内部审计注册会计师论文
免费咨询电话
:400 180 8892
服务热线:021-5093385
首页
丨
课程中心
丨
免费论文
丨
高级会计师评审
丨
高级会计师考试
丨
试题库
丨
直播课
丨
网校名师
丨
支付中心
丨
APP下载
丨
高级经济师评审
丨
高级经济师考试
城市:
全部
北京
安徽
福建
甘肃
广东
广西
贵州
海南
河北
河南
黑龙江
湖北
湖南
吉林
江苏
江西
辽宁
内蒙古
宁夏
青海
山东
山西
陕西
上海
四川
天津
新疆
云南
浙江
重庆
会计论文
财务管理论文
行政预算管理论文
事业单位财务管理论文
学校高校财务管理论文
医院财务管理论文
内部审计注册会计师论文
2025年高级会计师评审条件
2025年高会考试辅导
房地产建筑财务管理
会计硕士论文
金融银行财务会计论文
会计核算论文
高级经济师论文
成本管理论文
内部控制论文
财会资讯
热门课程
高级会计师高质量论文辅导班(赠送当年考试辅导课程)
2024年高级会计实务考试过关精品班(购买论文或评审辅导课程赠送无需付费)
高会评审业绩辅导+高级会计师高质量论文辅导班一篇(赠送当年高会考试辅导课程)
首页
>
免费论文
>
内部审计注册会计师论文
上海市电力公司管控业务审计系统数据巡检
根据国网公司安排,在管控业务审计系统项目组的配合下,7月15日,上海市电力公司审计部组织举办管控业务审计系统数据巡检及培训活动。公司审计部全体人员、基层公司审计专责等近30人参加了...
作者:
奥财网校
|
2015-12-22
上海市电力公司审计部推进法治企业建设工作专题报告
8月11日,上海市电力公司审计部在公司推进法治企业建设工作会议上作了题为“加强内部审计监督,促进法治企业建设”的专题报告。 今年上半年,审计部围绕法治企业建设工作扎实开展...
作者:
奥财网校
|
2015-12-22
浅析连续审计技术在电网企业的应用探索
随着IT技术在电网企业的不断深化应用,审计手段信息化已经到了非常迫切的程度。基于电网企业信息化环境,引入连续审计技术运用于内部控制审计工作,尝试构建一套基于连续审计技术的电网企业...
作者:
奥财网校
|
2015-12-08
高校绩效审计评价指标体系的构建研究
就当前的现状来看,我国绩效审计过程中仍然存在着某些不可忽视的问题,因而在此背景下高校在发展的过程中应不断完善自身绩效审计评价指标体系,由此促使高校审计人员在实际工作开展过程中能规范...
作者:
奥财网校
|
2015-12-04
内部审计助推区县街道办事处品质建设
杭州市江干区凯旋街道办事处 近年来,杭州市江干区凯旋街道内部审计工作坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”工作方针,依法履行监督职责,努力提高工作质量,...
作者:
奥财网校
|
2015-11-30
湖州师范落实《意见》精神发挥高校内部审计作用
湖州师范学院 龚荣生 省政府发布的《浙江省人民政府关于进一步加强内部审计工作的意见》(以下简称《意见》),明确了内部审计工作的指导思想和目标要求,要求完善和加强内部审计制...
作者:
奥财网校
|
2015-11-27
宁波人行以提升内部审计工作质量为目标推进内审转型发展
中国人民银行宁波市中心支行内审处 《浙江省人民政府关于进一步加强内部审计工作的意见》(以下简称《意见》)下发后,中国人民银行宁波市中心支行内审处及时组织内审人员对《意见》...
作者:
奥财网校
|
2015-11-27
省国资委加强财务内审指导助推国企健康发展
省国资委考核处 编者按:《浙江省人民政府关于进一步加强内部审计工作的意见》发布后,全省各地纷纷组织学习,落实贯彻措施。现将各市内审协会会长、分管领导及部分内审机...
作者:
奥财网校
|
2015-11-27
农村商业银行贷款合规性专项审计案例
项慧钦 陈新 不久前,L农村商业银行做出免去陈某A分理处主任职务的决定。这起倍受关注的因违规操作,造成单位资产损失的事件虽已结束,但由此引发的对重要岗位人员监督不严,给单...
作者:
奥财网校
|
2015-11-27
“三强化”推进村级集体经济财务审计
雷琼晖 村级财务管理工作历来是我国基层政府和农村基层群众关注的重点和热点。近几年来,随着国家对农村发展政策的完善和倾斜以及财政扶持资金向农村投入的不断加大,村...
作者:
奥财网校
|
2015-11-27
三年轮审一遍制度推动行政事业单位内审工作全覆盖
□ 丽水市内部审计协会 近年来,丽水市高度重视内审工作,通过出台内审工作意见、建设内审组织体系、布置各政府工作部门以二三级预算单位“三年轮审一遍”为目标,强力推动行政事业...
作者:
奥财网校
|
2015-11-27
中国石化镇海炼化分公司实现财务内部审计的价值增值
中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 中国石化镇海炼化分公司拥有2300万吨/年原油加工能力和100万吨乙烯生产能力,是国内最大的炼化一体化企业,2014年营业收入12...
作者:
奥财网校
|
2015-11-27
浙江省能源集团内审工作注重财务审计模式创新
浙江省能源集团 近年来,浙江省能源集团内审工作始终秉承“防风险、强管理、促发展”的宗旨,按照“五个必审”的要求,服务企业中心任务,通过统筹协调内外部审计力量,不断拓宽审计...
作者:
奥财网校
|
2015-11-27
企业内部审计工作提升组织价值经验交流会综述
陈德霖 内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动,旨在增加组织价值和改善组织运营。 内部审计部门作为企业价值链中的一个重要环节,其自身的优势和特点决定其能够促进...
作者:
奥财网校
|
2015-11-27
充分发挥内部审计推动组织价值增值的作用
推动组织价值增值,既是国际上内部审计的通行做法,也是省政府《关于进一步加强内部审计工作的意见》的具体要求。当前,我省内部审计面临新形势、新常态,要化大力气谋划、创新工作,为实现组织...
作者:
奥财网校
|
2015-11-27
总计 4390 个记录
第一页 ...
<
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
>
...最末页
在线客服一
在线客服二
服务热线
400 180 8892
微信客服