内部审计注册会计师论文
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内部审计注册会计师论文
政府投资项目绩效审计的现状与对策
摘 要:绩效审计是财务审计的扩展和深入,是指审计机关对被审计单位管理和使用公共资源的经济性、效率性和效果性进行监督、鉴证和评价,提出改进建议,促进其管理、提高效益的一种独立性的监督...
作者:
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2014-09-01
适应形势加强财政金融审计工作的分析
【摘要】随着我国市场经济体制的不断深化变革,作为国家经济命脉的金融体制也不断改革,特别是面临着严峻的国际和国内经济形势,我国的财政金融发生着巨大的变化。同时,财政金融审计又是一个国...
作者:
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2014-08-30
中小企业项目工程审计浅析
【摘要】随着社会主义市场经济的建立与不断发展,中小企业在国民经济当中的作用也越来越重要,然而中小企业内部的审计项目工程远远的不能满足社会发展当中对中小企业的项目工程的审计的要求。本...
作者:
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2014-08-30
区域环境审计评价指标体系的构建
【摘要】目前,环境问题已受到国际社会广泛关注,环境保护成为我国的一项基本国策。本文以甘肃省兰州市为研究对象,重点研究和探索在PSR概念框架以及绿色GDP概念下的区域环境审计评价指标...
作者:
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2014-08-27
发现典型问题加强关口前移朗霞街道A村镇财务收支审计案例
岑蔚 一、审计目标及重点 余姚市朗霞街道监察审计室根据余姚市2013年“百村审计”计划以及街道年初项目计划安排,于2013年6月对A村2010年至201...
作者:
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2014-08-19
加强高等院校内部审计监督 推动学校发展
戴向龙 近年来,我校不断加强审计工作,充分发挥审计监督功能,严格遵守《中国内部审计准则》,为学校的改革、发展、稳定做出了贡献。2011年至2013年共完成各...
作者:
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2014-08-19
促进干部勤政廉政落实经济责任审计监督
温州市教育局 多年以来,温州市教育局充分发挥教育内部审计的“免疫系统”作用,在加强经验总结、规范审计行为、促进审计整改上下功夫,不断提高审计质量,对加强干部...
作者:
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2014-08-19
实现行政事业单位经济责任审计工作新突破
近年来,温州市公安局审计处紧紧围绕公安中心工作,在公安上级业务部门和内审协会的正确领导下,以“创优创特”为牵引,充分发挥审计的“免疫系统”功能,取得较好成绩,为推进公安队伍和执法规...
作者:
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2014-08-19
实施内部审计监督指导员制度推进内审工作有序开展
温州市内审协会 为更好地贯彻执行《浙江省内部审计工作规定》,温州市注重夯实基础,推动转型发展,以履职为导向,于2011年建立了《温州市内部审计监督指导员制度...
作者:
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2014-08-19
法规制度第2203号内部审计具体准则—信息系统审计
第一章 总则 第一条 为了规范信息系统审计工作,提高审计质量和效率, 根据《内部审计基本准则》,制定本准则。 第二条 本准则所称信息系统审计,是指内...
作者:
奥财网校
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2014-08-19
内部审计准则第2202号具体准则—绩效审计
第一章 总则 第一条 为了规范绩效审计工作,提高绩效审计质量和效率, 根据《内部审计基本准则》,制定本准则。 第二条 本准则所称绩效审计,是指内...
作者:
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2014-08-19
农村信用社联合社转型创新服务不断推进内审工作更上新台阶
浙江省农村信用社联合社审计处 2011-2013年,浙江省农村信用社联合社审计处按照联社党委、审计委员会的决策部署,以“转型创新,强化管理,增强能力,服务发展”为主线...
作者:
奥财网校
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2014-08-19
健全常态化内审工作机制为高校发展保驾护航
浙江工商大学审计处 随着我国高等教育的不断发展和高校办学自主权的逐步扩大,高校经济活动呈现纷繁复杂的发展形势,面临的经济风险也越来越大。为此,浙江工商大学加强常态化内...
作者:
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2014-08-19
探索内审工作转型 服务浙能中心工作
浙江省能源集团审计部 浙江省能源集团有限公司(以下简称“浙能集团”)审计部紧紧围绕“大能源”战略、“十二五”发展规划和现阶段的中心工作,积极倡导以控制为主线、以治理为...
作者:
奥财网校
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2014-08-19
移动通信集团推进创新转型努力构建增值型内部审计经验交流
近年来,随着我国经济的快速发展和社会的深入变革,加快结构调整、改善经营管理、推进技术创新,已成为各企业提升竞争力的重要手段。在集团总部的指导下,浙江移动公司主动适应形势变化,持续推...
作者:
奥财网校
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2014-08-19
总计 4380 个记录
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