内部审计注册会计师论文
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内部审计注册会计师论文
大型会计师事务所信息化建设应明确四方主体责任
以信息技术为核心的科技进步大潮 扑面而来,全面改变了人们的工作和生活 方式。大型会计师事务所规模大、影响 大,是行业中的“航空母舰” 。如何利用...
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2019-03-19
以苏州工业园区为例会计师事务所发展咨询业务面临的问题及对策
我国经济发展已步入转型创新的重要窗口期,高质量发展阶段的特征正在不断显现。市场化、国际化、信息化的逐步深入和现代化进程的不断加速,咨询服务业出现了前所未有的机遇,蕴藏巨...
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2019-03-11
如何应对数据化审计下的方向提升银行审计工作管理有效性的思考
一、困境 银行审计是最早大量采用数 据化方法的机构之一。因为银行 审计具有天然的优势:银行业最 早也是最大规模采用电算作业,积 累了海量数据,且数据质量高、涉 及面广(交易、身份、...
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2018-12-24
探索大型国企经济责任审计创新基于全覆盖视角下的国家审计发展
周俊芳 大型国企经济责任审计,对于 完善领导干部管理和监督机制、促 进惩治和预防腐败体系建设起到 重要作用。特别是党的十八大以 来,党中央、国务院高度重视国有 企业和国有资本...
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2018-12-24
新审计报告准则全面实施下把准关键审计事项“命脉”
2018 年1 月1 日起,新审计报告准则全面实施。根据准则要求,除无法表示意见的审计报告外,上市实体财务报表的审计报告将增加“关键审计事项”部分,披露与被审计项目相关的个性化信息...
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2018-09-12
企业行政事业单位内部控制与内部审计的关系与相互作用
内部控制是单位各级管理部门,利用单位内部因分工而产生的相互联系、相互制约的关系,对其经济活动进行组织、制约考核和调节的重要工具,其目的是为了强化和完善企业的经营管理。内部控制是衡量...
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2018-08-23
运用职业判断、创造性思维执行公司内部审计
张曼曼老师从事国家审计工作已有20余载,实践经验丰富,理论层次深厚,讲课深入浅出,循循善诱,体现出了极深的学术造诣。张老师讲授方式诙谐幽默,与学员互动态度诚恳,回答问题耐心细致。张...
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2018-07-30
企业医院卫生系统商业银行内部审计建设项目全过程跟踪审计内部控制流程评价要点分析
转型背景下的内部审计转型 ·内部审计领导力与软技能提升 ·内部审计通用程序与方法 ·战略管理审计实务 ·管理审计与投资审计实务 ·IT审计专题 ...
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2018-07-25
秦荣生教授《现代内部审计学》著作开启内审教学科研新篇章
构建内部审计制度是近年来监管机构 和公司治理的一项战略性制度安排,其相 关研究与培训也已引起学术界和实务界普 《现代内部审计学》 开启内部审计学教学研究新篇章 ——评秦荣生教授...
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2018-07-09
互联网+人工智能大数据审计工作模式提升内审价值
2015年12月8日,两办印发《关于完善审计制度若干重大问题的框架意见》指出:构建大数据审计工作模式,提高审计能力、质量和效率,扩大审计监督的广度和深度。积极运用大数据技术,提高运...
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2018-06-27
浅谈国家审计的重要性及解决审计风险的措施
在 2017 年第二次吉林省会计领军人才培训期间,吉林 省审计厅成京平处长利用 7 月 13 日一整天时间从国家审计 制度、审计业务基本程序、现阶段审计监督的主要任务及具 体...
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2018-06-21
浅谈如何充分发挥内部审计增值作用
企业内部审计就是企业的免疫系统,是企业的保健医 生,是企业持续健康发展的预防警示系统,它不同于国家审 计,也不同于社会审计,具有向内性,是为企业提供增值服 务的。内部审计要实...
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2018-06-21
大数据环境下企业风控管理实践与数据内部审计技术与方法
资本市场越来越发达的今天,在法律规定范围内取得更大利润是企业经营的主要目标,企业都在寻找风险和收益的平衡点。如何构建一套满足资本市场要求、系统的风险管理体系,从战略实现和顶层设计高...
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2018-05-30
企业如何开展预算管理政策与制度内部审计?
文 李文君 王海兵 预算管理政策与制度是企业整个预算管理的起点和指挥棒,关系到预算资源配置的基本面和整体格局。对预算管理政策与制度开展审计,评估预算管理政策与制度的设计与执行...
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2018-05-21
中注协解答关键审计事项、其他信息问题
文 吴魏 编者按:新审计报告准则已于2018年1月1日起全面实施,为了指导注册会计师更好地运用新审计报告准则,解决实施中可能遇到的实务问题,近日中国注册会计师协会(以下简称“...
作者:
奥财网校
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2018-05-18
总计 4380 个记录
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