康稳定发展。对此,我...
作者:
奥财网校
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2014-02-28
试论农村经济审计的规范
农村合作经济部门根据相关法律法规对农村集体经济组织经营管理资产进行有效的审计监督,即为农村经济审计。尤其近年来,随着国家对农村经济改革的重视程度不断提升,农村经济审计工作取得了突破...
作者:
奥财网校
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2014-02-27
财政资金绩效审计相关问题的探讨
一、引言 近年来,随着我国经济体制改革的不断进行与政治体制改革的不断深化,为了适应我国社会主义市场经济的发展对公共财政体制的要求,财政资金的审计已成为国家审计的重要内容。我国...
作者:
奥财网校
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2014-02-27
会议经费使用中存在的问题及审计对策
文 朱静芬 2013年年底,中央发布了《关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》,其中特别强调要“精简会议活动”,“厉行勤俭节约”,并要求“审计部门每年要对各地区各部门...
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奥财网校
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2014-02-27
谈谈企业内部财务收支审计的目标与作用
一、企业财务收支审计的现实意义 就企业内部的财务收支审计管理而言,即通过专门的企业审计部门对企业经营状况进行详实考察,对企业内部收支情况以及财务管理进行系统分析,确保企业财务...
作者:
奥财网校
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2014-02-26
审计署确定2014年度重点审计项目
近日,审计署对2014年工作作出了部署。2014年审计署工作的总体要求是:深入贯彻落实党的十八大和十八届二中、三中全会精神,紧紧围绕反腐、改革、发展,以监督检查财政财务收支的真实合...
作者:
奥财网校
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2014-02-26
浅析内部审计在企业管理中面临的问题及对策
内部审计是指由企业内部专职的审计机构和工作人员对本单位或本部门实施的关于财务收支、经营管理、经济效益等方面的审计。内部控制是现代企业管理重要的组成部分,内部审计范围不仅仅涉及财务活...
作者:
奥财网校
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2014-02-25
完善内部审计促进中小企业内部控制的发展
1 内部审计和内部控制的关系 内部审计是对内部控制的控制,是内部控制的重要组成部分。对于中小企业来说,内部审计主要是对企业内部的经济环境进行控制,是一项企业独立自评的活动。针...
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奥财网校
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2014-02-25
中国内部审计协会2014年内部审计理论研讨实施方案
— 1 — 中国内部审计协会文件 中内协发〔2014〕5 号 中国内部审计协会关于印发2014 年 内部审计理论研讨实施方案的通知 各会员单位: 现将《中国内部审计协会...
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奥财网校
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2014-02-24
中国注册会计师期刊2013年12期刊登文章目录
行业建设与发展 中国注册会计师行业党委印发《关于认真学习宣传贯彻十八届三中全会的通知》 在会计师事务所党组织书记能力提升远程培训班上的讲话/中国注册会计师行业党委...
作者:
奥财网校
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2014-02-24
总计 4380 个记录
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