内部审计注册会计师论文
免费咨询电话
:400 180 8892
服务热线:021-5093385
首页
丨
课程中心
丨
免费论文
丨
高级会计师评审
丨
高级会计师考试
丨
试题库
丨
直播课
丨
网校名师
丨
支付中心
丨
APP下载
丨
高级经济师评审
丨
高级经济师考试
城市:
全部
北京
安徽
福建
甘肃
广东
广西
贵州
海南
河北
河南
黑龙江
湖北
湖南
吉林
江苏
江西
辽宁
内蒙古
宁夏
青海
山东
山西
陕西
上海
四川
天津
新疆
云南
浙江
重庆
会计论文
财务管理论文
行政预算管理论文
事业单位财务管理论文
学校高校财务管理论文
医院财务管理论文
内部审计注册会计师论文
2026年高级会计师评审条件
2026年高会考试辅导
房地产建筑财务管理
会计硕士论文
金融银行财务会计论文
会计核算论文
高级经济师论文
成本管理论文
内部控制论文
财会资讯
热门课程
高级会计师高质量论文辅导班(赠送当年考试辅导课程)
高级会计师评审和业绩专家指导班业绩提前规划班(含答辩)(限时优惠价格)
正高级和高级会计师面试答辩专项专家辅导班
首页
>
免费论文
>
内部审计注册会计师论文
审计定性中常见问题案例分析
竺双喜 审计定性是审计报告的灵魂,是审计项目质量控制的关键环节。然而,笔者在多年的审计项目审理过程中,经常发现问题的性质不准确,定量不正确,相关证据不适当充分等情况,造成审计...
作者:
奥财网校
|
2016-11-16
深化政策执行情况跟踪审计的对策
樊 苑 加强政策执行情况跟踪审计,促进各项政策措施有效执行,保障社会经济健康发展,将是审计机关今后一项长期而艰巨的任务,这也对审计机关以及审计人员提出了新的更高标准和要求。...
作者:
奥财网校
|
2016-11-16
基层审计组织舞弊导向审计模式的探索
胡玉明 盛志红 沈福军 李克强总理指出,审计要两手抓,一手要为稳增长、促发展这个大局服务,另一手要促进反腐倡廉。因此,如何提高审计职业敏感性,及时发现大案要案线索,及时揭...
作者:
奥财网校
|
2016-11-16
政府投资项目跟踪审计的思考
张银娟 近年来,随着政府对基础设施等建设项目投资力度的不断加大,作为控制项目建设投资的一种关口前移,重在事前和事中防范的审计监督方法,跟踪审计被越来越多的审计机关采用,也越来...
作者:
奥财网校
|
2016-11-16
PPP项目的特性及审计监督应对
崔华荣 据统计,截至今年6月底,全国拟采用PPP模式的储备项目达9285个,总投资额预计超过10.6万亿,其中已落地项目的投资额超过1万亿元。从目前实践结果来看,PPP改革为...
作者:
奥财网校
|
2016-11-16
加强审计现场管理 提升审计项目绩效
沈 蔚 倪 溱 一、项目基本情况 杭州市金融投资集团有限公司(以下简称金投集团)是杭州市国有资产授权经营企业,于2012年2月,由原杭州市投资控股有限公司和杭州市财开...
作者:
奥财网校
|
2016-11-16
强化部队内部审计转型工作的相关探讨
近年来,部队的经济活动越来越受到国家相关部门的关注。2013年初,军委主席习近平同志在视察部队时强调,加强部队的作风建设工作,做好对部队制度的监督管理工作,习主席的意见已经表明了国...
作者:
奥财网校
|
2016-11-15
对大型企业实施风险导向内部审计的探讨
摘要:本文从IIA(内部审计委员会)对内部审计的定义出发,提出了风险导向内部审计的概念,并对风险导向内部审计与传统内部审计进行了比较分析,最后论述了风险导向审计在我国大型企业应用的...
作者:
奥财网校
|
2016-11-14
公共政策跟踪审计免疫应答机制构建
【作 者】 汪小华(副教授) 【作者单位】 南通科技职业学院经济贸易与管理系,江苏南通226007 【摘 要】 【摘要】公共政策是政府对社会经济...
作者:
奥财网校
|
2016-10-11
发展转变提升浙能集团实施内部审计工作的实践与体会
内部审计是现代企业制度的重要组成部分,是完善企业机制、维护企业经济安全、推进依法治企、促进“廉洁国企”建设的必然要求。浙能集团成立十五年来,坚持“大能源”战略引领,秉承“规范化、集...
作者:
奥财网校
|
2016-09-22
我国科研经费审计现状与对策简析
傅扬 近年来,在科教兴国的背景下,我国逐年加大了对科学研究的经费投入。推动和加强科研经费项目管理,保证科研经费的合法、合规、有效使用,是落实国家创新驱动战略的重要环节。庞大的...
作者:
奥财网校
|
2016-09-13
高校内部审计整改工作探究
官晓艳 高校内部审计经历了二十多年的发展,有了长足的发展和进步。不仅审计项目的数量与日俱增、审计内容更为复杂化,多样化、审计质量也不断提高。然而,高校内部审计普遍存在“重审计...
作者:
奥财网校
|
2016-09-13
内部控制审计信息化风险与应对策略研究
曹弋洋 一、引言 我国企事业单位实施内部控制审计信息化是经济全球化和国际化的发展趋势,内部控制审计信息化是完善审计体系的内在要求,也是应对日后可能的外部竞争的必然选择。...
作者:
奥财网校
|
2016-09-13
新常态下高校工会经审规范化管理之初探
蔡嵘 一、高校工会经审工作规范化管理之必要性 工会是代表和维护员工权益的合法组织,亦是组织实现其战略目标的重要文化建设平台。工会经费则是工会组织赖以生存、发展以及开展各...
作者:
奥财网校
|
2016-09-13
广东财经大学预算管理审计业务的实践与探索
胡汇祾 预算管理审计历来是广东省教育厅布置全省教育系统年度审计工作要点时的重中之重。为贯彻落实省教育厅的指示精神,同时结合内部管理的实际需要,我校长期将预算管理审计列入重要议...
作者:
奥财网校
|
2016-09-13
总计 4430 个记录
第一页 ...
<
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
>
...最末页
在线客服一
在线客服二
服务热线
400 180 8892
微信客服