内部审计注册会计师论文
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内部审计注册会计师论文
从高校基建审计谈政府审计的“审计治理”效应
高校基建工程审计,是促进高校加强管理、保证建设项目质量的重要手段,并对严肃高校财经法规起着重要作用。本文旨在通过对某高校不同时期基建项目的审计结果比较,分析其“审计治理”效应,并提...
作者:
奥财网校
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2015-02-04
浅谈社保专项基金内部审计
随着我国经济建设的不断发展,国内居民的生活条件也在不断提升,在社会福利及保障方面也在不断改革与完善。社会保障制度能够为公民提供更多医疗卫生方面的资金帮助,为提升我国国民身体素质做出...
作者:
奥财网校
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2015-01-21
X市农信社借冒名贷款专项审计案例
李小红 一、背景材料 银行业竞争日益激烈,贷款市场的争夺也随之激烈。面对竞争压力,个别农村合作金融机构为了完成年内考核指标,往往存在重发展、轻管理的思想倾向,放...
作者:
奥财网校
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2015-01-14
农商银行实施内审工作审计信息化建设,推进计算机辅助审计系统运用
浙江省禾城农商银行 禾城农商银行积极实施审计信息化建设,推进计算机辅助审计系统运用,成效显著。 一、强化内部管理,努力提升信息化科技水平 我行自201...
作者:
奥财网校
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2015-01-14
国网电力供电公司围绕内部审计“三化”建设 扎实推进依法治企
嘉兴供电公司审计工作始终贯彻“全面审计,突出重点”方针,全面落实国网公司、省公司决策部署,积极服务公司发展大局,牢固树立“以风险为导向、以控制为主线、以治理为目标”的审计理念,重点...
作者:
奥财网校
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2015-01-14
浅谈存货舞弊与审计方法
郑学武 存货是企业资产项目的重要组成部分,流动性是其区别于固定资产等非流动资产的最基本特征。存货项目因其种类繁多、流动性强、计价方法多样性、收发频繁等特点,在企业营运资本...
作者:
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2015-01-14
人民银行内审工作创新审计方法实施“清单式”审计
董忠平 改进审计方法是人民银行内审工作创新与发展的重要内容之一,人民银行舟山市中心支行对此进行了积极的探索,摸索出“清单式”审计这一行之有效的审计新方法。 一、...
作者:
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2015-01-14
广播电视集团发挥广电内部审计的监督与服务价值
浙江广播电视集团 浙江广播电视集团内部审计工作围绕集团中心工作,贴近行业特点,按照集团党委提出的“节约成本、提升效益、健全制度、堵塞漏洞”的审计要求,把有限的审计力量更多...
作者:
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2015-01-13
充分发挥审计监督职能全面服务海关治理现代化
杭州海关 近年来,杭州海关始终将审计监督作为海关治理的重要组成部分,与促进改革、反腐倡廉有机结合起来,围绕“敢督、善审、转型、增效”的总要求,创新审计监督职能实现方式,深...
作者:
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2015-01-13
内部审计转型创新 为企业构筑风险防线
吕雪莲 万丰奥特从1994年起步,以每年67%的速度快速增长,实现了从汽车零部件延伸到机械装备、金融投资、地产置业、新能新材等多领域跨越式的发展。借助资本市场平台,从经营国际...
作者:
奥财网校
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2014-12-26
项目经理贷款审计案例分析
王志宏 项目经理是建筑施工企业某一具体工程项目的承包者和现场指挥官,负责从开工准备到竣工验收的全过程管理。项目经理责任制是我国建筑施工管理体制上的一项重大改革,对加强项目施工...
作者:
奥财网校
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2014-12-26
做好镇街“重点领域”项目审计努力实现内审服务增值
童锡华 徐伟利 一、镇街需要内部审计的紧迫形势与深远意义 近年来,我国社会经济事业快速发展,镇街以及村级经济发展总量也迅速增长,各类投资项目、基建项目日趋渐多...
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奥财网校
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2014-12-26
加强风险监控县教育核算中心对中小学食堂审计项目的剖析
崔卫兵 食堂工作是中小学后勤保障的重要组成部分,食堂的饭菜质量、价格和服务直接影响到广大师生的切身利益和身心健康,影响到学校稳定。同时,食堂资金量较大,其核算、管理多参照企...
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奥财网校
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2014-12-26
乡镇内审采用“水电倒查”清查国有资产
嘉兴桐乡市崇福镇由原四乡一镇合并而来,在几次的撤乡并镇过程中,由于未及时办理资产交接和产权变更手续,加上历史原因,有些资产本来就没有进行过产权登记,再加上人员调动频繁,经办人员离职...
作者:
奥财网校
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2014-12-26
浙江省绍兴市法院系统内部审计的探索与实践
绍兴市中级人民法院以内部审计工作为抓手,提高基层法院财务管理水平,2013年起连续两年对上虞市、柯桥区、新昌县等基层法院实施领导干部任期经济责任的内部审计,逐步形成对基层院规范化、...
作者:
奥财网校
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2014-12-23
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