内部审计注册会计师论文
免费咨询电话
:400 180 8892
服务热线:021-5093385
首页
丨
课程中心
丨
免费论文
丨
高级会计师评审
丨
高级会计师考试
丨
试题库
丨
直播课
丨
网校名师
丨
支付中心
丨
APP下载
丨
高级经济师评审
丨
高级经济师考试
城市:
全部
北京
安徽
福建
甘肃
广东
广西
贵州
海南
河北
河南
黑龙江
湖北
湖南
吉林
江苏
江西
辽宁
内蒙古
宁夏
青海
山东
山西
陕西
上海
四川
天津
新疆
云南
浙江
重庆
会计论文
财务管理论文
行政预算管理论文
事业单位财务管理论文
学校高校财务管理论文
医院财务管理论文
内部审计注册会计师论文
2026年高级会计师评审条件
2026年高会考试辅导
房地产建筑财务管理
会计硕士论文
金融银行财务会计论文
会计核算论文
高级经济师论文
成本管理论文
内部控制论文
财会资讯
热门课程
高级会计师高质量论文辅导班(赠送当年考试辅导课程)
高级会计师评审和业绩专家指导班业绩提前规划班(含答辩)(限时优惠价格)
正高级和高级会计师面试答辩专项专家辅导班
首页
>
免费论文
>
内部审计注册会计师论文
浅谈国家审计的重要性及解决审计风险的措施
在 2017 年第二次吉林省会计领军人才培训期间,吉林 省审计厅成京平处长利用 7 月 13 日一整天时间从国家审计 制度、审计业务基本程序、现阶段审计监督的主要任务及具 体...
作者:
奥财网校
|
2018-06-21
浅谈如何充分发挥内部审计增值作用
企业内部审计就是企业的免疫系统,是企业的保健医 生,是企业持续健康发展的预防警示系统,它不同于国家审 计,也不同于社会审计,具有向内性,是为企业提供增值服 务的。内部审计要实...
作者:
奥财网校
|
2018-06-21
大数据环境下企业风控管理实践与数据内部审计技术与方法
资本市场越来越发达的今天,在法律规定范围内取得更大利润是企业经营的主要目标,企业都在寻找风险和收益的平衡点。如何构建一套满足资本市场要求、系统的风险管理体系,从战略实现和顶层设计高...
作者:
奥财网校
|
2018-05-30
企业如何开展预算管理政策与制度内部审计?
文 李文君 王海兵 预算管理政策与制度是企业整个预算管理的起点和指挥棒,关系到预算资源配置的基本面和整体格局。对预算管理政策与制度开展审计,评估预算管理政策与制度的设计与执行...
作者:
奥财网校
|
2018-05-21
中注协解答关键审计事项、其他信息问题
文 吴魏 编者按:新审计报告准则已于2018年1月1日起全面实施,为了指导注册会计师更好地运用新审计报告准则,解决实施中可能遇到的实务问题,近日中国注册会计师协会(以下简称“...
作者:
奥财网校
|
2018-05-18
教育系统内部审计工作制度以宁波学校为例
宁波市教育系统内部审计工作规定 第一条 为进一步加强我市教育系统内部审计工作,规范内部审计行为,根据中华人民共和国教育部《教育系统内部审计工作规定》、《浙江省教育系统内部审计工作...
作者:
奥财网校
|
2018-05-18
在经济责任审计中探索开展财政专项转移支付资金审计
方建忠 近年来,我省党政部门主要领导经济责任审计紧紧围绕“部门职责”和“权力运行”开展,而部门职责和权力运行又与单位资金分配和管理使用紧密相关。通过多年审计,党政部门本级资金的管...
作者:
奥财网校
|
2018-05-16
探索镇(街道)领导干部自然资源资产离任审计“1+3”量化评价模式
袁祖平 开展领导干部自然资源资产离任审计试点工作,是德清县审计局围绕推进全县全面深化改革、促进生态文明建设、加强资源环境审计监督目标安排的一项重要审计任务。两年多来,德清县积极探...
作者:
奥财网校
|
2018-05-16
浅谈撰写审计报告的方法与注意事项
沈 建 审计报告是审计机关对被审计对象实施审计后所出具的一种审计文书,是审计机关审计工作的主要产品,是对外的一个重要窗口,也是审计形象的一个体现。因此,写好审计报告的重要性不言而...
作者:
奥财网校
|
2018-05-15
大数据分析在财政金融审计的运用
杨舒媛 近年来,湖州市审计局贯彻财政审计大格局要求,以信息化为抓手,创新审计技术方法,不断拓展财政、金融审计的视野,运用局大数据联网审计平台中积累的市级各部门单位的数据,结合各个...
作者:
奥财网校
|
2018-05-15
基层工会经审工作调研报告
为进一步掌握全市工会经审工作现状,全面推进经审工作的规范化建设,进一步发挥基层工会经审工作的作用,市总经审会采取深入基层等方式对全市工会经审组织建设、规范化建设、基层工会经审工作情...
作者:
奥财网校
|
2018-05-15
内部审计业务外包管理准则征求意见主要内容抢先看
3月23日,中国内部审计协会起草发布《内部审计业务外包管理准则(征求意见稿)》(以下简称《内审外包准则》),意见反馈截止日期为2018年4月10日。 《内审业务外包准则》内容...
作者:
奥财网校
|
2018-04-08
吉林2018年度高级会计师(副高)资格申报条件程序及评审材料受理时间地点
吉财会函[2018]326号 关于开展2018年度高级会计师(副高)资格 评审工作的通知 各市(州)财政局、长白山管委会财政局,梅河口市、公主岭市财政局...
作者:
奥财网校
|
2018-03-30
新修订的内部审计工作规定职能扩围 促进审控协同建设
文 王海兵 粟榆 今年1月12日,新修订的《审计署关于内部审计工作的规定》(以下简称《规定》)由审计署审计长会议审议通过并发布,自3月1日起施行。 该规定适用于...
作者:
奥财网校
|
2018-03-13
大数据背景下国家审计内审及社会审计创新与转型
“互联网+”、大数据、人工智能、云计算等为组织带来了创新发展机遇,但同时也产生了诸多严重的风险隐患,如高投入高失败、网络空间与信息安全隐患、个人隐私泄露等等。如何适应互联网+、大数...
作者:
奥财网校
|
2018-03-08
总计 4430 个记录
第一页 ...
<
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
>
...最末页
在线客服一
在线客服二
服务热线
400 180 8892
微信客服