内部审计注册会计师论文
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内部审计注册会计师论文
国企内审工作中存在的问题及对策
内部审计是一项客观、独立的专业性活动,主要通过建立规范化的方法,对组织活动进行评价,并改善风险管理,发挥控制和治理的作用,保证企业流程架构的合理性和内部控制的有效运行等,从而给企业...
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2014-11-21
信息化环境下公立医院的内部审计风险及应对措施
随着医疗改革的深化,如何提高公立医院 服务水平以满足不断增长的民众就医需求被重 视起来。通过增强医院运营管理,使医院的各 项工作(医疗,医技,科研及后勤等)有效结合, 以此...
作者:
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2014-11-20
浙江省国资委省属企业内部审计工作成效显著
浙江省国资委考核处 2013年,浙江省属企业按照《中华人民共和国审计法》、《浙江省内部审计工作规定》和省国资委内部审计工作指导意见等有关要求,围绕企业中心工作,服务企...
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2014-11-12
教育工会经费绩效情况试点审计的主要做法和思考
杭州市教育科学研究所、杭州市教育工会经审委员会 郭建平 加强工会经费管理,规范经费支出行为,提高工会资金使用效益和效率,促进教育工会经费使用充分体现服务重点工作、服务基层、服...
作者:
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2014-10-30
以杭州教育工会为例探讨工会经审人员素质提升
杭州市教育工会 潘坚、杭州师范大学附属中学 卓琼蕾 《中国工会审计条例》规定的“依法审计、服务大局、突出重点、注重实效”的工作方针对工会经审的专业综合能力提出了新的要求,如何...
作者:
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2014-10-30
强化专项考核提升内审水平县农商行内部审计工作实践与探索
近年来,射阳农村商业银行十分注重对内部审计工作的考核,坚持以《年度审计人员目标管理与绩效考核办法》为主要考核激励载体,结合全行审计工作的实际情况,大力强化战略管理业绩评价工具——平...
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2014-10-28
地税系统经济责任审计评价指标研究
经济责任审计是审计机关(审计机构)通过对党政领导干部或国有企业及国有控股企业领导人员及其所在地区、部门、单位财政财务收支以及相关经济活动的审计,来监督、评价和鉴证党政领导干部或企业...
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2014-10-28
对医院内部审计信息化建设的思考
随着信息时代的到来,医院的业务运营、实物管理、财务核算都已信息化、网络化,医院经营管理及内部控制措施已固化于计算机软件操作步骤中。所有这些变化给内部审计工作环境、审计对象、审计线索...
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2014-10-28
信息化环境下大中型企业内部审计风险控制研究
改革开放以来,我国经济的快速发展,大中型企业的业务量也在不断攀升,在这样的背景下,企业内部审计工作也变得更加繁琐,如果不依靠信息化审计技术和方法来提高内部审计的效率,审计工作就会陷...
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2014-10-28
统筹开展交叉内部审计规范政收支二级单位财务管理
陈彬 2013年,松阳县内部审计指导中心根据《丽水市人民政府办公室关于全面开展内部审计工作的通知》要求,以丽水市局内部审计“三年一轮审”的目标为导向,在全面推进全县各...
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2014-10-10
浅谈影响基层央行内部审计增加组织价值的因素及对策
周丽 徐伟建 汪曙光 叶艳萍 增值型内部审计是一种新的内部审计理念,它以增加组织的价值和提高组织的运作效率为目的,利用内部审计特殊的地位、资源及方法,向组织提供...
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2014-10-10
内部审计在社区财务管理中的增值作用
徐琛 麻晓敏 社区财务管理,作为国家最基层政权自治化管理的核心环节,关系到大量国有资金及财政拨款的去留与收益。社区财务,作为基层政权实体化操作的把关点,其合理化的运...
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2014-10-10
农村商业银行合作金融借力风险经理延伸审计监督
郑炜华 当前农村合作金融系统机构网点遍布城乡各地,客户数据量大、业务种类多,内部审计仅仅根据年度审计计划开展专项审计项目,已远远不能满足当前内控管理需求,其不足之处主...
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2014-10-10
人行湖州市中心支行内审铸就三大模式服务央行治理
近年来,人行湖州市中心支行内审科按照“风险导向、控制驱动、关注绩效、服务治理、增加价值”的内审转型和发展要求,坚持以“风险导向型、科学务实型、增值服务型”内审建设为目标,深化监督主...
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2014-10-10
浙江湖州市内部审计在创新转型中实现增值服务
湖州市内部审计协会 近期,湖州市内部审计协会对部分省内审工作先进集体单位和省内审转型示范跟踪单位进行了走访调研。在座谈交流中,发现内部审计面对企业生存发展环境日趋复杂...
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2014-10-10
总计 4380 个记录
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