内部审计注册会计师论文
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内部审计注册会计师论文
加强高等院校内部审计监督 推动学校发展
戴向龙 近年来,我校不断加强审计工作,充分发挥审计监督功能,严格遵守《中国内部审计准则》,为学校的改革、发展、稳定做出了贡献。2011年至2013年共完成各...
作者:
奥财网校
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2014-08-19
促进干部勤政廉政落实经济责任审计监督
温州市教育局 多年以来,温州市教育局充分发挥教育内部审计的“免疫系统”作用,在加强经验总结、规范审计行为、促进审计整改上下功夫,不断提高审计质量,对加强干部...
作者:
奥财网校
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2014-08-19
实现行政事业单位经济责任审计工作新突破
近年来,温州市公安局审计处紧紧围绕公安中心工作,在公安上级业务部门和内审协会的正确领导下,以“创优创特”为牵引,充分发挥审计的“免疫系统”功能,取得较好成绩,为推进公安队伍和执法规...
作者:
奥财网校
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2014-08-19
实施内部审计监督指导员制度推进内审工作有序开展
温州市内审协会 为更好地贯彻执行《浙江省内部审计工作规定》,温州市注重夯实基础,推动转型发展,以履职为导向,于2011年建立了《温州市内部审计监督指导员制度...
作者:
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2014-08-19
法规制度第2203号内部审计具体准则—信息系统审计
第一章 总则 第一条 为了规范信息系统审计工作,提高审计质量和效率, 根据《内部审计基本准则》,制定本准则。 第二条 本准则所称信息系统审计,是指内...
作者:
奥财网校
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2014-08-19
内部审计准则第2202号具体准则—绩效审计
第一章 总则 第一条 为了规范绩效审计工作,提高绩效审计质量和效率, 根据《内部审计基本准则》,制定本准则。 第二条 本准则所称绩效审计,是指内...
作者:
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2014-08-19
农村信用社联合社转型创新服务不断推进内审工作更上新台阶
浙江省农村信用社联合社审计处 2011-2013年,浙江省农村信用社联合社审计处按照联社党委、审计委员会的决策部署,以“转型创新,强化管理,增强能力,服务发展”为主线...
作者:
奥财网校
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2014-08-19
健全常态化内审工作机制为高校发展保驾护航
浙江工商大学审计处 随着我国高等教育的不断发展和高校办学自主权的逐步扩大,高校经济活动呈现纷繁复杂的发展形势,面临的经济风险也越来越大。为此,浙江工商大学加强常态化内...
作者:
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2014-08-19
探索内审工作转型 服务浙能中心工作
浙江省能源集团审计部 浙江省能源集团有限公司(以下简称“浙能集团”)审计部紧紧围绕“大能源”战略、“十二五”发展规划和现阶段的中心工作,积极倡导以控制为主线、以治理为...
作者:
奥财网校
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2014-08-19
移动通信集团推进创新转型努力构建增值型内部审计经验交流
近年来,随着我国经济的快速发展和社会的深入变革,加快结构调整、改善经营管理、推进技术创新,已成为各企业提升竞争力的重要手段。在集团总部的指导下,浙江移动公司主动适应形势变化,持续推...
作者:
奥财网校
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2014-08-19
企业如何进行资产管理内部控制审计
《企业内部控制应用指引第8号——资产管理》第二条规定:“本指引所称资产,是指企业拥有或控制的存货、固定资产和无形资产。”资产管理内部控制审计,就是对被审计单位资产管理内部控制设计...
作者:
奥财网校
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2014-08-05
浙江省属国有企业内部审计报告制度执行情况综述
2013年,省属企业按照《中华人民共和国审计法》、《浙江省内部审计工作规定》和省国资委内部审计工作指导意见等有关要求,围绕企业中心工作,服务企业发展大局,加强审计监督,突出审计重点...
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2014-08-05
浅谈内部审计人员提升沟通能力措施与注意事项
一、沟通的重要性 国际内部审计实务标准中关于“人际关系和交流”指出:内部审计师应具有与人打交道和有效地进行沟通的技能。内部审计师应懂得人际关系与被审计者保持令人满意的关系。内...
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2014-08-01
医院内部审计工作有效开展的对策
一、医院内部审计当前现状 (一)医院内部审计制度体系不健全 目前医院内部审计遵循的是2006年卫生部颁布的《卫生系统内部审计工作规定》,但国家在2014年1月1日实行的...
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奥财网校
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2014-08-01
刍议我国政府绩效审计目标与实践
于 钰 袁建华 于红英(山东农业大学经济管理学院,泰安 271018) 【摘要】20 世纪80 年代以来,随着经济全球化和信息化的到来,财政支出规模快速增长,社会公众在呼唤政府财...
作者:
奥财网校
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2014-07-28
总计 4390 个记录
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