内部审计注册会计师论文
免费咨询电话
:400 180 8892
服务热线:021-5093385
首页
丨
课程中心
丨
免费论文
丨
高级会计师评审
丨
高级会计师考试
丨
试题库
丨
直播课
丨
网校名师
丨
支付中心
丨
APP下载
丨
高级经济师评审
丨
高级经济师考试
城市:
全部
北京
安徽
福建
甘肃
广东
广西
贵州
海南
河北
河南
黑龙江
湖北
湖南
吉林
江苏
江西
辽宁
内蒙古
宁夏
青海
山东
山西
陕西
上海
四川
天津
新疆
云南
浙江
重庆
会计论文
财务管理论文
行政预算管理论文
事业单位财务管理论文
学校高校财务管理论文
医院财务管理论文
内部审计注册会计师论文
2025年高级会计师评审条件
2025年高会考试辅导
房地产建筑财务管理
会计硕士论文
金融银行财务会计论文
会计核算论文
高级经济师论文
成本管理论文
内部控制论文
财会资讯
热门课程
高级会计师高质量论文辅导班(赠送当年考试辅导课程)
2024年高级会计实务考试过关精品班(购买论文或评审辅导课程赠送无需付费)
高会评审业绩辅导+高级会计师高质量论文辅导班一篇(赠送当年高会考试辅导课程)
首页
>
免费论文
>
内部审计注册会计师论文
强化专项考核提升内审水平县农商行内部审计工作实践与探索
近年来,射阳农村商业银行十分注重对内部审计工作的考核,坚持以《年度审计人员目标管理与绩效考核办法》为主要考核激励载体,结合全行审计工作的实际情况,大力强化战略管理业绩评价工具——平...
作者:
奥财网校
|
2014-10-28
地税系统经济责任审计评价指标研究
经济责任审计是审计机关(审计机构)通过对党政领导干部或国有企业及国有控股企业领导人员及其所在地区、部门、单位财政财务收支以及相关经济活动的审计,来监督、评价和鉴证党政领导干部或企业...
作者:
奥财网校
|
2014-10-28
对医院内部审计信息化建设的思考
随着信息时代的到来,医院的业务运营、实物管理、财务核算都已信息化、网络化,医院经营管理及内部控制措施已固化于计算机软件操作步骤中。所有这些变化给内部审计工作环境、审计对象、审计线索...
作者:
奥财网校
|
2014-10-28
信息化环境下大中型企业内部审计风险控制研究
改革开放以来,我国经济的快速发展,大中型企业的业务量也在不断攀升,在这样的背景下,企业内部审计工作也变得更加繁琐,如果不依靠信息化审计技术和方法来提高内部审计的效率,审计工作就会陷...
作者:
奥财网校
|
2014-10-28
统筹开展交叉内部审计规范政收支二级单位财务管理
陈彬 2013年,松阳县内部审计指导中心根据《丽水市人民政府办公室关于全面开展内部审计工作的通知》要求,以丽水市局内部审计“三年一轮审”的目标为导向,在全面推进全县各...
作者:
奥财网校
|
2014-10-10
浅谈影响基层央行内部审计增加组织价值的因素及对策
周丽 徐伟建 汪曙光 叶艳萍 增值型内部审计是一种新的内部审计理念,它以增加组织的价值和提高组织的运作效率为目的,利用内部审计特殊的地位、资源及方法,向组织提供...
作者:
奥财网校
|
2014-10-10
内部审计在社区财务管理中的增值作用
徐琛 麻晓敏 社区财务管理,作为国家最基层政权自治化管理的核心环节,关系到大量国有资金及财政拨款的去留与收益。社区财务,作为基层政权实体化操作的把关点,其合理化的运...
作者:
奥财网校
|
2014-10-10
农村商业银行合作金融借力风险经理延伸审计监督
郑炜华 当前农村合作金融系统机构网点遍布城乡各地,客户数据量大、业务种类多,内部审计仅仅根据年度审计计划开展专项审计项目,已远远不能满足当前内控管理需求,其不足之处主...
作者:
奥财网校
|
2014-10-10
人行湖州市中心支行内审铸就三大模式服务央行治理
近年来,人行湖州市中心支行内审科按照“风险导向、控制驱动、关注绩效、服务治理、增加价值”的内审转型和发展要求,坚持以“风险导向型、科学务实型、增值服务型”内审建设为目标,深化监督主...
作者:
奥财网校
|
2014-10-10
浙江湖州市内部审计在创新转型中实现增值服务
湖州市内部审计协会 近期,湖州市内部审计协会对部分省内审工作先进集体单位和省内审转型示范跟踪单位进行了走访调研。在座谈交流中,发现内部审计面对企业生存发展环境日趋复杂...
作者:
奥财网校
|
2014-10-10
浙江省国资委考核处省属企业内部审计工作成效显著
2013年,浙江省属企业按照《中华人民共和国审计法》、《浙江省内部审计工作规定》和省国资委内部审计工作指导意见等有关要求,围绕企业中心工作,服务企业发展大局,加强审计监督,突出审计...
作者:
奥财网校
|
2014-10-10
汝城开展内部审计促廉政建设
本报讯 日前,为加强内部财政财务管理,严肃财经纪律,促进廉政建设,汝城县财政局决定从9月5日至10月8日对该局各股室、直属二级机构的财政资金分配及拨付等情况进行审计。 ...
作者:
奥财网校
|
2014-09-26
国家投资项目跟踪审计模式研究
【摘要】本文总结了国家投资项目的特点,并据此构建了间歇式、连续式及间歇-连续式跟踪审计模式,分析了三种模式的实施主体、特点、适用范围及应注意的问题,通过比较为三种模式的选用提供了参...
作者:
奥财网校
|
2014-09-16
高校经济责任审计定性评价指标体系研究
李率锋 一、导言 高校内部审计是我国教育审计的一个重要组成部分。相比中、小学普通教育,高等教育办学资金的收支量大、收入来源广,高校巨量的办学资金使用需要内外部审计监督的...
作者:
奥财网校
|
2014-09-15
内审信息化建设在医用物资管理方面的应用探讨
章新 顾明珺 江苗 一、前言 审计署于2011年在《审计署“十二五”审计工作发展规划》中提出将“审计工作法治化、规范化、科学化和信息化建设迈上新台阶...
作者:
奥财网校
|
2014-09-15
总计 4390 个记录
第一页 ...
<
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
>
...最末页
在线客服一
在线客服二
服务热线
400 180 8892
微信客服